你好,專票不可能是免稅的。
有個問題,收到負數(shù)發(fā)票,進項已經(jīng)抵扣了,紅沖那一筆后這進項稅額轉出的分錄要怎么做
增值稅申報中附表三進項抵扣明細中進項轉出里面紅字專用發(fā)票欄自動帶出來的數(shù)據(jù)是指已經(jīng)抵扣了紅沖的?還是沒有抵扣過紅沖了也會提現(xiàn)在那里?
老師,有家公司開票是免稅,進來專票也是免稅,已經(jīng)抵扣掉進項轉出申報了,現(xiàn)在發(fā)票要紅沖,那這個分錄怎么做
老師。我想問一下,我這邊是開免稅發(fā)票,進來的是專票,然后我這邊是抵扣掉進項轉出了,但是退貨要紅沖,所以現(xiàn)在申報表和賬應該怎么做呢?
你好,11月增值稅已經(jīng)申報了,進項發(fā)票也抵扣了,但是在這個月發(fā)票對方紅沖了2張進項發(fā)票,但是發(fā)票均已抵扣,那我賬上是不是要把這邊進項稅額轉出,然后要補繳這部分增值稅稅款?會計分錄能給一下嗎?
2024.7.1之前注冊的公司,現(xiàn)因為實繳制度,注冊資金太高了怎么辦呢?5年內(nèi)是幾乎補不滿的。應該怎么辦?如果補不滿會有什么后果?
老師你好,請問高薪企業(yè)增值稅加計抵減的金額計入其他收益,或者營業(yè)外收入,那最終是會影響未分配利潤對嗎?
老師,請問處置公司名下房產(chǎn)要繳那些稅?
請問老師,農(nóng)場品計算抵扣中,小規(guī)模納稅人開具的1%增值稅專票可以計算9抵扣嗎
請樸老師解答,老師43題中,我記得有個知識點,去過一次性收取房租,但平攤下來月不超十萬,免征,是不是有這個知識點,所以我選0
如果新入職的人,第一個月發(fā)工資了,申報個稅了,他有專項附加扣除,第二個月才弄的,會不會導致第一個月多扣稅?會影響什么
外貿(mào)公司 先收錢 貨沒出 掛預收賬款的科目嗎 但是先收錢不對應每次出貨的合同 后面是掛在預收賬款還是應收賬款
如何規(guī)范研發(fā)費用核算老師
稅務師財管與會計,怎么計算分數(shù)
退稅申報,導入報關單,數(shù)據(jù)處理,需要填寫的出口發(fā)票號碼,數(shù)據(jù)量大,怎么批量導入出口發(fā)票號碼呢
說錯了,進項的發(fā)票有稅額
不用紅沖的,銷售出去是免稅,對方給你開了專票,你可以認證進項轉出。
我之前已經(jīng)抵扣進項轉出了,因為我們公司開出去是免稅的
發(fā)票紅沖是什么原因?
是退貨嗎?那你得把之前的進項轉出去,稅務局那邊修改過來,不要轉出。
然后你開了紅字信息表再轉出。
去年抵扣 的發(fā)票,現(xiàn)在退貨要紅沖
我們本來開票就是免稅產(chǎn)品,,進項稅額本來就是轉出的
可是你開了紅色信息表之后,還需要你進項轉出呀,劃算嗎?
進項轉出是需要交稅的,你可以自己試一下。
現(xiàn)在問的是怎么做賬
借銀行 貸庫存商品 應交稅費、應交增值稅進項轉出
老師,當時抵扣的時候已經(jīng)進項轉出來了,還要在做轉出?
對的,是的,你看一下你開了紅字信息表,他要求你進項轉出吧
他沒要求啊,我只是不理解已經(jīng)進項轉出來了,還有轉出,
你好,借銀行存款, 貸庫存商品 應交稅費、應交增值稅進項 表二不要填寫進項轉出。