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老師,麻煩請問一下,我們買的照相機(jī)送客戶,是做到招待費(fèi)的,沒有抵扣,這個(gè)不抵扣原因我是應(yīng)該選擇什么呢

2025-10-27 07:51
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齊紅老師

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2025-10-27 07:52

不抵扣原因選 “用于交際應(yīng)酬消費(fèi)”(或申報(bào)系統(tǒng)中類似表述,如 “交際應(yīng)酬用”),因贈送客戶屬于交際應(yīng)酬,對應(yīng)進(jìn)項(xiàng)稅不得抵扣。

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快賬用戶7406 追問 2025-10-27 07:56

意思是只有選其他,具體原因填交際應(yīng)酬嗎

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齊紅老師 解答 2025-10-27 07:58

同學(xué)你好 對的 是這樣的哦

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不抵扣原因選 “用于交際應(yīng)酬消費(fèi)”(或申報(bào)系統(tǒng)中類似表述,如 “交際應(yīng)酬用”),因贈送客戶屬于交際應(yīng)酬,對應(yīng)進(jìn)項(xiàng)稅不得抵扣。
2025-10-27
您好,您最好先認(rèn)證抵扣后再進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出
2022-01-09
你好 ;如果留抵的進(jìn)項(xiàng)稅? 你 之前抵扣了只是掛在待抵扣進(jìn)項(xiàng)稅科目的; 你直接不用去勾選了。直接把待抵扣進(jìn)項(xiàng)稅結(jié)轉(zhuǎn) 到進(jìn)項(xiàng)稅去 。 月末結(jié)轉(zhuǎn)到未交增值稅借方 到時(shí)抵減 銷項(xiàng)稅即可? ?
2022-04-12
是的,就是你那樣做就行
2025-05-14
您好,進(jìn)項(xiàng)稅額是可以繼續(xù)抵扣的,但是由于涉及到費(fèi)用了,需要用到以前年度損益調(diào)整這這個(gè)科目來調(diào)整。
2020-11-18
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