你好,沒有調(diào)整的話也是需要填寫的。根據(jù)應(yīng)付職工薪酬工資的貸方數(shù)填寫就行。

企業(yè)匯算清繳時(shí),如果職工薪酬不需要調(diào)整,還要填“職工薪酬支出及納稅調(diào)整明細(xì)表”嗎?
小微企業(yè)所得稅年報(bào),職工薪酬沒有調(diào)整,需要填寫職工薪酬支出及納稅調(diào)整明細(xì)表嗎
你好老師,企業(yè)所得稅匯算清繳,A105050職工薪酬支出及納稅調(diào)整明細(xì)表,沒有調(diào)整需要填報(bào)嗎?根據(jù)什么來填報(bào)呢?
企業(yè)所得稅匯算清繳,有個(gè)職工薪酬支出及納稅調(diào)整明細(xì)表需要填寫嗎
老師,企業(yè)所得稅年度匯算申報(bào)中,A105000納稅調(diào)整項(xiàng)目明細(xì)表和A105050職工薪酬支出及納稅調(diào)整明細(xì)表,這兩份表一定要填嗎?數(shù)據(jù)可以不填嗎?
工商年報(bào)忘了報(bào),列入了非正常,解除怎么解除,公章丟了,解除要不要用到公章
老師您好,我們是制釘子,鐵絲企業(yè),原材鋼筋,沒有加工前有產(chǎn)的鋼筋廢料沖減原材成本還是做收入,后續(xù)制作釘子是也有產(chǎn)生的釘子廢料,釘子廢料是沖釘子成本還是也沖減原材成本還是做收入
老師,進(jìn)項(xiàng)稅不好區(qū)分的,怎么辦?比如我公司有簡(jiǎn)易計(jì)稅也有一般計(jì)稅,然后銀行的手續(xù)費(fèi)發(fā)票開專票還是開普票?如果開專票,進(jìn)項(xiàng)稅沒法區(qū)分啊
老師您好,請(qǐng)問您計(jì)提工資是按照應(yīng)發(fā)還是實(shí)發(fā)
進(jìn)項(xiàng)產(chǎn)品名稱跟銷賬產(chǎn)品名稱不一致會(huì)怎么辦,我購(gòu)進(jìn)的成品
受益所有人備案,受益所有權(quán)關(guān)系形成日期,是填哪個(gè)日期,自然人間接持股,填公司注冊(cè)日期,還是填實(shí)繳注冊(cè)資金日期
老師,一個(gè)公司的股本金和收入支出,最后算下來賬上還有錢,但是賬戶上真實(shí)的是沒有錢的,是那個(gè)環(huán)節(jié)出了問題呢
老師 公司買了塊地 是不是要月月交城鎮(zhèn)土地使用稅和房產(chǎn)稅呢
咨詢下:公司章程一般上面的簽字和用印,有什么要求嗎?
請(qǐng)樸老師回答,請(qǐng)問試算平衡是怎么做的原理是什么,科目匯總表有什么關(guān)系


就是12月只計(jì)提了,沒有發(fā)放也要寫進(jìn)去嗎?
對(duì),你只要在5月份之前發(fā)放的話,就填寫到里面
老師,這里的各類社會(huì)基本性繳款,這個(gè)里面填社保嗎?
對(duì),填寫的就是單位負(fù)擔(dān)的社保費(fèi)。
老師,別的單位在我們這報(bào)銷的差旅費(fèi),匯算清繳需要調(diào)出來嗎?管理費(fèi)里面的招待費(fèi)也需要調(diào)嗎?
如果不屬于你們公司的費(fèi)用如果不屬于你們公司的費(fèi)用,那你們是需要納稅調(diào)整的。
別的單位保銷的放到了業(yè)務(wù)招待費(fèi),這個(gè)直接填業(yè)招費(fèi)的數(shù)按比例調(diào)就行是不
不是這個(gè)是全部納稅調(diào)整的
別的單位的都要調(diào)出來嗎?
對(duì) 因?yàn)檫@個(gè)不屬于你們公司的費(fèi)用
專家費(fèi),還有外來單位幫忙的保銷差旅費(fèi),都放到了業(yè)招費(fèi),這個(gè)都要挑出來嗎?
這個(gè)比如說你們替別人承擔(dān)的就按照招待費(fèi)調(diào)整就可以。
但是我們公司出錢了啊,也在為我們公司服務(wù)
那這個(gè)就可以在招待費(fèi)里面調(diào)整了。
老師,匯算清繳 填制A109010企業(yè)所得稅匯總分支機(jī)構(gòu)所得稅分配表,里面的職工薪酬是不是跟A105050職工薪酬支出及納稅調(diào)整的數(shù)一樣?。?
這個(gè)真是抱歉,總分機(jī)構(gòu)這種沒有填寫過,不太敢確定。