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老師,您好!我們是一般納稅人。10月份開票的一個項目是異地的簡易計稅。我這個月公司申報增值稅的時候,忘記做異地預繳了,就按3個點的增值稅交了,并開出了完稅證明。然后想起來做異地預繳,才去交了異地的增值稅,也開出了完稅證明。我現在想問的是1:預繳的增值稅,要怎么抵公司所在地交的?2:我是否要更正公司所在地的增值稅申報表?3:多交的稅款,要怎么處理?會在增值稅申報表的哪里體現出來?

2025-11-09 18:03
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2025-11-09 18:05

你看稅款所屬期如果10月份的話,那就在11月份申報10月份的增值稅的時候, 填寫附表四本期發(fā)生額實際抵扣金額,還有主表應納稅減征額, 或者是你只填寫本期發(fā)生額以后再抵扣也可以多交的稅款,在附表時期末余額里面。

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快賬用戶2531 追問 2025-11-09 18:19

那我現在要去更正申報表嗎?

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齊紅老師 解答 2025-11-09 18:49

你好對的 是的 是的

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你看一下自己手動的填寫了吧
2025-02-18
您好 一般納稅人本月繳納的異地預繳稅款,在本地本月申報增值稅時是沒法抵扣 要等下個月才能填寫抵扣 一筆納稅人不會沒有附表四的啊 如果沒有的話 那應該是系統問題 要咨詢下當地稅務大廳或者12366
2022-08-09
你好,預繳多的可以申請退稅或抵減。
2023-04-22
你好,你這屬于申報錯誤,建議更正,后面查到可以罰款或滯納金。
2021-01-17
您好,你申報增值稅直接按開票來申報,開票也沒有超過30萬季度不交稅的。
2019-12-13
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齊紅老師 | 官方答疑老師

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