先不繳稅 后期給你開了再抵扣
老師你好,我想問一下我的供應(yīng)商上個月開專票給我納稅識別號開錯了,導(dǎo)致我認(rèn)證不到票抵扣不了稅,這個有沒有什么解決辦法?如果不認(rèn)進(jìn)去我們要交很多增值稅
老師,我們公司是貿(mào)易型企業(yè),上個月開了票出去,但是沒有進(jìn)項票及時進(jìn)來導(dǎo)致沒有可抵扣的進(jìn)項票,現(xiàn)在申報稅要交很多,請問有什么辦法補(bǔ)救嗎
老師,我想問一下,我們10月份銷售了一批貨物,已經(jīng)開了票給客戶,但供應(yīng)商因為失誤沒有開出票給我們,導(dǎo)致我們要繳好多稅款,這種情況下有什么補(bǔ)救措施嗎?
我公司為一般納稅人,供應(yīng)商12月開給我們的進(jìn)項發(fā)票這月發(fā)現(xiàn)稅號錯誤,導(dǎo)致沒辦法抵扣,有什么補(bǔ)救措施嗎?
請問,這個月費(fèi)用支付了3萬元,沒有收到發(fā)票,改怎么做賬?
小規(guī)模企業(yè)實(shí)繳資本的流程和稅務(wù)處理是怎么樣的?
老師,小規(guī)模企業(yè)認(rèn)繳10萬,實(shí)繳為0,季報的資產(chǎn)負(fù)債表上可以填10萬嗎?填了沒有交印花稅怎么辦?工商年報上也填10萬可以嗎?
你好,請問資產(chǎn)負(fù)債表和利潤表的勾稽關(guān)系數(shù)據(jù)相差整數(shù)10萬元,是什么原因?
老師,做了一筆無票收入,然后又給對方開發(fā)票了怎么做賬呢?
初級會計考經(jīng)濟(jì)法的時候,各種稅率(如城市維護(hù)建設(shè)稅,職工福利費(fèi),工會經(jīng)費(fèi),廣告費(fèi),業(yè)務(wù)宣傳費(fèi))會不會在題目中給出?
老師,您好,2023年匯算清繳申報有填固定資產(chǎn)一次性扣除,2024年匯算清繳不打算做固定資產(chǎn)一次性扣除了,我應(yīng)該怎樣沖銷2023年填報的一次性扣除數(shù)?
老師個體戶C表從哪里取數(shù)
老師,我想增下,我做完會匯算清繳后,需要補(bǔ)稅,在5月份通過以前年度損益調(diào)整分錄進(jìn)行調(diào)整?,F(xiàn)在資產(chǎn)負(fù)債表和利潤表勾稽關(guān)系不一致了,我需要調(diào)整稅務(wù)局網(wǎng)站2024年的報表嗎?如果不調(diào)整,我2025年申報的報表是不是不對了?
您好老師,我們公司是一般納稅人,適用小企業(yè)會計準(zhǔn)則,2024年6月30日成立的之前做賬都是按照銀行回單和發(fā)票做會計憑證的采購多半沒有合同和付款申請單,銷售也是一樣沒有合同,出庫單入庫單月底結(jié)賬統(tǒng)一打印附在憑證后面,跟老板說了跟對方公司簽合同蓋章留底,但老板沒有簽回蓋章的合同就收貨款銷售了,去年沒有合同的都因為供貨問題鬧掰了,這個怎么處理啊
留底抵欠 但是附加稅需要正常繳納了
老師這個具體怎么操作
你好,這個月不交稅,只申報,然后下一個月你收到了發(fā)票認(rèn)證,下一個月申報了之后,在下一個月申請留底抵欠,提前跟你稅務(wù)局那邊說一聲,他給你操作,會給你出來一個文書的。