你好,專票不可能是免稅的。

有個(gè)問題,收到負(fù)數(shù)發(fā)票,進(jìn)項(xiàng)已經(jīng)抵扣了,紅沖那一筆后這進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出的分錄要怎么做
增值稅申報(bào)中附表三進(jìn)項(xiàng)抵扣明細(xì)中進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出里面紅字專用發(fā)票欄自動(dòng)帶出來的數(shù)據(jù)是指已經(jīng)抵扣了紅沖的?還是沒有抵扣過紅沖了也會(huì)提現(xiàn)在那里?
老師,有家公司開票是免稅,進(jìn)來專票也是免稅,已經(jīng)抵扣掉進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出申報(bào)了,現(xiàn)在發(fā)票要紅沖,那這個(gè)分錄怎么做
老師。我想問一下,我這邊是開免稅發(fā)票,進(jìn)來的是專票,然后我這邊是抵扣掉進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出了,但是退貨要紅沖,所以現(xiàn)在申報(bào)表和賬應(yīng)該怎么做呢?
你好,11月增值稅已經(jīng)申報(bào)了,進(jìn)項(xiàng)發(fā)票也抵扣了,但是在這個(gè)月發(fā)票對(duì)方紅沖了2張進(jìn)項(xiàng)發(fā)票,但是發(fā)票均已抵扣,那我賬上是不是要把這邊進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出,然后要補(bǔ)繳這部分增值稅稅款?會(huì)計(jì)分錄能給一下嗎?
老師,這個(gè)是抖音直播別人給刷的禮物,我提現(xiàn)了,說次月申報(bào)個(gè)人所得稅,這個(gè)怎么申報(bào)
買酒給客戶 開專票如何做賬
工程公司代發(fā)工資發(fā)了400萬 但是分包方開了300萬發(fā)票 一部分代發(fā)工資還要給他們當(dāng)成本 這個(gè)怎么分啊 剩余100萬我們做工資嗎
老師,我只有營業(yè)執(zhí)照現(xiàn)在店也沒開了,在這下面辦理社保,每年是要交材料的吧?這個(gè)我不會(huì)
老師,社保繳費(fèi)基數(shù)提高了,需要補(bǔ)繳,一個(gè)員工7月份在本公司繳納社保,1-6月份補(bǔ)繳的部分由她自己承擔(dān),這合理吧,謝謝
老師,麻煩請(qǐng)問一下,我們買的照相機(jī)送客戶,是做到招待費(fèi)的,沒有抵扣,這個(gè)不抵扣原因我是應(yīng)該選擇什么呢
老師小規(guī)模納稅人3%減按%征收申報(bào)增值稅,怎么申報(bào),有模板嗎?
老師,我們是一般納稅人,有進(jìn)項(xiàng)抵扣的發(fā)票,那我開給對(duì)方小規(guī)模納稅人,是不是優(yōu)先開專票呢?
老師好,我們公司付租金10多萬走的公戶,但是對(duì)方和我們簽的協(xié)議不開發(fā)票的,這個(gè)怎么平賬呢
個(gè)人所得稅匯算清繳有什么要求什么才能什么不需要


說錯(cuò)了,進(jìn)項(xiàng)的發(fā)票有稅額
不用紅沖的,銷售出去是免稅,對(duì)方給你開了專票,你可以認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出。
我之前已經(jīng)抵扣進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出了,因?yàn)槲覀児鹃_出去是免稅的
發(fā)票紅沖是什么原因?
是退貨嗎?那你得把之前的進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出去,稅務(wù)局那邊修改過來,不要轉(zhuǎn)出。
然后你開了紅字信息表再轉(zhuǎn)出。
去年抵扣 的發(fā)票,現(xiàn)在退貨要紅沖
我們本來開票就是免稅產(chǎn)品,,進(jìn)項(xiàng)稅額本來就是轉(zhuǎn)出的
可是你開了紅色信息表之后,還需要你進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出呀,劃算嗎?
進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出是需要交稅的,你可以自己試一下。
現(xiàn)在問的是怎么做賬
借銀行 貸庫存商品 應(yīng)交稅費(fèi)、應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出
老師,當(dāng)時(shí)抵扣的時(shí)候已經(jīng)進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出來了,還要在做轉(zhuǎn)出?
對(duì)的,是的,你看一下你開了紅字信息表,他要求你進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出吧
他沒要求啊,我只是不理解已經(jīng)進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出來了,還有轉(zhuǎn)出,
你好,借銀行存款, 貸庫存商品 應(yīng)交稅費(fèi)、應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng) 表二不要填寫進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出。