您好,這個的話,是影響未分配利潤的金額,其他不影響和修改的
老師您好,使用小企業(yè)會計準則,假如在2021年度匯算清繳后在2022年補提了2021年折舊,分錄如下,那做明年的2022年度匯算清繳時需要注意什么,需要納稅調(diào)整嗎怎么填 1、借:以前年度損益調(diào)整 2000 貸:累計折舊 2000 2、借:利潤分配----末分配利潤 2000 貸:以前年度損益調(diào)整 2000月
19年12月購入的固定資產(chǎn),一次性計入成本了,我們是小企業(yè)準則一般納稅人?,F(xiàn)在按照這樣調(diào)整之后借:固定資產(chǎn) 貸:利潤分配未分配利潤,折扣補上借:利潤分配未分配利潤 貸:累計折舊,分錄做完之后未分配利潤是貸方正數(shù)了,未調(diào)賬之前是貸方負數(shù),請問調(diào)賬之后涉及補所得稅嗎?按哪個數(shù)作為計稅基礎呢,需要調(diào)整報表嗎?如何調(diào)整?
若執(zhí)行的是小企業(yè)會計準則用"利潤分配-未分配利潤"代替"以前年度損益調(diào)整". 老師如果是小企業(yè)會計準則的話,用利潤分配——未分配利潤代替了以前年度損益調(diào)整的話,需要調(diào)增財務報表嗎 因為我看到咱們學堂的老師說:注:(1)如果調(diào)整了以前年度損益,在報送年報財務報表時需要同時調(diào)整本年度資產(chǎn)負債表"應交稅費"、"盈余公積"和"未分配利潤"的年初數(shù). (2)如果計入了當年損益,財務報表的相關項目應作為本期數(shù). 網(wǎng)址:https://www.acc5.com/news-shuiwu/detail_143858.html
老師我是跨年度少計提固定資產(chǎn)了 我是小企業(yè)會計準則,22年少計提折舊了 我23年1月份做借:利潤分配-未分配利潤 貸:累計折舊 ,我目前還沒做匯算請教,那么我的賬務賬務是正確的嗎以及我稅務報表需要做什么?
老師您好!我有一個疑問我們調(diào)整往年損益類都走了以前年度損益,聽說小企業(yè)會計準則不設以前年度損益我們是錯的。是不是一定要做當期損益呀?又需要改賬嗎?如果做當期損益我2018年12月車沒計提固定資產(chǎn)以及購置稅走了管理費,現(xiàn)在我想更正補計提,已經(jīng)過了折舊年限4年,我只沖賬不改財報和申報表,如何做分錄,我做當期損益,那我24年做匯算清繳調(diào)增金額大到時候會預警寫說明嗎?麻煩告知會計分錄,謝謝(小企業(yè)會計準則)
前年把法人的其他應付款轉(zhuǎn)到實收資本,現(xiàn)在怎么轉(zhuǎn)回往來款
你好!公司是建筑勞務公司沒有建筑資質(zhì),接了勞務公司的項目,現(xiàn)在稅務問我們有沒有資質(zhì),稅務需要管理我們有沒有資質(zhì)嗎?
我交的增值稅會計科目選擇應交稅費銷項稅額對不對
老師,想問下,總公司為子公司提供的貨物切割費、包裝費等服務費,可以開具發(fā)票嗎?開什么票合適?
老師您好,公司關于2024年一直沒有實際發(fā)放工資,把工資計入了其他應付款,然后在匯算清繳的時候可以填研發(fā)費用加計扣除嗎
老師:公司賣貨,簽合同,一年完成任務10000袋,價格280元,已完成任務,那么1000袋的貨,按很低的30元出售,這1000袋發(fā)票怎么開?
老師您好!小規(guī)模,如果專票超過30萬,普票部分也要交稅是嗎?
老師,我們用企業(yè)會計準則,2025年4月補錄入2020年4月采購的固定資產(chǎn)車,補計提折舊用以前年度損益調(diào)整,請問這個科目是影響2024年末未分配利潤數(shù)嗎?后期需要改什么報表嗎
你好,請問老板拿走的錢怎么做分錄,是不是取決于有沒有借條,有就計入其他應收款,沒有算分紅?
農(nóng)行給加油站轉(zhuǎn)帳,做賬借方為什么用預付賬款,
是影響2024年末的未分配利潤嗎
對,影響這個2024年末的未分配利潤
有些老師說要改2020年報表,有些說改2024年報表,有些說改2025年初數(shù)據(jù),到底怎樣呢
只需要修改2025年初的數(shù)據(jù),這個就行
修改2025年初未分配利潤的數(shù)嗎?那不就是等于2024年末的數(shù),怎么修改呢
2024年末的不需要,只修改這一期的就可以