那個還是計入銷售成本的

二、某工業(yè)企業(yè)為增值稅一般納稅人,2019年9月發(fā)生如下業(yè)務(wù):(1)購進原材料一批,取得增值稅專用發(fā)票上注明價款為80000元,另支付增值稅專用發(fā)票上注明的運費5000元(2)從農(nóng)業(yè)生產(chǎn)者手中收購農(nóng)產(chǎn)品一批,用于生產(chǎn)和委托加工,取得收購發(fā)票注明的金額為20000元(3)因倉庫管理不善,上月購進的一批材料被盜,該批材料的采購成本為20000元。(4)銷售機器一批,開出增值稅專用發(fā)票中注明銷售額為60000元,另開出一張普通發(fā)票,收回逾期包裝物押金8475元(5)以舊換新方式銷售冰箱10臺,同時回收10臺舊冰箱,每臺收購金額為100元,取得現(xiàn)金凈收入為28380元。已知每臺新冰箱市場零售價格為2938元。(6)將自產(chǎn)的一批新產(chǎn)品3A牌外套100件作為福利發(fā)給本企業(yè)的職工。已知3A牌外套尚未投放市場,沒有同類外套銷售價格;每件外套成本600元(7)將已使用4年的機床以206000元價格售出。請計算該企業(yè)本月增值稅可抵扣進項稅額、本月增值稅銷項稅額、本月增值稅應(yīng)納稅額
北京華能電器有限公司為一般納稅人,增值稅稅率13%。實行購買空調(diào)免費安裝的銷售政策,每臺空調(diào)售價5650元(含稅價),每臺空調(diào)采購成本為4520元(含稅價)。該公司由于沒有專業(yè)的安裝人員,因此將安裝業(yè)務(wù)委托一家專業(yè)安裝公司(一般納稅人)來完成,每安裝一臺空調(diào),安裝費218元(含稅價)。現(xiàn)銷售10臺空調(diào)給北京麗人貿(mào)易有限公司,開票方式有以下兩種方案:方案1:54320元由北京華能電器有限公司開具發(fā)票,2180元安裝費由安裝公司直接開具發(fā)票給北京麗人貿(mào)易有限公司。方案2:銷售額和安裝服務(wù)合并,商場按56500元開具發(fā)票給北京麗人貿(mào)易有限公司,同時收到安裝公司開具的2180元安裝費增值稅專用發(fā)票。老師好,能幫我講一下這道題嗎?謝謝?
老師,我那天在忙,問的問題沒接著往下問。老師,請教一下,同一個公司不同業(yè)務(wù)收入的拆分,比如銷售電機加后面維修維護保養(yǎng),這種情況我一直有個疑問,這不是混合銷售嗎?混合銷售是從主業(yè)的稅率的,就像以前學(xué)的銷售空調(diào)同時安裝,不是混合銷售嗎?我記得以前有關(guān)講的稅率應(yīng)該從主業(yè)銷售的稅率13%,但是我遇到的有服務(wù)的都單獨簽合同開票簡易計稅6%了? 就是這個問題你說外購來的東西銷售再安裝才是混合銷售嗎?我說的這種情況公司的電機也是外購進來的不是自己生產(chǎn)的,而且還遇到過其他公司外購的東西提供維護保養(yǎng)的采用的有高稅率和低稅率或者是簡易計稅搭配的,以降低公司整體的稅負,這種情況不合理嗎?是屬于兼營嗎?
老師好,我公司外購一批空氣能給農(nóng)村銷售安裝,另外多采購了10幾臺作為給該項目額外的安裝,請問這種情況是否可以計入銷售費用?
老師這個是什么意思,需要交所得稅?但是7-9的利潤都是為啊,沒有經(jīng)營
請問,公司給員工定制的西服,怎么記賬?需要進入應(yīng)付職工薪酬過渡一下嗎?
老師,記賬憑證上審核那里可以簽兩個人的名字嗎?
當時候購買設(shè)備時是對方購買的,后面轉(zhuǎn)給我來給設(shè)備款了,設(shè)備也轉(zhuǎn)我們公司名下了,對方供的這個設(shè)備款退回了,要我們私賬還給他,這個怎么做賬
你好,為跨月的票進行紅沖了,該怎么處理?
制造業(yè)具體哪些會計核算
老師,公司公戶開好了,節(jié)貨款還不走公戶怎么辦
公司把充電樁設(shè)備和場地租給其他公司,取得的收入開票名稱怎么寫
老師,你好,請問一下,我們公司要租老板的車,預(yù)計租車費用是10萬,租幾年合適呀?費用是應(yīng)該按年支付還是一次性支付呢?
老師,請問支付工廠打版費,賬務(wù)處理怎么做比較合適,沒有收到發(fā)票的
老師好,這部分甲方?jīng)]有支付相應(yīng)的款項,合同中也沒有約定,作為銷售成本是否有納稅風(fēng)險?
那么為啥要多采購那么多呢?
這個具體情況不知道,只知道沒有簽訂合同,甲方也沒有付款,但是已經(jīng)安裝成功了,現(xiàn)在項目結(jié)束了,賬面還有這些貨物,所以想著怎么從賬面上能合理的處理掉這些貨物
問當時負責(zé)項目的為啥那樣做?
好的,謝謝老師,我先問問去
不客氣,祝你工作順利。感覺不錯的話,麻煩給個五星好評哦。