您好,這個貨物代理費,可以作為銷售費用的這個

:新開的小規(guī)模外貿公司,剛做好了對外經(jīng)營者備案,開立了銀行基本戶與美元外幣戶,主要是替非洲一老客戶采購空調,家電,燈具等電器產品。原先是客戶打款到工廠,工廠報關出貨后客戶打傭金款到我個人帳戶?,F(xiàn)在想用公司外幣帳戶收客戶美金貨款、運雜費與應付傭金后結匯人民幣再轉貨款與運朵費給工廠與貨運代理,這樣與客戶,工廠簽訂三方協(xié)議,由我公司代收代付貨款,工廠報關出貨給客戶,我公司收取相應比例服務傭金,這樣的代收代付操作合規(guī),可行嗎?
老師,我公司用自己名義代客戶進囗貨物,報關時進囗收貨人和消費使用單位都是用了自己公司,但是貨是客戶的,賬務上我們做了無票收入,進口的是豆子,他自己在國內銷售了,國外貨款也是他自己支付的,老師這種情況我進囗應付賬款和國內做的無票收入時應收賬款要怎么處理?都不收不付?
老師,公司是日化品代理商,那些零散客戶結賬總是比如貨款3000,我們付給他500陳列費,對方直接扣除500,給2500,到賬我們貨款和應收對不上,怎么處理,怎么做賬呢老師
應收賬款5500,有500是貨代費??蛻糁桓读?000元,客戶自己支付了500貨代費給貨代公司。
應收賬款5500,有500是貨代費。客戶只付了5000元,客戶自己支付了500貨代費給貨代公司,報關單和出貨資料都做的是5500元,500貨代費要怎么做賬呢?老師
資產負債表,利潤表填報
老師,8月份做了暫估入庫同時結轉了成本,10月份收到發(fā)票品類名稱不一致(大類一至)應該怎么做憑證?
請問生產設備公司,外購一臺半成品設備金額10萬可以記入原材料-輔助材料嗎?
老師,請問加盟店用我們品牌開店,我們代收營業(yè)款,五個工作日在轉回去,但是每月扣2.1萬收益,2.1萬我當期確認收入了,對方要發(fā)票開什么項目呢?代收營業(yè)款有千分之五的返點,這個確認其他業(yè)務收入了,發(fā)票開什么項目?另外加盟店代刷我們會員卡,五個工作日把代刷錢轉給加盟店,要扣5個點返點,發(fā)票開什么項目?
老師,我們是運輸物流公司一般納稅人的,在2024.3年處理了兩臺車給個人,通過二手車市場開具了二手車發(fā)票,有兩臺已經(jīng)入賬了作為固定資產,一臺沒有入賬,兩臺入賬的折舊在2025.3月提完了,今天才發(fā)現(xiàn)當時沒有申報,那現(xiàn)在分別怎么處理,希望回答詳細些
老師,無票支出不入賬可以么,之前的會計都沒有入賬,然后是成本多結轉了
老師,如果我買的A產品,沒有發(fā)票。買B產品的時候把A產品的金額也一起開了,就是項目名稱不一樣,這樣的話,我A的購貨清單是不是不能用了。
老師營業(yè)外收入,需要繳納增值稅嗎?
在公司差旅費管理制度中明確提出公司的差旅費除城市間的出行費用外,其余諸如住宿費、伙食費、通訊費等費用實行“費用包干制”這種情況下,在報銷時還需不需要提供發(fā)票?依據(jù)是什么? 你
@董孝彬老師,別的老師別回答?
客戶付了,沒有發(fā)票,老師
那你們等于說什么也沒有收到就有這筆流水是吧?
收到的只有5000,老師
國外客戶自己支付了500元貨代費,以前都是我們付貨代費,所以每次出貨時都把貨代費加到了出貨金額內。
那等于說這個500,跟你們沒有關系了
我們不知道客戶支付了貨代費。所以應收賬款多了500要怎么處理呢?老師
那個是到最后,轉營業(yè)外的
主營業(yè)務收入多記了500元,營業(yè)外支出多記500元,是這樣嗎?我申請免抵退稅會多退主營業(yè)務收入多記了500元對應的金額
嗯對,是這個意思的了
客戶提供一份他們已付的貨代費資料給我,我可以沖掉主營業(yè)務收入多記了500嗎?
你說代付清單嗎還是
代付清單可以嗎?
上個月已申報了免抵退稅,那我這個月紅沖發(fā)票,免抵退稅怎么申報呢?免抵退稅申報也要紅沖嗎?老師
對的,這種也是需要紅沖的
今天收到客戶發(fā)來的繳款單和付款通知單,付款通知單上列明貨款5000元,貨運費500元。可以作為附件沖減應收賬款500元嗎?老師
這個是可以的,沒問題的
發(fā)票和免抵退申報表還是要紅沖500元吧?老師
嗯對是這個意思的
報關單和出貨資料改不了,金額都是5500可以嗎? 只把發(fā)票和免抵退申報表需要紅沖500元可以嗎?會產生金額不一致
對的,這個是不影響的,你好