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我們勾選了進項發(fā)票,還沒申報稅費,如果供應商開退貨退稅,是不是進項轉出金額也會變

2025-11-09 18:12
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齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

免費咨詢老師(3分鐘內極速解答)
2025-11-09 18:14

您好,的會變,因為你還沒正式申報抵扣,所以處理起來更簡單,你申報時直接按“藍票稅額減紅票稅額”的凈額(比如100-20=80)去填報就行,這樣你實際抵扣的進項稅就變少了,相當于自動完成了轉出效果,不需要再去額外填寫進項轉出欄目。

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您好,的會變,因為你還沒正式申報抵扣,所以處理起來更簡單,你申報時直接按“藍票稅額減紅票稅額”的凈額(比如100-20=80)去填報就行,這樣你實際抵扣的進項稅就變少了,相當于自動完成了轉出效果,不需要再去額外填寫進項轉出欄目。
2025-11-09
你好 不用 做進項的
2021-04-15
借:原材料等 負數 貸:應交稅費-增值稅進項轉出 正數 ? ? ? 應付賬款-負數
2024-01-20
你好,抵扣過進項稅額的發(fā)票退貨給供應商,是做進項稅額負數,而不是進項稅額轉出。 不要把?進項稅額負數? 與?進項稅額轉出? 搞混了?
2022-11-15
親,如果是出口退稅類勾選-用途確認,本身不需要填報增值稅申報表,直接用于出口退稅即可。 但是,為什么你報表的待抵扣進項稅額是有數據的呢?
2024-05-10
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