親愛的您好,我來了
申請退稅的問題咨詢一下老師,謝謝
向陽老師,在嗎?前面咨詢的問題在請教一下。
小天老師在嗎?繼續(xù)咨詢您前面的問題
小天老師在嗎?咨詢前面的問題,謝謝
小天老師,接前面問題繼續(xù)咨詢,謝謝。
老師員工意外險的專票可以用么
老師,成本結轉怎么核算的
老師,接到稅局電話后叫的調整2024年的報表,補了一千稅,不是滯納金,我一千元要加進去嗎做工商年報的時候納稅總額里面
老師單位員工的培訓費,怎么做分錄?老師借方貸方都說下
老師單位員工的培訓費,怎么做分錄
老師,公司租個人房子,如果要發(fā)票,個人去稅務局代開的話,是不是個人免稅啊
老師收取別人的管理費做什么科目?公司收入就是管理費加貨款
老師好,向您請教一些關于繼續(xù)教育的問題。 ①比如說不參加繼續(xù)教育,會有什么后果?包括對這兩年報考參加,中級、稅務師、注會考試,有沒有影響? ②有一說是考過任意會計證的當年,不用參加當年的繼續(xù)教育。那么,我能不能每年都考過一次初級,不參加繼續(xù)教育了?我的情況是初級能隨便考過的。。。因為,繼續(xù)教育120元,還得看好多視頻。錢不是事兒,主要有點擊視頻那精力,隨便看看初級就肯定能過,報名費60。錢和精力上來說都是這樣劃算。請問是否可以這樣
新入職員工培訓工作餐計入什么科目?入招待費可以嗎?
老師小規(guī)模增值稅申報表上本期預繳稅額1407.62,應補退稅是負的1355.84,這是怎么回事
小天老師您好,請問自查報告對于應收賬款數(shù)額大,可以寫有部分工程完工,因為甲方支付部分,剩余部分遲遲不符款,甚至起訴應收賬款數(shù):金額。工程尾款:金額,因為前期代理公司做賬導致應調應收賬款:金額??梢哉婷磳懧??
親愛的您好,后面那代賬的先不寫,怕稅務局認為我們賬太亂了,這個可以在稅務約您去解釋,口頭說,不寫在紙了
應收賬款22年資產負債表上有個總數(shù),我按未按合付款目前正在施工中應收賬款金額:然后就是上面寫的。這個調的寫到工程尾款或工程完工里。這樣分三部分,具體哪個單位沒列,單位太多上百。后面又寫的這部分施工農民工工資由施工隊長代墊,還有部分總承包代支付,我公司一直積極和總承包溝通、協(xié)調取得代支付憑證。這樣寫,可以嘛?謝謝,辛苦老師了!
親愛的您好,挺好的,就這樣寫,其他也沒有好法子,交稅務局后他們還會讓我們再查再修改的
這次補交了印花稅77000多,企業(yè)所得稅不到2.5萬。印花稅是不是有點多???但是補交企業(yè)所得稅吧,把三年的房租費沒取得合理票據補交了。還有兩筆21年辦公室購買壁掛爐取暖用,還有一筆支付會計公司代辦費。這兩筆沒調,擔心稅務局認為費用沒有取得合理票據不正規(guī)。其他列支的沒有問題可找了,印花稅感覺交的多
您好,印花稅不是稅率不高么,咋這么大稅金啊,第一次報告10萬可以的,可以再少一點,這次老板能接受多少補稅啊,我老板查賬對我有要求,10左右,我就 努力溝通稅務說理由
哦,我們這次稽查讓補交的多,主要我們開票多。我們主要成本就是農民工工資。這次風險點主要列支的成本高,但是補交企業(yè)所得稅能從計提成本上調嘛?其他列支的都沒問題了,領導意思是調均勻
您好啊,如果稅務都知道我們這個工資有風險,這個印花稅先少補點,可能2.5W所得稅不能達到這次查補的要求
你說的這也是,什么都解釋了。稅務局也相信,就是不松口。那以什么原因補交企業(yè)所得稅呢?主要不知道怎么寫原因?
您好,農民工工資有沒有都申報個稅啊,看賬上跟個稅APP上收入是不是一致的,稅務這個要比對
有申報的。外地項目都是強制申報的。補交這部分不好寫原因?
您好,那先這樣交報告,看稅務的反應,不能一次全招了
嗯,這次讓填補交稅款的表,寫明補交稅款原因。另補一份自查報告。自查報告依據風險點稅負底,三年疫情導致。然后如果這次稽查局不滿意,后面程序是?
您好,不會一次滿意的,再查再補稅,我寫3欠
直接查賬了嘛?如果后面再補交,以什么原因補交呢?真有點犯難!
您好,沒查,就是企業(yè)自查自招,但也提供了相關資料給稅務結案,就是再細查補稅
哦,前面寫3次報告最終也是沒有查賬?都是一次一次溝通?最后稅款也沒有多補交?
您好啊,只是沒來公司查,也讓我從財務軟件里導數(shù)據的,補了10萬多點,不嚴重,我只是一年調增了,23年能調減