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1.甲公司為增值稅一般納稅人,適用稅率13%,本月發(fā)生如下經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù):(1)進(jìn)口產(chǎn)品,取得海關(guān)進(jìn)口增值稅專用繳款書,注明稅額34000元;(2)購入A材料,取得增值稅專用發(fā)票,注明稅額51000元;購入B材料,取得普通發(fā)票,注明稅額800元;(3)本月銷售產(chǎn)品,開具增值稅專用發(fā)票,注明稅額17萬元;另零星銷售若干產(chǎn)品,取得零售額合計(jì)5.65萬元。要求:計(jì)算該企業(yè)本月應(yīng)繳納的增值稅稅額。

2023-02-06 15:55
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊(cè)會(huì)計(jì)師;財(cái)稅講師

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2023-02-06 15:56

你好,計(jì)算該企業(yè)本月應(yīng)繳納的增值稅稅額=銷項(xiàng)稅額—進(jìn)項(xiàng)稅額=17萬%2B5.65萬/1.13*13%—(34000%2B51000)

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你好,計(jì)算該企業(yè)本月應(yīng)繳納的增值稅稅額=銷項(xiàng)稅額—進(jìn)項(xiàng)稅額=17萬%2B5.65萬/1.13*13%—(34000%2B51000)
2023-02-06
你好 1.計(jì)算甲公司10月份進(jìn)項(xiàng)稅額=13萬%2B0.9萬%2B2.6萬=16.5萬 2.計(jì)算甲公司10月銷售板材銷項(xiàng)稅額=(226萬%2B2.26萬)/(1%2B13%)*13%=26.26萬 3.計(jì)算本月應(yīng)交的增值稅稅額=銷項(xiàng)稅額—進(jìn)項(xiàng)稅額=26.26萬—16.5萬
2021-06-23
你好,需要先計(jì)算農(nóng)產(chǎn)品收購發(fā)票可以抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額=30000*10%=3000,進(jìn)項(xiàng)稅額=36000%2B180%2B3000%2B39000=78180
2022-04-06
計(jì)算準(zhǔn)予抵扣的進(jìn)項(xiàng)稅額=3.2%2B3*0.10%2B4.8=8.3
2021-10-12
同學(xué)你好 進(jìn)項(xiàng)稅額=13加0.18加50/(1加13%)*13% 銷項(xiàng)稅額=300*13% 應(yīng)納稅額=300*13%減(13加0.18加50/(1加13%)*13%)
2022-05-22
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