同學(xué)你好 是減按1%嗎?還是你說的就是1%的增值稅稅率

老師,有沒有小規(guī)模納稅人增值稅3%減按1%的申報(bào)實(shí)操
老師,小規(guī)模納稅人增值稅減免稅申報(bào)明細(xì)表怎么填,比如我們企業(yè)銷售額50萬,增值稅減免稅申報(bào)表本期應(yīng)抵減稅額10000,增值稅申報(bào)表本期實(shí)繳5000.(對湖北省外小規(guī)模納稅人減按1%征收增值稅)
老師,小規(guī)模 納稅人減按1%征收充征收增值稅(未達(dá)到15萬)需要填這張《增值稅減免申報(bào)明細(xì)表》嗎?
老師請問小規(guī)模納稅人以前增值稅申報(bào)表減免稅申報(bào)表那里選小規(guī)模納稅人減按1%征收,現(xiàn)在選哪個了?
老師好,我是小規(guī)模納稅人,申報(bào)上期增值稅超過30萬,繳納增值稅,3%減按1%,在18行填寫減征2%的增值稅?附加稅按什么繳納?系統(tǒng)帶出來直接是按3%交的,第一次申報(bào)小規(guī)模,請老師解答
之前的會計(jì)的賬務(wù)一直都沒有計(jì)提工資,發(fā)放直接計(jì)入管理費(fèi)用---職工薪酬怎么辦?這個月要交上個月工資了,應(yīng)該如何做賬
怎么知道這個月工資是多少去計(jì)提呀,員工有績效。
勞務(wù)報(bào)酬的員工可以自己申報(bào)繳納個稅嗎
老婆,我們是小規(guī)模納稅人,現(xiàn)在申請注銷,清算時(shí)候資產(chǎn)負(fù)債表,其他應(yīng)付800,未分配利潤負(fù)數(shù)800,還要怎么做嗎?
先開了發(fā)票,下個季度再收錢,應(yīng)該什么時(shí)候確認(rèn)收入
、某企業(yè)2024年1月1日的房產(chǎn)原值為3000萬元,3月31日將其中原值為1000萬元的臨街房出租給某連鎖商店,不含稅月租金5萬元。當(dāng)?shù)卣?guī)定允許按房產(chǎn)原值減除20%后的余值計(jì)稅。根據(jù)房產(chǎn)稅法律制度的規(guī)定,該企業(yè)當(dāng)年應(yīng)繳納房產(chǎn)稅( )萬元。不懂怎么算
老師,批發(fā)兼零售食用油,農(nóng)產(chǎn)品(除煙葉,蠶繭,棉花,種子,種苗)的相關(guān)稅務(wù)政策有哪些
老師,固定資產(chǎn)清理的時(shí)候開票了,該怎么申報(bào)收入,分錄是怎樣的
偶然所得個稅申報(bào)選勞務(wù)報(bào)酬(不適用累計(jì)預(yù)扣法)?
認(rèn)股權(quán)證計(jì)算增加的普通股股數(shù)時(shí),不是:(每股市價(jià)-行權(quán)價(jià))*數(shù)量/每股市價(jià)嗎?每股市價(jià)不影響稀釋每股收益嗎?


老師,小規(guī)模醫(yī)療器械有限公司,開票是1%,申報(bào)的時(shí)候增值稅報(bào)表,直接顯示收入在免稅收入一欄。
你季度一共開了多少的不含稅收入
增值稅申報(bào)表中顯示的稅額我算了是按3%算的
你手動改成百分之一的就行 系統(tǒng)自動出來的不對
9千多元收入
你手動改成百分之一的就行
今天最后一天申報(bào)期,虧損的,財(cái)務(wù)報(bào)表企業(yè)所得稅季報(bào)先申報(bào)了,后期發(fā)現(xiàn)有問題再更正申報(bào)可以嗎?這個應(yīng)該不會有問題嗎
不行,你減免的1%的稅額要和你賬上一致,也得和你所得稅申報(bào)表里的一致哦 你按我說的自己手動改就行 這個月系統(tǒng)有問題,你問12366也是讓你手動改成1%
那咋弄,不知道咋改
就是把減免的百分之三的那個稅額改成1%的
老師上一期也這么報(bào)的
你開票是開的百分之一的嗎