你好,你更正申報(bào)表,填寫免稅收入同時(shí)更正年報(bào)收入的數(shù)字
老師你好,我想問一下小規(guī)模納稅人無票收入怎么入賬呢,比如無票收入20000,還有填報(bào)增值稅的時(shí)候改怎么填報(bào),所得稅的時(shí)候營業(yè)收入改怎么填報(bào),謝謝
小規(guī)模申報(bào)增值稅,增值稅主表,無票收入是填欄1吧,欄1等于欄2欄3加無票收入,但是這個(gè)無票收入又沒有超過月10萬,填哪呢
我在3月更正申報(bào)了21年的增值稅增加收入10萬,22年的增值稅申報(bào)增加收入30萬,增值稅申報(bào)表都做了更正申報(bào),請問一下我的21年和22年的財(cái)務(wù)報(bào)表要不要更正修改?補(bǔ)充的收入怎么做會計(jì)憑證?是直接坐在今年3月嗎?
老師,未開票收入在上期已經(jīng)申報(bào)增值稅(季度未超30萬已免),上期未開票的在本期又開票了,本季度收入超過30萬了,小規(guī)模增值稅申報(bào)表里面沒有負(fù)數(shù)填列這一欄,(按開票金額報(bào)本月收入大于實(shí)際收入,按實(shí)際收入這部分稅又沒有繳到),該怎么申報(bào)?
老師,我公司是農(nóng)業(yè)開發(fā)有限公司,2023年增值稅沒有申報(bào)無票收入(免征稅收入),同時(shí)也沒有入賬,現(xiàn)在成本和費(fèi)用高于收入幾十萬,所得稅匯算還能在不改增值稅報(bào)表的同時(shí)補(bǔ)報(bào)免征稅收入不?
汽車修理修配行業(yè),辦理二級資質(zhì)說是要去稅局備案,做什么備案啊
一個(gè)人不超500的勞務(wù)開個(gè)收據(jù)可以做賬?
24年9月份的發(fā)票未掛賬,現(xiàn)在需要付款可以把這張發(fā)票做到25年8月份里面嗎?
我們公司有一條船,期租給別人,本月收到了8.7-9.6的30天租金,這個(gè)收入確認(rèn)在下個(gè)月6號可以嗎,下個(gè)月開票
老師好,我單位收到專票250萬,合同價(jià)款600萬,本次支付15萬,掛賬是按250-15還是600-15?
老師麻煩看下 這樣寫分錄對嗎
企業(yè)印花稅10元是用個(gè)人支付寶支付的。賬上10元印花稅的余額,應(yīng)該怎么平賬呢?需要什么資料才能入賬嗎?
你好老師,開勞務(wù)費(fèi),前面的大類選什么?
老師好,企業(yè)代員工繳納個(gè)人社保的部分計(jì)入哪個(gè)科目?
你好 老師 最后應(yīng)交增值稅應(yīng)該怎么調(diào)整
免稅收入填哪里?
增值稅附表資料藝第18行