你好,專票不可能是免稅的。
有個問題,收到負數(shù)發(fā)票,進項已經(jīng)抵扣了,紅沖那一筆后這進項稅額轉(zhuǎn)出的分錄要怎么做
增值稅申報中附表三進項抵扣明細中進項轉(zhuǎn)出里面紅字專用發(fā)票欄自動帶出來的數(shù)據(jù)是指已經(jīng)抵扣了紅沖的?還是沒有抵扣過紅沖了也會提現(xiàn)在那里?
老師,我們有張發(fā)票已經(jīng)抵扣了,但是對方要沖紅,那我們要進項轉(zhuǎn)出的分錄怎么做?。?/p>
老師,有家公司開票是免稅,進來專票也是免稅,已經(jīng)抵扣掉進項轉(zhuǎn)出申報了,現(xiàn)在發(fā)票要紅沖,那這個分錄怎么做
老師。我想問一下,我這邊是開免稅發(fā)票,進來的是專票,然后我這邊是抵扣掉進項轉(zhuǎn)出了,但是退貨要紅沖,所以現(xiàn)在申報表和賬應該怎么做呢?
老師:請問,勞務外包,用工單位將錢轉(zhuǎn)給勞務公司,勞務公司開勞務費發(fā)票給用工單位,代用工單位申報個稅,這種情況下,用工單位能依據(jù)發(fā)票進行入賬嗎?
老師,我們是購買方,需要銷售折讓,所以要開紅字信息單,開之前是要先確認我們有沒有做發(fā)票抵扣勾選嗎?如果沒有勾選抵扣,我們還可以開信息確認單嗎?
一般納稅人庫存轉(zhuǎn)成招待費,怎么做賬。進貨時有是專票,用不用做進項稅額轉(zhuǎn)出,是否用做視同銷售
去年有個員工的報銷掛賬,貸其他應付款,2000,今年發(fā)現(xiàn)他貼重了發(fā)票,應該是1600,多掛了400,這個做賬怎么糾錯,還是掛賬,都還沒有付款
要的啊,工資是一整筆發(fā)的420000,只有其中有一個1000發(fā)不出去退回來的啊
學堂今年的稅務師VIP口碑班(版本),稅一、稅二和涉稅實務這三科的基礎階段分別是多少個課時?每個課時多長時間?
老師好,我想問一下,應付職工薪酬的貸方指的是什么意思
老師你好,我公司是典當行業(yè)的,法院收回一筆執(zhí)行款,我充了本金和利息,多余款應計入什么科目呀?計入主營業(yè)務收入,還是營業(yè)外收入?
請問小規(guī)模普票開了3個點需要沖紅重新開嗎?
享受生育津貼的工資怎么算
說錯了,進項的發(fā)票有稅額
不用紅沖的,銷售出去是免稅,對方給你開了專票,你可以認證進項轉(zhuǎn)出。
我之前已經(jīng)抵扣進項轉(zhuǎn)出了,因為我們公司開出去是免稅的
發(fā)票紅沖是什么原因?
是退貨嗎?那你得把之前的進項轉(zhuǎn)出去,稅務局那邊修改過來,不要轉(zhuǎn)出。
然后你開了紅字信息表再轉(zhuǎn)出。
去年抵扣 的發(fā)票,現(xiàn)在退貨要紅沖
我們本來開票就是免稅產(chǎn)品,,進項稅額本來就是轉(zhuǎn)出的
可是你開了紅色信息表之后,還需要你進項轉(zhuǎn)出呀,劃算嗎?
進項轉(zhuǎn)出是需要交稅的,你可以自己試一下。
現(xiàn)在問的是怎么做賬
借銀行 貸庫存商品 應交稅費、應交增值稅進項轉(zhuǎn)出
老師,當時抵扣的時候已經(jīng)進項轉(zhuǎn)出來了,還要在做轉(zhuǎn)出?
對的,是的,你看一下你開了紅字信息表,他要求你進項轉(zhuǎn)出吧
他沒要求啊,我只是不理解已經(jīng)進項轉(zhuǎn)出來了,還有轉(zhuǎn)出,
你好,借銀行存款, 貸庫存商品 應交稅費、應交增值稅進項 表二不要填寫進項轉(zhuǎn)出。