您好,是把申報(bào)的個(gè)稅重新申報(bào)嗎
#提問(wèn)#請(qǐng)問(wèn)老師,我一般納稅人匯算要調(diào)增成本280萬(wàn),我在納稅調(diào)整申報(bào)項(xiàng)目明細(xì)表“其他項(xiàng)可以不”
老師,請(qǐng)教下:如果我的工資和資產(chǎn)折舊攤銷(xiāo)賬載金額跟稅收金額一致,那匯算清繳的時(shí)候我還需要分別填A(yù)104000期間費(fèi)用明細(xì)表、A105000納稅調(diào)整項(xiàng)目明細(xì)表、A105050職工薪酬支出及納稅調(diào)整明細(xì)表、A105080資產(chǎn)折舊、攤銷(xiāo)及納稅調(diào)整明細(xì)表嗎?
請(qǐng)問(wèn)小規(guī)模匯算清繳可以不填職工薪酬納稅調(diào)整明細(xì)表嗎
企業(yè)所得稅申報(bào)匯算,《職工薪酬支出及納稅調(diào)整明細(xì)表》不需要調(diào)整可以不填寫(xiě)嗎
老師,企業(yè)所得稅年度匯算申報(bào)中,A105000納稅調(diào)整項(xiàng)目明細(xì)表和A105050職工薪酬支出及納稅調(diào)整明細(xì)表,這兩份表一定要填嗎?數(shù)據(jù)可以不填嗎?
老師,所得稅匯算關(guān)于固定資產(chǎn),不超500萬(wàn)元的固定資產(chǎn)之前已在所得稅匯算時(shí)全額調(diào)減,現(xiàn)在需要把每年的折舊調(diào)增嗎
請(qǐng)問(wèn)老師前面的財(cái)務(wù)計(jì)提工資的時(shí)候多計(jì)提了,那我現(xiàn)在接手了要怎么辦
問(wèn), ,職工薪酬支出及納稅調(diào)整明細(xì)表里的賬載金額,實(shí)際發(fā)生額,稅收金額分別是什么意思????
自己公司一直有拿費(fèi)用票給財(cái)稅公司做賬,但是沒(méi)有轉(zhuǎn)過(guò)錢(qián)給報(bào)銷(xiāo)人?,F(xiàn)在是不是可以從公賬轉(zhuǎn)那個(gè)款給個(gè)人。
老師,小規(guī)模開(kāi)多少票就生成一般納稅了?
老師你好,就是固定資產(chǎn)的折舊是含稅還是不含稅?
老師好,珠寶店(個(gè)體戶(hù)查賬征收)的綜合稅率怎么算呢?
老師好,請(qǐng)問(wèn)發(fā)生與取得合同相關(guān)的律師咨詢(xún)費(fèi),差旅費(fèi),投標(biāo)費(fèi)分別計(jì)入哪里
公司車(chē)輛出租,一次開(kāi)3年的租賃發(fā)票,車(chē)輛折舊能不能一次性提3年折舊
企業(yè)職工基本養(yǎng)老保險(xiǎn),工傷保險(xiǎn),失業(yè)保險(xiǎn)個(gè)人部分有差額補(bǔ)繳,需要納入個(gè)稅扣減申報(bào)嗎?
是工資申報(bào)系統(tǒng)沒(méi)報(bào),賬上計(jì)提了
這個(gè)匯算清繳要調(diào)增的
可以不調(diào)上年報(bào)表,在匯算時(shí)調(diào)增嗎
是的,這個(gè)匯算清繳調(diào)增就可以