您好親,24年匯算不做就可以了,干嘛沖銷23的呀
老師,去年的固定資產(chǎn)一次性扣除在季報預(yù)繳時沒有扣除,匯算清繳也沒申報,我想在下一年所得稅匯算清繳填寫固定資產(chǎn)一次性扣除調(diào)整,這樣可以嗎?
季度預(yù)繳的時候填了固定資產(chǎn)一次性扣除,匯算清繳的時候可以改為正常申報,不做一次性扣除了嗎
我們固定資產(chǎn)在2022年度匯算清繳時候一次性扣除了70萬,那么在進(jìn)行2023年度企業(yè)所得稅匯算清繳時候,一次性扣除的70萬,怎么操作呀
2023年匯算清繳時固定資產(chǎn)一次性抵扣了,那今年的匯算清繳固定資產(chǎn)怎么填?
固定資產(chǎn)攤銷納稅調(diào)整明細(xì)表 23年有固定資產(chǎn)一次性扣除,24年沒有固定資產(chǎn)一次性扣除,在做24年的匯算清繳的時候,23年固定資產(chǎn)一次性扣除的哪個資產(chǎn)直接在“一、固定資產(chǎn)”這個項目里填寫嗎? 不用在29行次固定資產(chǎn)一次性扣除哪里填寫了
老師你好,咨詢一下我在做去年所得稅匯算清繳前稽查檢查在今年四月補(bǔ)交了2018年-2023年有些未注意到的稅款,我想在2024年企業(yè)所得稅匯算清繳時做調(diào)整應(yīng)該怎么填寫數(shù)據(jù)呢
老師好,其他應(yīng)付款有一個科目貸方余額是10萬,可不可以把這個科目調(diào)整其他應(yīng)收款借方?
企業(yè)年度關(guān)聯(lián)交易業(yè)務(wù)往來報告表是必須在企業(yè)所得稅匯算清繳申報后才能填報的嗎?
老師,問下就是我們門店裝修請了臨時工,付這個費(fèi)用要怎么操作啊
老師 同事的老婆生孩子,她老婆在她老婆的公司申領(lǐng)了生育津貼,男方還可以在我們公司申領(lǐng)嗎?
老師,我想確定個稅的問題,員工是3月份入職,3月份用給申報個稅嗎?4月份發(fā)的3月份工資,這個個稅怎么申報?
實際操作 像這樣的出差交通費(fèi),登記是一筆登記 xxx 3月出差差旅費(fèi)253.3,還是按照 xxx 3月出差 客戶1 差旅費(fèi)23.03 客戶2 客戶3...按照客戶分?jǐn)傄还P筆登記? 以及摘要寫作方式?
老師好,五月了,要做匯算清繳,從來沒做過,老師可以帶帶我嗎?業(yè)務(wù)不多,感謝
老師,個人債務(wù)重組這種公司的賬務(wù)有啥特別嗎
你好,一 般 戶轉(zhuǎn)入公 戶備注往 來款 發(fā)工 資可以的嗎?還是說直接在一般戶發(fā)?
那賬上需要調(diào)整嗎?因為我2023年匯算清繳申報表里固定資產(chǎn)一次性扣除表填了2023年購買固定資產(chǎn),比如50萬,就少繳了10多企業(yè)所得稅,這個不需要2024年匯算清繳申報表里調(diào)整回這個數(shù)碼
不用呀親,23年都一次性扣除掉了,這是優(yōu)惠政策可以享受的,為什么24年要調(diào)回來?
賬上2023年購買的固定資產(chǎn)已經(jīng)一次性扣除申報了,賬上還能正常按月計提折舊嗎?一次性需要怎樣調(diào)整嗎?
哦我清楚您的疑問了親
您說的是會計的賬務(wù)處理是吧,會計上和稅法上不一樣。會計賬上仍然有固定資產(chǎn),正常計提折舊。23年所得稅匯算清繳一次性扣除了,但賬上還有折舊對吧,24年匯算的時候就把賬上計提的折舊調(diào)整就好
折舊部分調(diào)增啊親
在2024在2024年匯算清繳申報表里調(diào)整嗎?
是的親,匯算的時候調(diào)就行
意思是因為2023年匯算清繳申報表調(diào)整表調(diào)減了30萬,2024年匯算清繳申報表的調(diào)整表要調(diào)增30萬是這樣意思嗎
不對親,您23年調(diào)減的是一次性扣除的金額,24年調(diào)增的是您23年賬上計提的折舊。難道您賬上沒有計提折舊嗎親
賬上是按正常計提折舊的,只是不明白這個邏輯,我只做過2023年匯算清繳申報時固定資產(chǎn)一次性扣除,2024年匯算清繳我就不懂該怎樣做了,我問了其他人就說2023年做了一次性扣除,要在2024年匯算清繳時要調(diào)增,都是在A105080表上做調(diào)增減嗎,