您好,應(yīng)納稅額=計(jì)稅價(jià)格×稅率,這個(gè)是不含增值稅的金額
老師我購(gòu)車款的機(jī)動(dòng)車發(fā)票和車輛購(gòu)置稅是要加在一起做固定資產(chǎn)嘛?比如我11萬(wàn)付的款,他發(fā)票+車輛稅才10萬(wàn)出頭 那我剩下的錢是怎么記賬呢 還給了我一張買保險(xiǎn)和加油的發(fā)票
老師,我們購(gòu)買一批材料,原來(lái)合同是不含稅價(jià)15萬(wàn),我們付了15萬(wàn)過(guò)去,對(duì)方開(kāi)13%發(fā)票15萬(wàn)元給我們,叫我們現(xiàn)金付6%的稅款9000元到供應(yīng)商私人賬戶,現(xiàn)在我們不想通過(guò)現(xiàn)金付,想對(duì)方把稅金部分也開(kāi)票給我們,供應(yīng)商開(kāi)9000的票又產(chǎn)生稅中稅號(hào)請(qǐng)問(wèn)怎么換算,稅中稅也由我們承擔(dān),那我們公司要補(bǔ)付多少錢給供應(yīng)商
老師你好,我想問(wèn)一下我們那個(gè)成本的發(fā)票是指含稅的還是不含稅的?比如說(shuō)我們這個(gè)項(xiàng)目是十萬(wàn)含稅,那我們這個(gè)成本發(fā)票是根據(jù)含稅的十萬(wàn)乘以90%還是怎么算的?老師
老師,請(qǐng)問(wèn)我公司購(gòu)車收到發(fā)票,車款含稅價(jià) 91 萬(wàn),賣車的 4 s 店加價(jià) 15 萬(wàn),實(shí)際付款 106 萬(wàn),可他們發(fā)票和實(shí)付款不一樣,我是不是要讓對(duì)方開(kāi)具 106 萬(wàn)票呢?
老師,稅法規(guī)定是對(duì)500萬(wàn)以下的固定資產(chǎn)允許一次稅前扣除嗎?那如果我們購(gòu)入10臺(tái)車3000萬(wàn)了,還能不能一次稅前扣除啊
前年把法人的其他應(yīng)付款轉(zhuǎn)到實(shí)收資本,現(xiàn)在怎么轉(zhuǎn)回往來(lái)款
你好!公司是建筑勞務(wù)公司沒(méi)有建筑資質(zhì),接了勞務(wù)公司的項(xiàng)目,現(xiàn)在稅務(wù)問(wèn)我們有沒(méi)有資質(zhì),稅務(wù)需要管理我們有沒(méi)有資質(zhì)嗎?
我交的增值稅會(huì)計(jì)科目選擇應(yīng)交稅費(fèi)銷項(xiàng)稅額對(duì)不對(duì)
老師,想問(wèn)下,總公司為子公司提供的貨物切割費(fèi)、包裝費(fèi)等服務(wù)費(fèi),可以開(kāi)具發(fā)票嗎?開(kāi)什么票合適?
老師您好,公司關(guān)于2024年一直沒(méi)有實(shí)際發(fā)放工資,把工資計(jì)入了其他應(yīng)付款,然后在匯算清繳的時(shí)候可以填研發(fā)費(fèi)用加計(jì)扣除嗎
老師:公司賣貨,簽合同,一年完成任務(wù)10000袋,價(jià)格280元,已完成任務(wù),那么1000袋的貨,按很低的30元出售,這1000袋發(fā)票怎么開(kāi)?
老師您好!小規(guī)模,如果專票超過(guò)30萬(wàn),普票部分也要交稅是嗎?
老師,我們用企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則,2025年4月補(bǔ)錄入2020年4月采購(gòu)的固定資產(chǎn)車,補(bǔ)計(jì)提折舊用以前年度損益調(diào)整,請(qǐng)問(wèn)這個(gè)科目是影響2024年末未分配利潤(rùn)數(shù)嗎?后期需要改什么報(bào)表嗎
你好,請(qǐng)問(wèn)老板拿走的錢怎么做分錄,是不是取決于有沒(méi)有借條,有就計(jì)入其他應(yīng)收款,沒(méi)有算分紅?
農(nóng)行給加油站轉(zhuǎn)帳,做賬借方為什么用預(yù)付賬款,
你說(shuō)清楚點(diǎn),我沒(méi)聽(tīng)懂,
車輛購(gòu)置稅的計(jì)算不包含增值稅。用15/1.13*0.1
跟直接用價(jià)稅合計(jì)總和除11.3結(jié)果是一樣的呀?