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您好,老師。上個月采購了一批原材料,因為部門溝通不及時,財務(wù)不知道產(chǎn)生了運費,這個月采購拿到運輸發(fā)票才到財務(wù)報備付款,請問這跨月的原材料運費怎么入賬?

2025-08-28 11:04
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

免費咨詢老師(3分鐘內(nèi)極速解答)
2025-08-28 11:05

那個直接計入生產(chǎn)成本就行

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快賬用戶2529 追問 2025-08-28 11:08

借:主營業(yè)務(wù)成本~運費 貸:銀行存款

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快賬用戶2529 追問 2025-08-28 11:08

這樣寫嗎?

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齊紅老師 解答 2025-08-28 11:08

你那個材料直接銷售的可以那樣做

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快賬用戶2529 追問 2025-08-28 11:09

材料是用于生產(chǎn)的,分錄應(yīng)該怎么寫?

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快賬用戶2529 追問 2025-08-28 11:09

借方寫生產(chǎn)成本嗎?

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齊紅老師 解答 2025-08-28 11:10

是用于生產(chǎn)的就是我那樣做

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1借原材料50000 應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅進項稅額6500 貸銀行存款56500
2022-04-18
你好;都需要走 制造費用去歸集下的。 計入在原材料 成本去;如果確實 分不清楚的才是計入制造費用歸集 ;月末轉(zhuǎn)生產(chǎn)成本去
2021-12-22
同學(xué)你好 計入管理費用就行了 2.按照實際的運費計入成本里面 3.按照實際的分批
2021-12-22
你好,如果是單一材料的話可以,如果是多種材料,需要按和準(zhǔn)確的比例分?jǐn)?,否則的話記錄管理費用
2022-02-21
你好,這個不屬于建筑服務(wù),機械費用的話,這個是機械租賃,這個帶著操作員嘛。
2023-10-27
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齊紅老師 | 官方答疑老師

職稱:注冊會計師,稅務(wù)師

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