目標(biāo)脫貧地區(qū),捐贈(zèng)可以全額扣除150的呀。
老師,您好,我們是一個(gè)工廠,又成立了一個(gè)外貿(mào)公司。工廠把貨賣給外貿(mào)公司,外貿(mào)公司出口貨物。一般我們直接生產(chǎn)好了,由工廠直接發(fā)貨給客戶。所以外貿(mào)公司也沒有入庫(kù)單和出庫(kù)單。這樣在退稅的時(shí)候單證是不齊全嗎?能退稅嗎?我們是不是得補(bǔ)上貿(mào)易公司的入庫(kù)單和出庫(kù)單?
請(qǐng)問老師,低值易耗品怎么做攤銷,分錄怎么寫?當(dāng)月攤銷嗎?
怎么申報(bào)呀,幫我說說詳細(xì)的步驟可以嗎,現(xiàn)在點(diǎn)那里呀
老師您好,收到一筆貨款,對(duì)方不需要開票申報(bào)增值稅時(shí)未開具發(fā)票里填寫金額,稅額就填寫零就可以了嗎?
房地產(chǎn)甲方支付的泵房電纜故障檢測(cè)費(fèi)怎么做會(huì)計(jì)分錄
小規(guī)模開出52萬含稅,不交所得稅的話開進(jìn)多少錢的的含稅票就沒有利潤(rùn),不考慮其他費(fèi)用
老師,我是小規(guī)模,去年二季度有預(yù)交的企稅,在9月做賬可要計(jì)提企稅啊,我知道增值稅做收入的時(shí)候就計(jì)提了,季度末不要單獨(dú)結(jié)轉(zhuǎn)增值稅了,只計(jì)提附加稅就可以了,可是企稅季度末可要計(jì)提,?
長(zhǎng)投手續(xù)費(fèi),中介費(fèi)如何處理?
老師 我們有個(gè)購(gòu)置稅在24年12月直接作為費(fèi)用所得稅前扣除了 現(xiàn)在自查 需要調(diào)增這部分稅款 。我們填到年報(bào)里哪一項(xiàng)呀
注銷公司,報(bào)表上的應(yīng)交稅費(fèi)借方余額怎么沖平?
意思是這150萬不算收入是嗎
做賬的時(shí)候同時(shí)算收入和支出,就抵消了。最終扣除的就是成本
什么意思
做捐贈(zèng)分錄,看看就知道是什么意思了
不會(huì),老師………
借:營(yíng)業(yè)外支出150 貸:主營(yíng)業(yè)收入150 借:主營(yíng)業(yè)務(wù)成本100 貸:庫(kù)存商品100 最終扣除的是100
為什么最終扣除的是100
老師,這樣和他說的意思也不一樣啊
上面那張圖說準(zhǔn)許扣除的捐贈(zèng)支出為150萬元
第一個(gè)分錄就抵消掉了呀,只剩100扣除了
老師,您說的不對(duì)吧,最終扣除的不應(yīng)該是150嗎?
要看整體的利潤(rùn)表中總額的影響。第一筆分錄,收入和支出抵消了,結(jié)果為0,只有成本被實(shí)際扣除了