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老師,有家公司開票是免稅,進來專票也是免稅,已經(jīng)抵扣掉進項轉(zhuǎn)出申報了,現(xiàn)在發(fā)票要紅沖,那這個分錄怎么做

2023-12-06 16:45
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

免費咨詢老師(3分鐘內(nèi)極速解答)
2023-12-06 16:45

你好,專票不可能是免稅的。

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快賬用戶7553 追問 2023-12-06 16:49

說錯了,進項的發(fā)票有稅額

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齊紅老師 解答 2023-12-06 16:49

不用紅沖的,銷售出去是免稅,對方給你開了專票,你可以認證進項轉(zhuǎn)出。

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快賬用戶7553 追問 2023-12-06 16:51

我之前已經(jīng)抵扣進項轉(zhuǎn)出了,因為我們公司開出去是免稅的

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齊紅老師 解答 2023-12-06 16:54

發(fā)票紅沖是什么原因?

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齊紅老師 解答 2023-12-06 16:54

是退貨嗎?那你得把之前的進項轉(zhuǎn)出去,稅務局那邊修改過來,不要轉(zhuǎn)出。

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齊紅老師 解答 2023-12-06 16:54

然后你開了紅字信息表再轉(zhuǎn)出。

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快賬用戶7553 追問 2023-12-06 17:00

去年抵扣 的發(fā)票,現(xiàn)在退貨要紅沖

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快賬用戶7553 追問 2023-12-06 17:00

我們本來開票就是免稅產(chǎn)品,,進項稅額本來就是轉(zhuǎn)出的

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齊紅老師 解答 2023-12-06 17:01

可是你開了紅色信息表之后,還需要你進項轉(zhuǎn)出呀,劃算嗎?

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齊紅老師 解答 2023-12-06 17:01

進項轉(zhuǎn)出是需要交稅的,你可以自己試一下。

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快賬用戶7553 追問 2023-12-06 17:01

現(xiàn)在問的是怎么做賬

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齊紅老師 解答 2023-12-06 17:01

借銀行 貸庫存商品 應交稅費、應交增值稅進項轉(zhuǎn)出

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快賬用戶7553 追問 2023-12-07 08:07

老師,當時抵扣的時候已經(jīng)進項轉(zhuǎn)出來了,還要在做轉(zhuǎn)出?

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齊紅老師 解答 2023-12-07 08:13

對的,是的,你看一下你開了紅字信息表,他要求你進項轉(zhuǎn)出吧

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快賬用戶7553 追問 2023-12-07 08:22

他沒要求啊,我只是不理解已經(jīng)進項轉(zhuǎn)出來了,還有轉(zhuǎn)出,

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齊紅老師 解答 2023-12-07 08:23

你好,借銀行存款, 貸庫存商品 應交稅費、應交增值稅進項 表二不要填寫進項轉(zhuǎn)出。

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你好,專票不可能是免稅的。
2023-12-06
您好,原來藍字的部分,紅字沖回填寫紅字
2023-12-07
附表三,這里面是差額計稅的事,你自己填寫成本的那一塊。
2021-12-03
你好,借應付賬款貸庫存商品應交稅費應交增值稅進項轉(zhuǎn)出,如果是購買貨物的。
2021-09-02
你好,你應該現(xiàn)在做轉(zhuǎn)出的,本身就不應該抵扣
2022-02-16
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