您好,這個(gè)的話,超過(guò)部分,普票也需要交稅
老師你好,小規(guī)模納稅人,如果當(dāng)個(gè)季度不超30萬(wàn),專票要交稅普票可以減免是嘛,那如果超過(guò)30萬(wàn)普票是不是就不能減免了?
你好老師,如果小規(guī)模增值稅發(fā)票季度超過(guò)30萬(wàn),只交超過(guò)部分的增值稅嗎
老師:我司小規(guī)模納稅人,自開(kāi)普票未超過(guò)30萬(wàn),但加上自開(kāi)的專票就超了了30萬(wàn),我想問(wèn)是普票和專票加在一起超過(guò)30萬(wàn)交稅,還是只交專票部分,普票未超過(guò)30萬(wàn)的不用交
小規(guī)模納稅人,普票季度不超過(guò)30萬(wàn)不交增值稅稅。那假如普票不超過(guò)30萬(wàn),但專票和普票加一起夠30萬(wàn)了,專票肯定交稅,那普票的部分呢?也一起交,還是只交專票部分?
小規(guī)模,普票 專票超過(guò)30萬(wàn),只交專票稅費(fèi)還是普票也要交的
行政單位職工去異地參加全市行業(yè)協(xié)會(huì)商會(huì)黨組織書(shū)記和黨務(wù)工作者培訓(xùn)班的往返交通費(fèi)和市內(nèi)交通費(fèi)能在兩新黨建組織工作經(jīng)費(fèi)中列支嗎?
老師你好!公司勞務(wù)公司沒(méi)有資質(zhì)接了個(gè)勞務(wù)項(xiàng)目,現(xiàn)在稅務(wù)在問(wèn)公司資質(zhì)這個(gè)問(wèn)題,而且系統(tǒng)預(yù)警就是只對(duì)一個(gè)公司開(kāi)票,目前也只有一個(gè)勞務(wù)的業(yè)務(wù),怎樣向他們解釋這個(gè)問(wèn)題
前年把法人的其他應(yīng)付款轉(zhuǎn)到實(shí)收資本,現(xiàn)在怎么轉(zhuǎn)回往來(lái)款
你好!公司是建筑勞務(wù)公司沒(méi)有建筑資質(zhì),接了勞務(wù)公司的項(xiàng)目,現(xiàn)在稅務(wù)問(wèn)我們有沒(méi)有資質(zhì),稅務(wù)需要管理我們有沒(méi)有資質(zhì)嗎?
我交的增值稅會(huì)計(jì)科目選擇應(yīng)交稅費(fèi)銷項(xiàng)稅額對(duì)不對(duì)
資產(chǎn)可收回金額為什么與資產(chǎn)預(yù)計(jì)未來(lái)現(xiàn)金流量的現(xiàn)值有關(guān)?公允價(jià)值減去處置費(fèi)用的凈資產(chǎn)收回,那么未來(lái)現(xiàn)金流量為什么不減去現(xiàn)金流出?這樣分別包含未消耗和消耗利益、計(jì)量不同的兩個(gè)主體來(lái)做判斷是否公允?
老師,想問(wèn)下,總公司為子公司提供的貨物切割費(fèi)、包裝費(fèi)等服務(wù)費(fèi),可以開(kāi)具發(fā)票嗎?開(kāi)什么票合適?
老師您好,公司關(guān)于2024年一直沒(méi)有實(shí)際發(fā)放工資,把工資計(jì)入了其他應(yīng)付款,然后在匯算清繳的時(shí)候可以填研發(fā)費(fèi)用加計(jì)扣除嗎
老師:公司賣貨,簽合同,一年完成任務(wù)10000袋,價(jià)格280元,已完成任務(wù),那么1000袋的貨,按很低的30元出售,這1000袋發(fā)票怎么開(kāi)?
老師您好!小規(guī)模,如果專票超過(guò)30萬(wàn),普票部分也要交稅是嗎?