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老師 我們公司準備注銷,由于公司賬上有借款20萬無力清償,所以轉(zhuǎn)入了營業(yè)外收入,目前賬上未分配利潤-18萬多,那么轉(zhuǎn)入20萬營業(yè)外收入后,出現(xiàn)了14591.92的利潤,這部分利潤我計提了企業(yè)所得稅后現(xiàn)在有未分配利潤14227.12,這部分未分配利潤是不是要繳納20%個人所得后才能去注銷呢?把借款轉(zhuǎn)入收入這樣操作有稅務(wù)風險嗎?
老師好!我們公司去年注冊一般納稅人,注冊資金認繳100萬,目前除了必須公賬支付的錢其他開銷我們都是用私賬直接支付,很多費用沒開票,怎么樣把這些費用做到公賬里面呢?可以先把錢轉(zhuǎn)入公賬再以備用金的形式轉(zhuǎn)出來供日常開支嗎?租的辦公室也沒有開票,租金要怎么報銷呢?如果一直用私賬交易會導(dǎo)致我們實收資本沒有繳。
老師您好,從來沒有經(jīng)營的小規(guī)模納稅人,準備注銷但是還欠老板錢,沒有員工也沒有一分錢收入,但是公司欠老板153000塊錢,查了一下現(xiàn)在還有七萬多可以彌補虧損,能不能把十五萬轉(zhuǎn)為實收資本,3000作為營業(yè)外收入,這樣彌補虧損了就不用交稅了,這樣可以嗎
老師,我科目余額表如下:其他應(yīng)收款5萬,其他應(yīng)付款30萬,實收資本是0(認繳出資額為 6萬);以前年度可彌補虧損20萬.現(xiàn)在公司要注銷。我這樣處理是否可行:第一個,將應(yīng)收應(yīng)付轉(zhuǎn)入營業(yè)外收支,借 其他應(yīng)付款 30 貸 營業(yè)外收入 25貸 其他應(yīng)收款 5; 第二,借 營業(yè)外收入25 貸 本年利潤 25 第三 ,借 本年利潤25 貸 利潤分配-未分配利潤19 貸實收資本6 第四,借 稅金及附加 0.15 貸 應(yīng)交印花稅 0.15 老師,這樣處理可以嗎?謝謝老師
老師,有個公司需要注銷,是小規(guī)模納稅人,這個公司一直都沒什么業(yè)務(wù),往年虧損2萬多,今年有開了5萬多的發(fā)票出去,現(xiàn)在要注銷,遇到一個問題:公司的賬上的錢不夠還其他應(yīng)付款(都是掛在法人下面的其他應(yīng)付款有3萬多),現(xiàn)在公司要注銷需要封賬,這筆錢也還不了給法人了,其他應(yīng)付款的數(shù)據(jù)全部結(jié)轉(zhuǎn)到“營業(yè)外收入”,這樣一來的話,就需要交企業(yè)所得稅,有沒有什么辦法,可以避免繳納企業(yè)所得稅?
小規(guī)模納稅人季度超30萬,專票7萬,普票20萬,無票10萬,怎么填?
你好,什么行業(yè)全盤賬簡單點?
小規(guī)模公司有收入進帳,但不開票,可以先不做收入嗎
您好老師現(xiàn)在小規(guī)模納稅人餐飲服務(wù)行業(yè)的發(fā)票的稅率是多少呢?
老師,我這邊公司員工工資扣除部分扣了專項扣除三險一金,員工自己個稅申報了專項附加,我按工資表實際發(fā)工資時按應(yīng)發(fā)工資扣個人承擔的三險一金,這樣可以嗎?
業(yè)務(wù)員公差停車費掛什么科目
@董孝彬老師,別的老師別回答,
老師,企業(yè)交1.1萬元取暖費用分攤嗎還是可以直接記入費用呢
老師好,我想要材料的進銷存自動模塊,有嗎
@董孝彬老師,別的老師別回答,老師。期初,對面的會計做的,我還不知道呢,需要再改的時候,我再找您,謝謝你了
您好 ,不行,增資15萬再轉(zhuǎn)出會被稅務(wù)局盯上,14萬轉(zhuǎn)營業(yè)外收入照樣要交稅(14萬×25%=3.5萬),賬面沒錢就老實繳稅或找債權(quán)人簽豁免協(xié)議,硬搞增資可能白忙活還惹麻煩。
我們是小微企業(yè),是不是按14萬*5%=0.7萬交稅?
對對,小微企業(yè)是這個優(yōu)惠 稅率5%
債權(quán)人是老板,是不是沒法簽豁免協(xié)議?
之前老板墊資發(fā)工資繳納社保欠老板9萬元,如果現(xiàn)在增資15萬,之后還老板9萬,之后再經(jīng)營6個月時間每個月大概工資社保1萬元每月,這樣也不行是嗎?也容易被稅局盯上是嗎?
可以豁免協(xié)議 ,但稅務(wù)局可能認定變相分紅,老板要交20%個稅,否則公司得按收入交企業(yè)所得稅
之前老板墊資發(fā)工資繳納社保欠老板9萬元,如果現(xiàn)在增資15萬,之后還老板9萬,之后再經(jīng)營6個月時間每個月大概工資社保1萬元每月,這樣也不行是嗎?也容易被稅局盯上是嗎?
方案不行的,稅務(wù)能看穿是? 增資-經(jīng)營-還債,是為了避稅設(shè)計的套路,會認定老板的9萬借款轉(zhuǎn)為收入,需補稅9*0.25