應(yīng)付賬款分?jǐn)偟臅?huì)計(jì)處理
政府補(bǔ)貼要計(jì)入“營業(yè)外收入”或“專用應(yīng)付款”的。
計(jì)入“營業(yè)外收入”,那么支出時(shí)就可以作為企業(yè)正常成本費(fèi)用支出,可以稅前列支;
如果計(jì)入“專用應(yīng)付款”的,那么相對應(yīng)的支出,也不可以列支企業(yè)的成本費(fèi)用,不可以稅前列支;
總歸只能湊一頭,你列“營業(yè)外收入”,支出就可以列支成本費(fèi)用;你列“專用應(yīng)付款”,支出時(shí)就不能列支成本費(fèi)用
建議還是列入“營業(yè)外收入”科目核算起來,比較簡單!
應(yīng)付賬款會(huì)計(jì)的崗位職責(zé)如何分配
一、負(fù)責(zé)審核貨幣資金的支付和應(yīng)付賬的核算工作,包括現(xiàn)金支出憑證、銀行轉(zhuǎn)賬支出憑證、外幣支出憑證、工資表發(fā)出,領(lǐng)用物資分配表及會(huì)計(jì)憑證等。
二、核對和清理應(yīng)付賬目的全部賬務(wù)。負(fù)責(zé)進(jìn)口物資成本的計(jì)算,并按“收貨報(bào)告”所填的使用部門分配入賬。
三、審核貨幣資金明細(xì)賬戶,保證總賬和明細(xì)賬余額相符。做好貨幣資金的核算和管理工作。
四、負(fù)責(zé)應(yīng)付稅金的核算,按照國家規(guī)定的稅種和稅率納稅。
五、合理調(diào)度資金,保證合理的外幣、本幣等銀行存款額。對資金的周轉(zhuǎn)情況,定期向財(cái)務(wù)部經(jīng)理報(bào)告,并提供各種系統(tǒng)、全面、綜合的數(shù)據(jù)資料。
六、編制會(huì)計(jì)憑證,結(jié)轉(zhuǎn)期初各類庫房的賬面盤點(diǎn)賬。
七、審核每日應(yīng)付賬會(huì)計(jì)和出納員的全部原始憑證、支出憑證和會(huì)計(jì)憑證,審核銀行存款對賬單和銀行調(diào)節(jié)表,做到賬單相符、賬表相符、賬賬相符。
八、審核待攤費(fèi)用、預(yù)提費(fèi)用賬項(xiàng)及會(huì)計(jì)憑證,審核財(cái)產(chǎn)分配表及會(huì)計(jì)憑證。(備注:企業(yè)運(yùn)用新會(huì)計(jì)準(zhǔn)則的話待攤費(fèi)用、預(yù)提費(fèi)用已經(jīng)取消。用其他會(huì)計(jì)科目核算相關(guān)費(fèi)用。)
九、清理各項(xiàng)購貨定金、應(yīng)付貨款、應(yīng)付稅金以及應(yīng)付傭金等金額,并及時(shí)清繳結(jié)算和編制會(huì)計(jì)憑證。
十、審查國外進(jìn)貨的手續(xù)是否齊全,包括采購申請單、收貨報(bào)告或入庫單、申報(bào)關(guān)稅、補(bǔ)充庫存材料報(bào)告、付款方式及付款合同或協(xié)議,并在手續(xù)完備、金額準(zhǔn)確無誤的全部資料簽字后,編制應(yīng)付貨款的成本計(jì)算表和會(huì)計(jì)憑證。
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老師。您好 新的會(huì)計(jì)準(zhǔn)則取消待攤費(fèi)用的科目了?房租攤銷的分錄,借:預(yù)付賬款 貸:銀行理財(cái) 借:管理費(fèi)用,貸:預(yù)付賬款
老師,請問上一任會(huì)計(jì)在處理店鋪?zhàn)饨饡r(shí),做的這兩筆分錄正確嗎,感覺預(yù)付賬款和應(yīng)付賬款最終都沒有進(jìn)行攤銷
老師好,長期待攤費(fèi)用科目,比如本月發(fā)生固定資產(chǎn)維修100萬,沒有付款,本月會(huì)計(jì)分錄,借:長期待攤費(fèi)用,貸:其他應(yīng)付款,到2月會(huì)計(jì)分錄攤銷,借:管理費(fèi)用,貸長期待攤費(fèi)用。如果2月付款,借:其他應(yīng)付款,貸:銀行存款。是這樣做嗎
你好。老師,我沒有長期待攤這個(gè)會(huì)計(jì)科目,我的會(huì)計(jì)分錄只能用預(yù)付賬款處理:借預(yù)付賬款,貸銀行存款。結(jié)轉(zhuǎn)成本,借主營成本貸預(yù)付賬款。這個(gè)是技術(shù)服務(wù)費(fèi)攤銷,金額比較大,年限是12個(gè)月,2月支付的款項(xiàng),請問從當(dāng)月還是次月攤銷成本里面,謝謝。
為乙企業(yè)應(yīng)收賬款的處理編制會(huì)計(jì)分錄