同學(xué),你好 沒有數(shù)據(jù)不用填

A105050職工薪酬支出及納稅調(diào)整明細(xì)表,企業(yè)年度申報的,這個是必須填寫數(shù)據(jù)的嗎?沒有要調(diào)整的也需要填寫數(shù)據(jù)??
老師好,小微企業(yè),年報中的納稅調(diào)整項目明細(xì)表和職工薪酬支出及納稅調(diào)整明細(xì)表,需要填寫嗎?
年度企業(yè)所得稅匯算清繳,哪些表是必填的?原因是?以下正確嗎? 1、封面 2、A100000申報表 3、A105000納稅調(diào)整項目明細(xì)表 4、A105050職工薪酬及調(diào)整 5、A105080資產(chǎn)折舊、攤銷及調(diào)整 6、A106000虧損明細(xì)表 7、A107040減免優(yōu)惠明細(xì)表
企業(yè)所得稅申報匯算,《職工薪酬支出及納稅調(diào)整明細(xì)表》不需要調(diào)整可以不填寫嗎
你好老師,企業(yè)所得稅匯算清繳,A105050職工薪酬支出及納稅調(diào)整明細(xì)表,沒有調(diào)整需要填報嗎?根據(jù)什么來填報呢?
老師我想問個問題 假如是法人支付的物業(yè)費怎么做賬 沒走公賬 然后收到發(fā)票又怎么做賬呢
公司(一般納稅人)出租房屋,電費由公司統(tǒng)一向供電公司支付并取得專票13%,公司向租戶收取電費時按1元/度收取,有些租戶要開專票(含稅1元/度),有些不開票(也按1元/度收),比如電表總讀數(shù)20000度,向供電公司支付15000元含稅,開票的租戶用電量5000度,不開票的租戶用電量4000度,應(yīng)該怎么做賬?
個體工商戶3季度開票有問題,4季度紅沖,但是4季度已經(jīng)開具30萬發(fā)票,3季度紅沖部分怎么不可以開具了?再開具也另外算額?因為已經(jīng)紅沖但是額度沒有出來
老師,問一下,收到租賃發(fā)票,我們是承租人,需要申報那些稅種
預(yù)收充值款開票為0 后面消費了6和13的稅率的東西,確認(rèn)為13個點和6個點的銷售的東西,可以嗎??然后預(yù)付款的風(fēng)險點在哪?
甲方給我們農(nóng)民工工資,直接給農(nóng)民工發(fā)過去了,農(nóng)民工包工頭給我們用他的個體工商戶開的勞務(wù)發(fā)票,這樣我甲方應(yīng)收直接去沖減包工頭個體工商的勞務(wù)發(fā)票,這樣有稅務(wù)風(fēng)險嗎?需要提供哪些資料作為佐證
老師您 好,請教老師,小規(guī)模納稅人,有二張發(fā)票怎么做分錄,公司的二間廠房租出去 一間給張三,管理費用一共有二萬,其中一萬是張三的,物業(yè)開票給我公司了,分錄怎么做,第二張票是收到物業(yè)的發(fā)票和張三的租金后,公司又開了一萬給張三了,這二張憑證分別怎么做分錄
老師,經(jīng)營者信息采集里扣除改成否,上個月也是給他申報的0工資,怎么修改,季度末申報可以扣除年度60000的額度,上個月的怎么修改成否
請問老師,我收到的進項紅字發(fā)票,只要沒有經(jīng)過我確認(rèn)紅字信息單,對方就紅沖的,說明我沒有勾選抵扣,也不存在進項稅金轉(zhuǎn)出的情況,是嗎?
老師好,我們是家裝行業(yè),工地開工買的工地保險,我可以放在工程施工下面嗎,等工地竣工了,我再結(jié)轉(zhuǎn)到成本中