親愛(ài)的您好,晚飯吃了么
冉老師在嗎?@冉老師,前面問(wèn)題繼續(xù)哈 其他老師不要接,謝謝!
繼續(xù)咨詢郭老師問(wèn)題 謝謝
其他老師勿接,謝謝合作,@郭老師繼續(xù)回答問(wèn)題
小天老師在嗎?繼續(xù)咨詢您前面的問(wèn)題
小天老師在嗎?咨詢前面的問(wèn)題,謝謝
老師,法人打到一筆5000,馬上又轉(zhuǎn)出給一個(gè)生物科技公司,這個(gè)分錄我要怎么做
老師,你好,我們單位申報(bào)完個(gè)稅之后,請(qǐng)問(wèn)在哪里可以下載完稅證明?在自然人電子稅務(wù)局扣繳端嗎?好像找不到這樣的界面
各位老師好!建筑企業(yè)執(zhí)行小企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則用不用合同成本與合同毛利科目?
您好,我是外貿(mào)企業(yè)需要辦理出口退稅,我的進(jìn)賬發(fā)票都已經(jīng)勾選了,電子稅務(wù)局后臺(tái)有信息。但是出口報(bào)關(guān)單無(wú)法選擇是什么原因呢
@董孝彬老師,想提問(wèn)的
社保費(fèi)申報(bào)怎么申報(bào)養(yǎng)老,那些的
鄒老師,您好!我們?cè)诟脑煅b修期,我認(rèn)為是工程籌建期,業(yè)務(wù)招待費(fèi)能不能做在“管理費(fèi)用—開辦費(fèi)”?
新入職員工培訓(xùn)工作餐計(jì)入什么科目?
老師我想問(wèn)一下 我們是商貿(mào)企業(yè)銷售材料大桶銷售 配小桶分裝 可是我的經(jīng)營(yíng)范圍不包括加工 我這個(gè)應(yīng)該怎么辦
外購(gòu)的商品,自己拿來(lái)開樣展示試用了,不能在銷售,賬務(wù)和稅務(wù)怎么處理
我準(zhǔn)備調(diào)列支的農(nóng)民工工資,印花稅前兩年都在項(xiàng)目所在地預(yù)交了。這次稅務(wù)主要說(shuō)列支的成本低,這次調(diào)整成本,根據(jù)工程進(jìn)度某個(gè)項(xiàng)目應(yīng)在2023年列支,提前列支調(diào)增補(bǔ)交企業(yè)所得稅。這個(gè)理由可以嘛?
您好啊,這個(gè)可以呀,根據(jù)進(jìn)度提的成本, 上面”這次稅務(wù)主要說(shuō)列支的成本低“,是不是說(shuō)我們列支高所得稅交得少啊
列支的成本高,剛才輸錯(cuò)了。根據(jù)工程進(jìn)度本某個(gè)項(xiàng)目金額應(yīng)該在2023年列支,因春節(jié)施工隊(duì)長(zhǎng)提前支付農(nóng)民工工資,提前列支調(diào)增補(bǔ)交企業(yè)所得稅?這樣寫可以嘛??謝謝
您好,我覺(jué)得很好呀,稅務(wù)能理解的
前面兩年調(diào)了兩筆缺發(fā)票的費(fèi)用和貼現(xiàn)利息,直接寫某月某號(hào)憑證當(dāng)年未取得合理扣除憑證調(diào)增,這樣沒(méi)漏洞吧?
親愛(ài)的您好,您咋這么聰明啊,這個(gè)我查賬時(shí)沒(méi)想到,這個(gè)好,
小天老師,前面調(diào)的那筆成本本該23年列支,這筆補(bǔ)交稅款后。怎么做賬呢?
您好,賬上只要處理所得稅,其他賬務(wù)不用處理,因?yàn)?2年調(diào)增,23年要調(diào)減 企業(yè)所得稅納稅調(diào)整,調(diào)表不調(diào)賬,即在企業(yè)所得稅年度納稅申報(bào)表調(diào)增應(yīng)納稅所得額,不用調(diào)整賬目. 如果是以前年度的,分錄: 1、借:利潤(rùn)分配 3662.56(數(shù)據(jù)請(qǐng)忽略) 貸:以前年度損益調(diào)整3662.56 2、借:以前年度損益調(diào)整?3662.56 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-企業(yè)所得稅 3662.56 3、借:應(yīng)交稅費(fèi)-企業(yè)所得稅 3662.56 貸:銀行存款 3662.56
主要23年匯算22年的,已經(jīng)去時(shí)間。這筆如何調(diào)減?
您好,在稅務(wù)確認(rèn)您的補(bǔ)稅報(bào)告后,所有涉及的申報(bào)表都要更正的呀,要搞半天的,幾年的匯繳表,月度的申報(bào)表