同學您好 現(xiàn)在還在12月申報期,如果有收到的發(fā)票還可以勾選認證做進項抵扣。
老師,是這樣,我們有二家公司一個是進出口權(quán)的,一個是貿(mào)易公司,現(xiàn)在是6月份出的貨,外貿(mào)公司開給進出口權(quán)的出口發(fā)票開了,但是外貿(mào)公司進項發(fā)票今天才開,但是外貿(mào)公司本身的供應(yīng)商進口發(fā)票還未開,這樣,就會導致外貿(mào)公司的沒有進項發(fā)票,唯一解決辦法是等進項來了再開票給進進口權(quán)的公司了。 現(xiàn)在問出口貨物出口后,允許多長時間進行退稅申報?
老師,我們公司是貿(mào)易型企業(yè),上個月開了票出去,但是沒有進項票及時進來導致沒有可抵扣的進項票,現(xiàn)在申報稅要交很多,請問有什么辦法補救嗎
老師,您好,請問我們公司是進出口貿(mào)易公司,請問當月開了很多進項發(fā)票,但老板并沒有把所有進項抵扣進出口退稅的發(fā)票給到我認證,因我沒有發(fā)票也沒入賬?請問在9月份入賬認證抵扣可以嗎?
老師我們企業(yè)不是生產(chǎn)型企業(yè),是貿(mào)易型企業(yè),先出口一批貨物,美金已經(jīng)收到,進項發(fā)票也拿到,我們公司現(xiàn)在需要做些什么,是開具增值稅專用發(fā)票對嗎,請問我們企業(yè)出口,進項發(fā)票能抵扣嗎,出口能退稅嗎?我聽有些說法,貿(mào)易型企業(yè)只能退稅,進項不能抵扣
請問老師,公司今年改了去年12月的賬,把去年還沒開票的做成未開票收入計入了去年,但是當時未開票收入沒有入賬,報稅時進項稅也沒有勾選抵扣,所以12月補繳了很多增值稅。去年沒有抵扣的進項票現(xiàn)在是可以抵扣今年我們給其他公司開的銷項票吧?
老師,我們審計老師給我們提供了試算平衡表,如圖,請問每個怎么做分路呢
老師,是不是汽車行業(yè)的每個月要繳納的增值稅是,銷項稅減去進項稅,這個進項就是,賣出去那臺車對應(yīng)的所有的的進項稅,不包括,開進來的,其他的專票進項稅?
獨資公司公戶上的錢平凡的打在法人的個戶上進貨時又打在公戶這十樣′合法嗎?
老師您好,我們是新成立二手車交易市場,比如今天代開了10張二手車交易發(fā)票,收取了10筆服務(wù)費,我是做一筆分錄就可以,還是需要每一張發(fā)票做對應(yīng)的一筆分錄,還有一個問題是,他們說服務(wù)費沒有給開發(fā)票做無票收入會有風險,那我是不是不管人家要不要發(fā)票都把服務(wù)費的發(fā)票開出來
老師,賣汽車的難道每個月只有車的進項發(fā)票可以抵扣嗎?還有啥發(fā)票可以抵扣進項嗎?費用發(fā)票可以嗎?
這個是做賬借方銀行存款,貸方是什么啊
請問增值稅申報錯誤了,隔了好幾個月怎么辦?等稅務(wù)檢查到嗎?
報銷端午節(jié)買粽子 636 元,取得專票稅額是 36 元,怎么做賬?
老師,請問一個員工在老板的2家公司發(fā)工資,一家公司交社保一家沒有,現(xiàn)在員工離職了,把賠償金放在沒有交社保的公司名下給員工發(fā)放,這樣沒有問題吧?而且發(fā)放的賠償金不是屬于上半年的平均工資的N+1,比平均工資高,有沒有問題呢
T+系統(tǒng)做賬,上月期末應(yīng)付賬款為0,這個月采購生成了付款單,我按照銀行回執(zhí)單,在付款單里選單分攤保存審核單據(jù)自動生憑證,為什么期末余額跑到借方去了,不是應(yīng)該為0嗎?邏輯不知道在哪
上個月沒開,現(xiàn)在開的票是1月的,是否還能認證抵扣
12月申報期只能認證抵扣12月及之前月份開的發(fā)票哦,開票日期是1月份的在12月申報期用不了。
那還要別的辦法能避免少交點稅嗎?
沒有哦,開出去的發(fā)票銷項稅肯定是要算的,畢竟要清卡報盤,如果沒有進項稅那只能等下個月再用了。