同學(xué)你好 你是哪一方
老師,我公司用自己名義代客戶進(jìn)囗貨物,報關(guān)時進(jìn)囗收貨人和消費使用單位都是用了自己公司,但是貨是客戶的,賬務(wù)上我們做了無票收入,進(jìn)口的是豆子,他自己在國內(nèi)銷售了,國外貨款也是他自己支付的,老師這種情況我進(jìn)囗應(yīng)付賬款和國內(nèi)做的無票收入時應(yīng)收賬款要怎么處理?都不收不付?
老師,公司是日化品代理商,那些零散客戶結(jié)賬總是比如貨款3000,我們付給他500陳列費,對方直接扣除500,給2500,到賬我們貨款和應(yīng)收對不上,怎么處理,怎么做賬呢老師
應(yīng)收賬款5500,有500是貨代費。客戶只付了5000元,客戶自己支付了500貨代費給貨代公司。
應(yīng)收賬款5500,有500是貨代費??蛻糁桓读?000元,客戶自己支付了500貨代費給貨代公司,報關(guān)單和出貨資料都做的是5500元,500貨代費要怎么做賬呢?老師
應(yīng)收賬款5500,有500是貨代費??蛻糁桓读?000元,客戶自己支付了500貨代費給貨代公司,報關(guān)單和出貨資料都做的是5500元,500貨代費要怎么做賬呢?出貨金額是5500,收款金額是5000。
前年把法人的其他應(yīng)付款轉(zhuǎn)到實收資本,現(xiàn)在怎么轉(zhuǎn)回往來款
你好!公司是建筑勞務(wù)公司沒有建筑資質(zhì),接了勞務(wù)公司的項目,現(xiàn)在稅務(wù)問我們有沒有資質(zhì),稅務(wù)需要管理我們有沒有資質(zhì)嗎?
我交的增值稅會計科目選擇應(yīng)交稅費銷項稅額對不對
老師,想問下,總公司為子公司提供的貨物切割費、包裝費等服務(wù)費,可以開具發(fā)票嗎?開什么票合適?
老師您好,公司關(guān)于2024年一直沒有實際發(fā)放工資,把工資計入了其他應(yīng)付款,然后在匯算清繳的時候可以填研發(fā)費用加計扣除嗎
老師:公司賣貨,簽合同,一年完成任務(wù)10000袋,價格280元,已完成任務(wù),那么1000袋的貨,按很低的30元出售,這1000袋發(fā)票怎么開?
老師您好!小規(guī)模,如果專票超過30萬,普票部分也要交稅是嗎?
老師,我們用企業(yè)會計準(zhǔn)則,2025年4月補錄入2020年4月采購的固定資產(chǎn)車,補計提折舊用以前年度損益調(diào)整,請問這個科目是影響2024年末未分配利潤數(shù)嗎?后期需要改什么報表嗎
你好,請問老板拿走的錢怎么做分錄,是不是取決于有沒有借條,有就計入其他應(yīng)收款,沒有算分紅?
農(nóng)行給加油站轉(zhuǎn)帳,做賬借方為什么用預(yù)付賬款,