你好,同學! 捐贈會計分錄如下: 借:營業(yè)外支出? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? 113 ? ? ?貸:庫存商品? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? 100 ? ? ? ? ? ? 應交稅費——應交增值稅(銷項稅額)? ? ? ? ?13 扣除限額是113
老師能幫我解釋一下這道題嗎?為什么不形成差異,捐贈200導致利潤減少200,稅法不允許扣除,不是應該產(chǎn)生暫時性差異200嗎
老師,這題為什么稅法允許扣除的食物捐贈支出是含稅金額?
老師,公益性捐贈是會計利潤總額的12%,允許扣除是嗎?那應納稅所得額的30%是什么
老師好!問下企業(yè)所得稅匯算清繳中,捐贈支出表里,如果公益性捐贈支出為100萬,允許扣除的限額是60萬,需要調(diào)整40萬,然后公益性捐贈支出視同銷售收入的不含增值稅的公允價格是120萬,那公益性捐贈調(diào)整表該如何填列?A105000表又該如何填呢?
公益性捐贈支出不超過利潤總額12%的部分允許扣除,那為什么這個調(diào)整明細表按稅收計算的扣除限額那里數(shù)字是0?
老師,小企業(yè)會計準則 印花稅需要計提嗎?
增值稅月末結(jié)轉(zhuǎn)怎么結(jié)
你好 請問小規(guī)模的個體戶經(jīng)營所得這個稅是怎么交的呢?我這個成本填不上去是不是供應商沒有開發(fā)票給我們這邊識別不出來的原因呢 可以叫供應商補開的嗎 如果6月份沒開的話到時要怎么結(jié)算呢
買了中級財務(wù)管理的課程,課程在哪里?
請問通過簽合同預付款的形式購買的設(shè)備,就是通過合同當時預付款的形式購買的設(shè)備,現(xiàn)在嗯,購買部門來報銷他的這個貨款,那這個報銷手續(xù)怎么辦理?。?/p>
申報表主表中本期應補稅額是正確的,但期初末繳稅額有未繳金額,實際上沒有欠稅。我查了一下以往的申報表,產(chǎn)生的原因是多年申報時未填寫本期繳納上期應納稅額累計的結(jié)果,請問現(xiàn)要怎么調(diào)整?
老師你好,小規(guī)模納稅人季度銷售額超過30萬,應該按照全額繳納增值稅和附加稅,計提附加稅應該在哪一個月計提,比如是二季度,應該在每個月計提,還是在6月份計提呢。
你好老師,我合作收到一張勞務(wù)費發(fā)票,是個人開的,備注上面寫著,購買方應在次月15日前代扣代繳銷售方個人所得稅,未按規(guī)定扣繳的,改發(fā)票不得作為所得稅前合法有效扣除憑證,這個我合作社怎么申報?
去年開出去的房租租賃發(fā)票,稅點9個點開成了5個點,今年紅沖了5個點重開9個點。該怎么做分錄
小規(guī)模納稅的超市收到一個消防系統(tǒng)維修的勞務(wù)發(fā)票可以作為管理費用入帳嗎
老師但是這個講課老師講的話說這個稅會有差異 會計上按成本做營業(yè)外支出 稅務(wù)上這個不太看得懂
這里機械設(shè)備是庫存商品,賬務(wù)處理就是這樣的