你好,如果是小規(guī)模納稅人,在增值稅優(yōu)惠處理上季度銷售額不超過30萬普票的免增值稅

老師你好,小規(guī)模納稅人,如果當個季度不超30萬,專票要交稅普票可以減免是嘛,那如果超過30萬普票是不是就不能減免了?
老師,小規(guī)模納稅人季度不超過3 0萬免稅,那超過30萬是超過部分征稅還是什么呀?免稅的30萬是開普票免稅還是普票專票都可以開呢
老師,現(xiàn)在小規(guī)模納稅人開普票一個季度不超過30萬是免增值稅的,如果一個季度超過30萬該交多少稅?比如一個季度普票開了35萬,是這35萬全部繳納增值稅?還是就超過的5萬繳納增值稅?
老師,如果小規(guī)模納稅人開具 5%普票,月不超 10 萬,季度不超 30 萬免增值稅是吧,那如果超過了,現(xiàn)在是按 5%交增值稅嗎還是啥
小規(guī)模納稅人一季度如果超過30萬不管專票普票全部按減免的1% 來交嗎,
收到股東注資后,都需要做什么后續(xù)工作
老師我現(xiàn)在再做賬,我的項目名稱是比如2024年橋梁維修項目,但是這個項目有一個票是名稱是某某路三號橋人行橋工程,但是確實是2024年橋梁維修項目的成本,我再計入主營業(yè)務成本二級科目的時候,可以按2024年橋梁維修項目來計入嗎?
老師,在自然人電子稅務局,怎么查詢到或下載更新員工自己填寫的專項附加扣除,員工說已經(jīng)填了,我這邊點開看不到
您好~想咨詢下:商貿(mào)行業(yè) 、咨詢行業(yè),兩個行業(yè)的增值稅和企業(yè)所得稅稅負,分別是多少?
24年12月固定資產(chǎn)投入使用,并收到部分發(fā)票,按發(fā)票金額入賬并于2025年1月計提折舊,現(xiàn)2025年11月會收到剩余發(fā)票,小企業(yè)會計準則,不知道怎么處理好,稅務有沒有風險
招待費和無發(fā)票的費用通常的報銷審批流程是怎樣的
老師,a代理商庫存較多,現(xiàn)在通過我們公司跟b代理商聯(lián)系溝通,可以以現(xiàn)在的代理價轉售給B,但每臺需要另外再支付2000元給B.不過他們之間又不能直接銷售,a需要把貨退給我們公司,我們再售賣給B,他們之間不能直接對接,那a怎么把每臺2000元的款支付給B
老師,我們公司是建筑公司,審定價和開票相差1.3萬未開票,審計費1.5萬他們付的,要退回他們,意思是1.3萬的票 不開了,審計費1.5萬也不轉了,差額2千轉對方這樣可以嗎
有哪位老師能幫幫忙,我非常感謝。我公司今年申報高企,要求調(diào)24年和23的賬。我不知道從哪里下筆。
老師辦理清稅證明提示這些需要怎么操作
那如果超30萬部分普票部分專票是所有的都要交稅?
專票是所有的都要交稅
如果當個季度不超30萬,有專票,交增值稅,城建稅減半,。免附加稅
那超過不管開專票普票都要交稅嗎
開了專票,必須納稅