您好,這個的話,1是有借款條的話是其他應收款,么有的話,可以是分紅
老師,公司今年貸款了500萬,現(xiàn)在賬上在老板名下的其他應收款,和老板以前借私人錢為了公司運轉(zhuǎn)借的私人的錢,(之前借私人錢時沒有從公賬走),現(xiàn)在還錢是從賬上走的,我記得其他應付款跟其他應收款里了?,F(xiàn)在就是賬上其他應收有借方余額,跟其他應付也是借方余額合計大概也有400萬,現(xiàn)在老板的名下其他應收是80萬,我想把公司貸款的一部分重新計入老板名下,貸款利息就會有一部分需要調(diào)增,這個方法可行嗎?比如貸款500萬,我計入老板名下貸款重新計算200萬,那么貸款利息就要有200算老板往來這樣可以嗎?
老師 麻煩問一下調(diào)平其他應收款的分錄,就是說其他應收欺賬多了,把他調(diào)到減少。 我想把這部分錢紅沖掉,沒有這部分錢,是不是借貸都用負號紅沖呀,老師
老師:老板借了別人的錢,然后借的錢會計這邊沒有入帳,現(xiàn)在老板又用對公轉(zhuǎn)出之前他借別人的錢,這個分錄要做,才能走的完整,我現(xiàn)在做的就是借其他應收款,貸銀行存款
老師,你好,請問分公司的注冊資本是0元!其他人拿進分公司的錢要怎么做財務分錄,這些錢都沒有進基本賬戶,都在老板手里拿去支付租金,裝修款
年底有未分配利潤,必須計提盈余公積嗎?公司還沒有實繳,每次付款都是老板存進公司,后面有時候老板沒錢了了,就從公司拿,做賬都是通過其他應付-老板,老板拿走的錢不能超過什么標準呢?
前年把法人的其他應付款轉(zhuǎn)到實收資本,現(xiàn)在怎么轉(zhuǎn)回往來款
你好!公司是建筑勞務公司沒有建筑資質(zhì),接了勞務公司的項目,現(xiàn)在稅務問我們有沒有資質(zhì),稅務需要管理我們有沒有資質(zhì)嗎?
我交的增值稅會計科目選擇應交稅費銷項稅額對不對
老師,想問下,總公司為子公司提供的貨物切割費、包裝費等服務費,可以開具發(fā)票嗎?開什么票合適?
老師您好,公司關(guān)于2024年一直沒有實際發(fā)放工資,把工資計入了其他應付款,然后在匯算清繳的時候可以填研發(fā)費用加計扣除嗎
老師:公司賣貨,簽合同,一年完成任務10000袋,價格280元,已完成任務,那么1000袋的貨,按很低的30元出售,這1000袋發(fā)票怎么開?
老師您好!小規(guī)模,如果專票超過30萬,普票部分也要交稅是嗎?
老師,我們用企業(yè)會計準則,2025年4月補錄入2020年4月采購的固定資產(chǎn)車,補計提折舊用以前年度損益調(diào)整,請問這個科目是影響2024年末未分配利潤數(shù)嗎?后期需要改什么報表嗎
你好,請問老板拿走的錢怎么做分錄,是不是取決于有沒有借條,有就計入其他應收款,沒有算分紅?
農(nóng)行給加油站轉(zhuǎn)帳,做賬借方為什么用預付賬款,