同學(xué),你好 發(fā)票退回去,讓對(duì)方重新開

老師我們一個(gè)公司 一般納稅人 8月份改了名字但是稅號(hào)沒變 9月份對(duì)方給我們開的專票我們能用嗎 能抵扣進(jìn)項(xiàng)嗎
我們公司是一般納稅人,供應(yīng)商上個(gè)月給我們開了一張進(jìn)項(xiàng)專票,我們也已經(jīng)認(rèn)證,抵扣了,這個(gè)月說這個(gè)發(fā)票開錯(cuò)了要重新給我們開具,要求我們把上月認(rèn)證的發(fā)票沖紅,這個(gè)是啥意思怎么操作
我公司為一般納稅人,供應(yīng)商12月開給我們的進(jìn)項(xiàng)發(fā)票這月發(fā)現(xiàn)稅號(hào)錯(cuò)誤,導(dǎo)致沒辦法抵扣,有什么補(bǔ)救措施嗎?
老師,你好,請問一下,我們公司是一般納稅人,對(duì)方10月30號(hào)給我們開具了進(jìn)項(xiàng),但是把我們公司稅號(hào)開錯(cuò)了,導(dǎo)致我們這邊沒辦法認(rèn)證進(jìn)項(xiàng),我們要怎么處理
老師你好,我們購進(jìn)貨物對(duì)方都要開發(fā)票給我們,但我們公司大部分都是對(duì)個(gè)人銷售的沒開發(fā)票,導(dǎo)致賬面庫存商品很大,我們又是一般納稅人,這個(gè)要怎么辦?
老師,10月份工資薪金忘申報(bào)了今天15號(hào),資料在公司電腦,周末會(huì)順延嗎老師,明天到公司去申報(bào)
26年初級(jí)會(huì)計(jì)考試報(bào)名時(shí)間是什么時(shí)候
請問跨省辦理外經(jīng)證核銷報(bào)驗(yàn),需要以特定主體登錄對(duì)方稅務(wù)局嗎
我們是制造行業(yè),有2張進(jìn)項(xiàng)發(fā)票是購進(jìn)的成品,但是供應(yīng)商開票名稱跟我們銷售名稱不一致,現(xiàn)在進(jìn)項(xiàng)發(fā)票也已經(jīng)抵扣,但是我現(xiàn)在想跟對(duì)方協(xié)商紅沖發(fā)票,我增值稅這里應(yīng)該怎么處理?采購入庫這里我知道怎么操作,就這個(gè)月把之前入庫的做一筆一模一樣的入庫單紅沖,再做一筆正確的入庫單,就是不知道增值稅進(jìn)項(xiàng)稅額這里是怎么處理的
老師,請問勞務(wù)公司代扣代繳給工人申報(bào)勞務(wù)報(bào)酬后,可以用工資表為憑證做稅前扣除嗎?還是說必須要工人給勞務(wù)公司提供發(fā)票才能做稅前扣除呢?
在制造業(yè)中哪些情況要做原料的進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出
你好,老師成本是一種費(fèi)用,費(fèi)用是一種資產(chǎn),這句話怎么理解?
在電子稅務(wù)局系統(tǒng)里如何查對(duì)方欠我們多少票沒開
一般納稅人在什么情況下只交城建稅不交教育費(fèi)附加地方教育費(fèi)附加
老師您好,麻煩問一下,假如我注冊資金10w,年底凈利潤5萬,不分紅,在年底之前再把這5萬投資買設(shè)備,這5萬還需要交企業(yè)所得稅嗎?


就是我們沒辦法認(rèn)證,發(fā)票退回去,對(duì)方把發(fā)票沖紅,重開給我們就行是吧
同學(xué),你好 嗯嗯,是的
老師像那種樸樸網(wǎng)絡(luò)的發(fā)票可以認(rèn)證嗎
同學(xué),你好 是可以的