晚上好啊,這些客戶的陳列費(fèi)其實(shí)是要開票給咱公司的,可這情況也沒辦法,那我們貨款開票3000能不能商量折扣500變成開票2500呢,這個陳列費(fèi)沒有發(fā)票入賬了,年度匯算清繳也是要納稅調(diào)增的,對企業(yè)一點(diǎn)也不好

請問老師,一個平臺比如1688吧,我們在1688賣東西,賣的東西我們是有專門的供應(yīng)商提供貨源給我們的,后面我們給供應(yīng)商結(jié)算貨款的時候是直接從1688這個平臺轉(zhuǎn)錢給到供應(yīng)商的賬戶上(也有個人私賬),這個相當(dāng)于是我們用公賬付款出去了,(但是付款的公司抬頭不是我們自己的公司,是1688那邊的公司抬頭)但是我們需要對方給我們開發(fā)票,對方不開發(fā)票給我們,這個稅務(wù)上應(yīng)該怎么處理呢???
老師,我們做化妝品銷售的是全國代理,分銷貨品給線下代理商,代理商打款,我們出貨,現(xiàn)在我們想做另外一個銷售模式,利用數(shù)字平臺,消費(fèi)者在代理商店鋪直接下單,通過系統(tǒng)直接支付到我公司的賬戶,貨從我們公司發(fā)到客戶手里,我們再通過貨物把他們的利潤返給代理商,那我公司的收入怎么做?怎么交稅
想請教一個科目的問題,我公司是貿(mào)易商,當(dāng)有客戶在網(wǎng)上看中我們商品的時候,我們直接和供應(yīng)商拿貨,但這個商品并不入庫到我們公司,因為我們與供應(yīng)商協(xié)商好由他們直接發(fā)貨到客戶那,而我們會先付貨款給供應(yīng)商,等客戶收到商品后我們才回款。我們相當(dāng)于只賺取了商品的中間差價,我想問的是商品不入公司庫存,由供應(yīng)商直接發(fā)貨至客戶那,我這邊做賬流程應(yīng)該怎么樣呢?入到哪個科目比較合理?
老師,公司是日化品代理商,那些零散客戶結(jié)賬總是比如貨款3000,我們付給他500陳列費(fèi),對方直接扣除500,給2500,到賬我們貨款和應(yīng)收對不上,怎么處理,怎么做賬呢老師
老師你好:我們是給飲料廠家代理批發(fā)的。飲料進(jìn)超市廠家要給超市陳列費(fèi),陳列費(fèi)廠家不是直接給錢而是直接以商品代替。頂陳列費(fèi)的這部分商品也不是廠家直接給超市的的,而是通過我們代理商給超市的。我們從廠家進(jìn)貨的時候這批頂陳列費(fèi)的商品一起開在發(fā)票里。例如我們正常進(jìn)貨1萬購貨500件,如果帶500件頂陳列費(fèi)商品就開成1萬元1000件商品。我們的單位成本就從一件20元變成一件10元。然后我們再把庫存商品給超市頂陳列費(fèi)。賬務(wù)處理收到貨物和發(fā)票 借:庫存商品10000 進(jìn)項稅 1300 貸:銀行存款11300元 給超市售貨1000件不含稅收入20000元 借:銀行存款22600 貸:主營業(yè)務(wù)收入20000 銷項稅2600 另給超市陳列的商品100件,這100件是不收錢的。不做分錄 結(jié)轉(zhuǎn)成本時把給超市陳列部分一起結(jié)轉(zhuǎn)(按單位成本10元結(jié)轉(zhuǎn)) 借:主營業(yè)務(wù)成本11000 貸:庫存商品11000 請問老師這樣處理對不對?
資產(chǎn)負(fù)債表,利潤表填報
老師,8月份做了暫估入庫同時結(jié)轉(zhuǎn)了成本,10月份收到發(fā)票品類名稱不一致(大類一至)應(yīng)該怎么做憑證?
請問生產(chǎn)設(shè)備公司,外購一臺半成品設(shè)備金額10萬可以記入原材料-輔助材料嗎?
老師,請問加盟店用我們品牌開店,我們代收營業(yè)款,五個工作日在轉(zhuǎn)回去,但是每月扣2.1萬收益,2.1萬我當(dāng)期確認(rèn)收入了,對方要發(fā)票開什么項目呢?代收營業(yè)款有千分之五的返點(diǎn),這個確認(rèn)其他業(yè)務(wù)收入了,發(fā)票開什么項目?另外加盟店代刷我們會員卡,五個工作日把代刷錢轉(zhuǎn)給加盟店,要扣5個點(diǎn)返點(diǎn),發(fā)票開什么項目?
老師,我們是運(yùn)輸物流公司一般納稅人的,在2024.3年處理了兩臺車給個人,通過二手車市場開具了二手車發(fā)票,有兩臺已經(jīng)入賬了作為固定資產(chǎn),一臺沒有入賬,兩臺入賬的折舊在2025.3月提完了,今天才發(fā)現(xiàn)當(dāng)時沒有申報,那現(xiàn)在分別怎么處理,希望回答詳細(xì)些
老師,無票支出不入賬可以么,之前的會計都沒有入賬,然后是成本多結(jié)轉(zhuǎn)了
老師,如果我買的A產(chǎn)品,沒有發(fā)票。買B產(chǎn)品的時候把A產(chǎn)品的金額也一起開了,就是項目名稱不一樣,這樣的話,我A的購貨清單是不是不能用了。
老師營業(yè)外收入,需要繳納增值稅嗎?
在公司差旅費(fèi)管理制度中明確提出公司的差旅費(fèi)除城市間的出行費(fèi)用外,其余諸如住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、通訊費(fèi)等費(fèi)用實(shí)行“費(fèi)用包干制”這種情況下,在報銷時還需不需要提供發(fā)票?依據(jù)是什么? 你
@董孝彬老師,別的老師別回答?
這個陳列費(fèi)就是計入公司銷售費(fèi)用對吧老師,估計沒有發(fā)票都沒計入銷售費(fèi)用,這個還好,主要是是我們的貨款是3000,收到2500怎么做賬呢老師
您好,這個賬倒好弄的? ? 借:銀行? 2500? 銷售費(fèi)用? 500? ?貸:應(yīng)收? 3000? 銷售費(fèi)用沒發(fā)票年度要調(diào)增
外賬那邊沒做這個銷售費(fèi)用估計就直接借銀行存款 2500,貸應(yīng)收賬款 2500是不老師
您好,不會啊,開票3000呢,這個應(yīng)收和發(fā)票一樣的,2500就不平了
老師,如果我們收到的是扣除費(fèi)用之后的2500,開票2500可以不
您好啊,這個事兒啊,只能說是折扣,不能讓稅務(wù)知道我們這樣開,銷項稅少了很多了
昂,折扣的話就沒事是不老師,那按折扣的話賬務(wù)怎么處理呢老師
您好啊,我們的應(yīng)收和收入按折扣后金額入賬。
賬務(wù)就不提現(xiàn)折扣這部分了,就直接應(yīng)收和收入直接按折扣之后的金額入賬是不老師 ,別讓稅務(wù)知道就行是不老師 ,那稅務(wù)要是問起來你們那些陳列費(fèi)都體現(xiàn)到哪了呢 怎么解釋呢老師
您好,咱沒有陳列費(fèi)啊,給客戶這個金額,他們自己去賺差價(這只是我的想法哈,行不行得通不知道了,我們的傭金是有發(fā)票的)
日化品行業(yè)一般了解都是有這些費(fèi)用,然后廠家給核銷么 老師 怎么和稅務(wù)局解釋呢
您好啊,不好意思,剛才走開了沒有及時回復(fù)您,請您原諒。那這個可能就不好辦了,當(dāng)?shù)仄渌杏嘘惲匈M(fèi),咱沒有,稅務(wù)局讓我咱調(diào)賬的。
昂 ,剛才問了 ,老師,對方是給咱開票的,只有一些零散小戶沒開票,直接扣減陳列費(fèi)支付貨款,這些零散小戶怎么處理呢老師,老板想把費(fèi)用和貨款分開這些零散小戶
您好,老板都有這個想法(費(fèi)用和貨款分開),那咱財務(wù)把這個沒有發(fā)票的零散小戶的費(fèi)用也入賬,但記得要納稅調(diào)增了。