親愛的您好,晚飯吃了么

冉老師在嗎?@冉老師,前面問題繼續(xù)哈 其他老師不要接,謝謝!
繼續(xù)咨詢郭老師問題 謝謝
其他老師勿接,謝謝合作,@郭老師繼續(xù)回答問題
小天老師在嗎?繼續(xù)咨詢您前面的問題
小天老師在嗎?咨詢前面的問題,謝謝
老師,我們是一般納稅人,有進(jìn)項(xiàng)抵扣的發(fā)票,那我開給對(duì)方小規(guī)模納稅人,是不是優(yōu)先開專票呢?
老師好,我們公司付租金10多萬走的公戶,但是對(duì)方和我們簽的協(xié)議不開發(fā)票的,這個(gè)怎么平賬呢
個(gè)人所得稅匯算清繳有什么要求什么才能什么不需要
電子版12306旅票不許要認(rèn)證怎么操作有什么要求
樸老師,今年6月份關(guān)于電商推送數(shù)據(jù),是哪個(gè)公告?
關(guān)于稅負(fù)率進(jìn)項(xiàng)稅調(diào)整有什么技巧
老師,我去年虧損三萬不知道今年在申報(bào)企業(yè)所得稅的時(shí)候可以申報(bào),所以上半年計(jì)提了一些已計(jì)提未發(fā)放的工資,個(gè)稅都正常申報(bào)了,三季度申報(bào)可以在新增加的應(yīng)付職工薪酬里面按賬上填寫嗎?四季度確定不發(fā)放了在沖銷計(jì)提的工資,更改個(gè)稅申報(bào)表,這樣可以嗎
您好,老師,稅務(wù)系統(tǒng)提示 我們申報(bào)的三季度增值稅銷售收入少于在互聯(lián)網(wǎng)平臺(tái)企業(yè)向稅務(wù)機(jī)關(guān)報(bào)送的收入金額 是什么意思呀?我查查申報(bào)的收入也是三季度的開票收入呀
我們公司是汽車銷售有限公司,我們公司賣保險(xiǎn)給客戶的時(shí)候,送了100塊錢代金券給客戶,然后這個(gè)成本。算進(jìn)了我們續(xù)保的成本,客戶拿著代金券去做保養(yǎng),抵扣了100塊錢出來,應(yīng)該怎么做賬務(wù)處理?
年度納稅調(diào)整稅務(wù)和會(huì)計(jì)怎么進(jìn)行


我準(zhǔn)備調(diào)列支的農(nóng)民工工資,印花稅前兩年都在項(xiàng)目所在地預(yù)交了。這次稅務(wù)主要說列支的成本低,這次調(diào)整成本,根據(jù)工程進(jìn)度某個(gè)項(xiàng)目應(yīng)在2023年列支,提前列支調(diào)增補(bǔ)交企業(yè)所得稅。這個(gè)理由可以嘛?
您好啊,這個(gè)可以呀,根據(jù)進(jìn)度提的成本, 上面”這次稅務(wù)主要說列支的成本低“,是不是說我們列支高所得稅交得少啊
列支的成本高,剛才輸錯(cuò)了。根據(jù)工程進(jìn)度本某個(gè)項(xiàng)目金額應(yīng)該在2023年列支,因春節(jié)施工隊(duì)長提前支付農(nóng)民工工資,提前列支調(diào)增補(bǔ)交企業(yè)所得稅?這樣寫可以嘛??謝謝
您好,我覺得很好呀,稅務(wù)能理解的
前面兩年調(diào)了兩筆缺發(fā)票的費(fèi)用和貼現(xiàn)利息,直接寫某月某號(hào)憑證當(dāng)年未取得合理扣除憑證調(diào)增,這樣沒漏洞吧?
親愛的您好,您咋這么聰明啊,這個(gè)我查賬時(shí)沒想到,這個(gè)好,
小天老師,前面調(diào)的那筆成本本該23年列支,這筆補(bǔ)交稅款后。怎么做賬呢?
您好,賬上只要處理所得稅,其他賬務(wù)不用處理,因?yàn)?2年調(diào)增,23年要調(diào)減 企業(yè)所得稅納稅調(diào)整,調(diào)表不調(diào)賬,即在企業(yè)所得稅年度納稅申報(bào)表調(diào)增應(yīng)納稅所得額,不用調(diào)整賬目. 如果是以前年度的,分錄: 1、借:利潤分配 3662.56(數(shù)據(jù)請(qǐng)忽略) 貸:以前年度損益調(diào)整3662.56 2、借:以前年度損益調(diào)整?3662.56 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-企業(yè)所得稅 3662.56 3、借:應(yīng)交稅費(fèi)-企業(yè)所得稅 3662.56 貸:銀行存款 3662.56
主要23年匯算22年的,已經(jīng)去時(shí)間。這筆如何調(diào)減?
您好,在稅務(wù)確認(rèn)您的補(bǔ)稅報(bào)告后,所有涉及的申報(bào)表都要更正的呀,要搞半天的,幾年的匯繳表,月度的申報(bào)表