您好,是的,做負(fù)數(shù)分錄就可以

老師您好,我想咨詢下購(gòu)買方進(jìn)項(xiàng)專票認(rèn)證了,銷售方要發(fā)票退回,那紅字信息表必須要購(gòu)買方開么?已經(jīng)認(rèn)證抵扣的發(fā)票銷售方能自己開紅字信息表和開紅字發(fā)票么
老師:您好!購(gòu)買方發(fā)生進(jìn)貨退回,且進(jìn)項(xiàng)稅已經(jīng)認(rèn)證抵扣,收到銷售方的紅字發(fā)票,怎么做會(huì)計(jì)分錄?
老師:銷售退回的會(huì)計(jì)分錄要用紅字表示嗎?己確認(rèn)收入了的
老師,我是銷售方,2022年銷售的產(chǎn)品開了發(fā)票,客戶已經(jīng)抵扣了,現(xiàn)在產(chǎn)生銷售退回,是要購(gòu)買方開紅字信息確認(rèn)單給我,我再開紅字發(fā)票是嗎?
購(gòu)買方認(rèn)證認(rèn)證了發(fā)票,現(xiàn)在退回要開紅字票,然后我們銷售方開具了紅字信息表對(duì)方確認(rèn)銷方再開了紅字票,這個(gè)認(rèn)證了的不是購(gòu)買方開紅字信息表嗎?現(xiàn)在這樣操作了會(huì)不會(huì)有影響
老師,社保繳費(fèi)基數(shù)提高了,需要補(bǔ)繳,一個(gè)員工7月份在本公司繳納社保,1-6月份補(bǔ)繳的部分由她自己承擔(dān),這合理吧,謝謝
老師,麻煩請(qǐng)問(wèn)一下,我們買的照相機(jī)送客戶,是做到招待費(fèi)的,沒(méi)有抵扣,這個(gè)不抵扣原因我是應(yīng)該選擇什么呢
老師小規(guī)模納稅人3%減按%征收申報(bào)增值稅,怎么申報(bào),有模板嗎?
老師,我們是一般納稅人,有進(jìn)項(xiàng)抵扣的發(fā)票,那我開給對(duì)方小規(guī)模納稅人,是不是優(yōu)先開專票呢?
老師好,我們公司付租金10多萬(wàn)走的公戶,但是對(duì)方和我們簽的協(xié)議不開發(fā)票的,這個(gè)怎么平賬呢
個(gè)人所得稅匯算清繳有什么要求什么才能什么不需要
電子版12306旅票不許要認(rèn)證怎么操作有什么要求
樸老師,今年6月份關(guān)于電商推送數(shù)據(jù),是哪個(gè)公告?
關(guān)于稅負(fù)率進(jìn)項(xiàng)稅調(diào)整有什么技巧
老師,我去年虧損三萬(wàn)不知道今年在申報(bào)企業(yè)所得稅的時(shí)候可以申報(bào),所以上半年計(jì)提了一些已計(jì)提未發(fā)放的工資,個(gè)稅都正常申報(bào)了,三季度申報(bào)可以在新增加的應(yīng)付職工薪酬里面按賬上填寫嗎?四季度確定不發(fā)放了在沖銷計(jì)提的工資,更改個(gè)稅申報(bào)表,這樣可以嗎

