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老師,公司是日化品代理商,那些零散客戶結(jié)賬總是比如貨款3000,我們付給他500陳列費,對方直接扣除500,給2500,到賬我們貨款和應收對不上,怎么處理,怎么做賬呢老師

2023-04-23 21:34
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2023-04-23 21:37

晚上好啊,這些客戶的陳列費其實是要開票給咱公司的,可這情況也沒辦法,那我們貨款開票3000能不能商量折扣500變成開票2500呢,這個陳列費沒有發(fā)票入賬了,年度匯算清繳也是要納稅調(diào)增的,對企業(yè)一點也不好

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快賬用戶7579 追問 2023-04-23 21:42

這個陳列費就是計入公司銷售費用對吧老師,估計沒有發(fā)票都沒計入銷售費用,這個還好,主要是是我們的貨款是3000,收到2500怎么做賬呢老師

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齊紅老師 解答 2023-04-23 21:45

您好,這個賬倒好弄的? ? 借:銀行? 2500? 銷售費用? 500? ?貸:應收? 3000? 銷售費用沒發(fā)票年度要調(diào)增

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快賬用戶7579 追問 2023-04-23 21:49

外賬那邊沒做這個銷售費用估計就直接借銀行存款 2500,貸應收賬款 2500是不老師

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齊紅老師 解答 2023-04-23 21:53

您好,不會啊,開票3000呢,這個應收和發(fā)票一樣的,2500就不平了

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快賬用戶7579 追問 2023-04-24 06:30

老師,如果我們收到的是扣除費用之后的2500,開票2500可以不

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齊紅老師 解答 2023-04-24 07:14

您好啊,這個事兒啊,只能說是折扣,不能讓稅務知道我們這樣開,銷項稅少了很多了

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快賬用戶7579 追問 2023-04-24 08:26

昂,折扣的話就沒事是不老師,那按折扣的話賬務怎么處理呢老師

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齊紅老師 解答 2023-04-24 08:35

您好啊,我們的應收和收入按折扣后金額入賬。

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快賬用戶7579 追問 2023-04-24 08:36

賬務就不提現(xiàn)折扣這部分了,就直接應收和收入直接按折扣之后的金額入賬是不老師 ,別讓稅務知道就行是不老師 ,那稅務要是問起來你們那些陳列費都體現(xiàn)到哪了呢 怎么解釋呢老師

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齊紅老師 解答 2023-04-24 08:51

您好,咱沒有陳列費啊,給客戶這個金額,他們自己去賺差價(這只是我的想法哈,行不行得通不知道了,我們的傭金是有發(fā)票的)

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快賬用戶7579 追問 2023-04-24 08:52

日化品行業(yè)一般了解都是有這些費用,然后廠家給核銷么 老師 怎么和稅務局解釋呢

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齊紅老師 解答 2023-04-24 09:07

您好啊,不好意思,剛才走開了沒有及時回復您,請您原諒。那這個可能就不好辦了,當?shù)仄渌杏嘘惲匈M,咱沒有,稅務局讓我咱調(diào)賬的。

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快賬用戶7579 追問 2023-04-24 09:19

昂 ,剛才問了 ,老師,對方是給咱開票的,只有一些零散小戶沒開票,直接扣減陳列費支付貨款,這些零散小戶怎么處理呢老師,老板想把費用和貨款分開這些零散小戶

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齊紅老師 解答 2023-04-24 09:21

您好,老板都有這個想法(費用和貨款分開),那咱財務把這個沒有發(fā)票的零散小戶的費用也入賬,但記得要納稅調(diào)增了。

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晚上好啊,這些客戶的陳列費其實是要開票給咱公司的,可這情況也沒辦法,那我們貨款開票3000能不能商量折扣500變成開票2500呢,這個陳列費沒有發(fā)票入賬了,年度匯算清繳也是要納稅調(diào)增的,對企業(yè)一點也不好
2023-04-23
同學你好 發(fā)票是咋開的呢
2022-04-01
您好,分錄是對的,但我們最后那個分錄要和1000件一起寫分錄結(jié)轉(zhuǎn),這個數(shù)量要開在發(fā)票上,開銷售折扣,要不稅務局會讓我們補稅的,這是視同銷售
2024-03-08
你好!這個你只能下個月開上個月的
2022-04-22
你好,沒有取得發(fā)票可以正常入賬,但是不能在所得稅前扣除
2020-06-29
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