9月份對(duì)方開具發(fā)票,肯定是按新的名字進(jìn)行開具發(fā)票了。
老師,你好,我想問下,9月份我們公司是小規(guī)模納稅人,10月份是一般納稅人,9月份開的增值稅專用發(fā)票,能抵扣增值稅嗎!
老師,你好,我想問一下,我們公司上個(gè)月是小規(guī)模這個(gè)月變更成了一般納稅人,然后上個(gè)月對(duì)方給我們開的專票這個(gè)月我們發(fā)現(xiàn)稅號(hào)開錯(cuò)了,然后他們這個(gè)月重新給我們開了,請(qǐng)問能抵扣嗎
老師我們一個(gè)公司 一般納稅人 8月份改了名字但是稅號(hào)沒變 9月份對(duì)方給我們開的專票我們能用嗎 能抵扣進(jìn)項(xiàng)嗎
老師,我們是一般人,我們8月份采用簡(jiǎn)易計(jì)稅,但是我們現(xiàn)在有進(jìn)項(xiàng)專票,如果我們9月份采用一般計(jì)稅,那我現(xiàn)在的專票想等9月份的時(shí)候在用來抵扣,是不是必須等到9月份在認(rèn)證,8月份不能認(rèn)證?
請(qǐng)問一下老師,就是我們這個(gè)有一個(gè)公司,8月份改過公司名字,但是之前在7月份發(fā)生業(yè)務(wù)對(duì)方公司開了一張是原來公司名字的發(fā)票給我們,這發(fā)票還能使用嗎
稅是不是取之于民用之于民
老師,假設(shè)我開回來的發(fā)票是1500,我只報(bào)銷1200元,剩下多出來的300元發(fā)票怎么辦?
現(xiàn)在外資企業(yè)在所得稅和增值稅上有什么優(yōu)惠嗎?可以詳細(xì)說說不,懂的老師
總公司給分公司打款用于日常手續(xù)費(fèi)等備用,在打款時(shí)應(yīng)該備注什么
企業(yè)年度利潤(rùn)表資產(chǎn)減值損失為負(fù)數(shù),做匯算清繳時(shí)需要在納稅調(diào)整明細(xì)表第33行填證書調(diào)整嗎
老師,手工帳登資產(chǎn)負(fù)債表時(shí)數(shù)字后面的小數(shù)點(diǎn)就算是零也要表示出來畫一橫或者是兩個(gè)零嗎
老師我4月份計(jì)提的工資,現(xiàn)在5月份即將發(fā)放(發(fā)的是4月的)發(fā)放4?工資的同時(shí)我也要報(bào)4月的個(gè)稅,個(gè)稅的具體數(shù)字我也算不清,我就在想我把四月的應(yīng)發(fā)工資數(shù)填在個(gè)稅表里,讓系統(tǒng)自己算出個(gè)稅,我在照抄系統(tǒng)上的個(gè)稅做實(shí)發(fā)的這筆分錄可以嗎
老師, 24年7月有2筆餐費(fèi)未付款,但是我做分錄的時(shí)候,用庫(kù)存現(xiàn)金支付了 現(xiàn)在還能在25年1月修改嗎?改成未付
都說年底結(jié)賬 分錄是 借本年利潤(rùn),貸利潤(rùn)分配-未分配利。我想問的是這里的本年利潤(rùn) 是不是指利潤(rùn)表的本年累計(jì)金額轉(zhuǎn)到未分配利潤(rùn)?
從業(yè)證書取消后,現(xiàn)在從事會(huì)計(jì)記賬工作,需要取得證書嗎
老師 也就是說不能用了是嗎發(fā)票
正常是這樣的,需要換新的名字開具發(fā)票了。