借實收資本貸其他應(yīng)付款
老板以前年度的往來,可以轉(zhuǎn)資本嗎,怎么轉(zhuǎn)?借其他應(yīng)付款貸實收資本?附件需要什么
企業(yè)目前沒有實收資本,法人用其他應(yīng)付款掛往來核算,等到需要做實收資本的時候,其他應(yīng)付款可以直接轉(zhuǎn)實收資本嗎?借:其他應(yīng)付款 法人 貸:實收資本
公司欠法人30萬,掛在科目是:其他應(yīng)付款—法人。 現(xiàn)在想把這30萬轉(zhuǎn)成實收資本金,以下2種方式哪種比較好呢? ①:直接債轉(zhuǎn)資本金 借:其他應(yīng)付款—法人 貸:實收資本—法人 ②:法人先轉(zhuǎn)30萬給公司賬戶作為實收資本,然后從公賬歸還其他應(yīng)付款30萬。 借:銀行存款 貸:實收資本—法人 借:其他應(yīng)付款—法人 貸:銀行存款
由于法人一直往對公充錢,我記賬在其他應(yīng)付款下,法人也沒怎么取錢,我可以直接把其他應(yīng)付款結(jié)轉(zhuǎn)到實收資本科目嗎?目前實收資本為0
公司注冊資本一千萬,目前賬面實收資本336萬,之前會計做賬把股東轉(zhuǎn)進來的投資款做成其他應(yīng)付款,現(xiàn)在可以把其他應(yīng)付款轉(zhuǎn)到實收資本里面嗎
前年把法人的其他應(yīng)付款轉(zhuǎn)到實收資本,現(xiàn)在怎么轉(zhuǎn)回往來款
你好!公司是建筑勞務(wù)公司沒有建筑資質(zhì),接了勞務(wù)公司的項目,現(xiàn)在稅務(wù)問我們有沒有資質(zhì),稅務(wù)需要管理我們有沒有資質(zhì)嗎?
我交的增值稅會計科目選擇應(yīng)交稅費銷項稅額對不對
老師,想問下,總公司為子公司提供的貨物切割費、包裝費等服務(wù)費,可以開具發(fā)票嗎?開什么票合適?
老師您好,公司關(guān)于2024年一直沒有實際發(fā)放工資,把工資計入了其他應(yīng)付款,然后在匯算清繳的時候可以填研發(fā)費用加計扣除嗎
老師:公司賣貨,簽合同,一年完成任務(wù)10000袋,價格280元,已完成任務(wù),那么1000袋的貨,按很低的30元出售,這1000袋發(fā)票怎么開?
老師您好!小規(guī)模,如果專票超過30萬,普票部分也要交稅是嗎?
老師,我們用企業(yè)會計準(zhǔn)則,2025年4月補錄入2020年4月采購的固定資產(chǎn)車,補計提折舊用以前年度損益調(diào)整,請問這個科目是影響2024年末未分配利潤數(shù)嗎?后期需要改什么報表嗎
你好,請問老板拿走的錢怎么做分錄,是不是取決于有沒有借條,有就計入其他應(yīng)收款,沒有算分紅?
農(nóng)行給加油站轉(zhuǎn)帳,做賬借方為什么用預(yù)付賬款,