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老師小規(guī)模納稅人3%減按%征收申報(bào)增值稅,怎么申報(bào),有模板嗎?

2025-10-27 07:50
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計(jì)師;財(cái)稅講師

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2025-10-27 07:51

同學(xué)你好 是減按1%嗎?還是你說的就是1%的增值稅稅率

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快賬用戶3624 追問 2025-10-27 08:34

老師,小規(guī)模醫(yī)療器械有限公司,開票是1%,申報(bào)的時(shí)候增值稅報(bào)表,直接顯示收入在免稅收入一欄。

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齊紅老師 解答 2025-10-27 08:36

你季度一共開了多少的不含稅收入

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快賬用戶3624 追問 2025-10-27 08:42

增值稅申報(bào)表中顯示的稅額我算了是按3%算的

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齊紅老師 解答 2025-10-27 08:42

你手動改成百分之一的就行 系統(tǒng)自動出來的不對

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快賬用戶3624 追問 2025-10-27 08:42

9千多元收入

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齊紅老師 解答 2025-10-27 08:43

你手動改成百分之一的就行

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快賬用戶3624 追問 2025-10-27 08:45

今天最后一天申報(bào)期,虧損的,財(cái)務(wù)報(bào)表企業(yè)所得稅季報(bào)先申報(bào)了,后期發(fā)現(xiàn)有問題再更正申報(bào)可以嗎?這個應(yīng)該不會有問題嗎

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齊紅老師 解答 2025-10-27 08:46

不行,你減免的1%的稅額要和你賬上一致,也得和你所得稅申報(bào)表里的一致哦 你按我說的自己手動改就行 這個月系統(tǒng)有問題,你問12366也是讓你手動改成1%

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快賬用戶3624 追問 2025-10-27 08:49

那咋弄,不知道咋改

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齊紅老師 解答 2025-10-27 08:50

就是把減免的百分之三的那個稅額改成1%的

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快賬用戶3624 追問 2025-10-27 09:00

老師上一期也這么報(bào)的

老師上一期也這么報(bào)的
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齊紅老師 解答 2025-10-27 09:02

你開票是開的百分之一的嗎

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你好,你這個月需要交增值稅嗎?不交的話這里不用填寫的。
2024-07-10
同學(xué)你好 這個1%是優(yōu)惠 到12月底結(jié)束了
2021-10-22
你好,你開的是3%的專票。
2022-07-05
你好,應(yīng)納稅額就等于第一欄的乘以3%, 應(yīng)納稅減征額第一欄里面的1%的不含稅銷售額乘以2%。
2022-04-13
您好,實(shí)操的話可以聯(lián)系客服看看有沒有
2021-03-19
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職稱:注冊會計(jì)師,稅務(wù)師

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