做其他應收應付,然后代收代付就行

老師,商戶原先交的水費700,我做的是 借其他應收款~支付寶700,貸主營業(yè)務收入700,現在商戶不租了,退款,結果老板沒退人家,自己留了,(不在公司個人拿了)老板意思這個錢還有做退款然后自己留,怎么做賬?我做的內部帳,錢都進老板個人卡上所以進的錢都掛他身上了
老師,我公司用自己名義代客戶進囗貨物,報關時進囗收貨人和消費使用單位都是用了自己公司,但是貨是客戶的,賬務上我們做了無票收入,進口的是豆子,他自己在國內銷售了,國外貨款也是他自己支付的,老師這種情況我進囗應付賬款和國內做的無票收入時應收賬款要怎么處理?都不收不付?
老師,請教,我公司進口豆子,豆子是個人在緬甸種植后進口來銷售的,因為個人名義不能進口,請我公司幫他進口,我公司就以自己的名義,也就是自理進口了,銷售也是這個個人銷售的,這種往來要怎么處理???比如說進口時應收賬款,國內銷售時應收賬款?因為實際上不收也不付
老師,請教,我公司進口豆子,豆子是個人在緬甸種植后進口來銷售的,因為個人名義不能進口,請我公司幫他進口,我公司就以自己的名義,也就是自理進口了,銷售也是這個個人銷售的,這種往來要怎么處理???比如說進口時應收賬款,國內銷售時應收賬款?因為實際上不收也不付
老師,請教,我公司進口豆子,豆子是個人在緬甸種植后進口來銷售的,因為個人名義不能進口,請我公司幫他進口,我公司就以自己的名義,也就是自理進口了,銷售也是這個個人銷售的,這種往來要怎么處理???比如說進口時應收賬款,國內銷售時應收賬款?因為實際上不收也不付
老師,請問17號是本月申報期最后一天嗎
老師我想問下,10月還是小規(guī)模納稅人,有個業(yè)務,但是沒開票,現在11月了升為了一般納稅人,現在客戶要開票了,這個稅率是按多少開?是按照小規(guī)模的征收率開?還是一般納稅人稅率開?客戶想要13%的稅率
老師,我公司是小規(guī)模的中醫(yī)館,現在內帳,我們跟外面的團隊合作,他帶客戶來我們醫(yī)館消費,總收入是177066(其中有個客戶交了100的定金要退款,不含在177066里面,我做了其他應付款),9月份收款78951已經確認收入,其中欠款的部分是98115,我們給對方的返點是45個點,返傭金是:79679.7,團隊要給我們醫(yī)館再打18435.3,但是團隊直接再打給我們的傭金中扣了要退客戶100定金,實際支付給我們的是18335.3,現在團隊說欠款直接在傭金中抵扣,我按照這個抵扣來做的話,我發(fā)覺我的利潤負數好大,我是不是可以按照實際收入來做才會顯示我真是的利潤,請問這個分錄要怎么樣做呢?
老師,請問公司申報工資薪金個稅1-9月在別的電腦上面申報,10月(現在)申報提示×××上一屬期按照6萬扣除累計減除費用,請繼續(xù)保持或從1月屬期開始更正。怎樣更正操作處理?
老師請問一下,簡易計稅,及繳稅會計分錄。
建筑業(yè)掛靠工程,掛靠方是不是只需要用表格做賬就行了,因為所有的業(yè)務都是以被掛靠方的單位名稱來進行的!
公司美金支付15175 匯率7.88,換轉成人民幣107439 可對方開票的金額是107560.4 少支付金額應該是如何做會計分錄?
老師,我剛沖紅發(fā)票了,沖紅日期是今天,那我直接去第二季度更正增值稅申報變咯,發(fā)票6月多開了一次,免稅的。?,F在我要做股權變更,稅局不通過,所以上次第三季度申報表與財報數不一樣,我上次為了報稅,改一致
老師,有工資薪金個稅計算器不?個稅怎么計算?
工商年報忘了做,解除非正常要什么材料,走什么流程