同學(xué)你好,可以,但是有風(fēng)險(xiǎn)。
請(qǐng)問(wèn)老師,現(xiàn)在小規(guī)模免增值稅,開(kāi)票5000,稅率寫的免稅,報(bào)增值稅表時(shí),收入顯示的就是5000。那相當(dāng)于現(xiàn)在沒(méi)有稅,都是收入,那收做賬就不用做增值稅分錄了是嗎?也不用把增值稅結(jié)轉(zhuǎn)到營(yíng)業(yè)外收入了?
老師:我公司是小規(guī)模納稅人,在申報(bào)2022年第四季度時(shí),發(fā)現(xiàn)收入少報(bào)了40多萬(wàn),我在減免明細(xì)表里找了,沒(méi)有減免增值稅這個(gè)政策了,現(xiàn)在增值稅申報(bào)表的年度累計(jì)收入與財(cái)報(bào)年收入不一致,怎么處理呢?
老師,我公司是農(nóng)業(yè)開(kāi)發(fā)有限公司,2023年增值稅沒(méi)有申報(bào)無(wú)票收入(免征稅收入),同時(shí)也沒(méi)有入賬,現(xiàn)在成本和費(fèi)用高于收入幾十萬(wàn),所得稅匯算還能在不改增值稅報(bào)表的同時(shí)補(bǔ)報(bào)免征稅收入不?
2023年風(fēng)險(xiǎn)稽查時(shí)補(bǔ)交2021年的稅,去大廳補(bǔ)稅時(shí)稅務(wù)申報(bào)表上改成無(wú)票收入了,2023年我賬上沒(méi)有把2021年補(bǔ)做無(wú)票收入, 只在2023年賬上做了借:未分配利潤(rùn)(增值稅、附加稅、企業(yè)所得稅) 貸:應(yīng)交稅費(fèi), 2023年12月客戶 需要發(fā)票 ,我補(bǔ)開(kāi)了發(fā)票,直接做了收入分錄 借:應(yīng)收賬款 貸:主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費(fèi) 這樣增值稅多交了, 現(xiàn)在申請(qǐng)2023年多交的增值稅,把2023年補(bǔ)開(kāi)發(fā)票的稅務(wù)申報(bào)表,變更填一筆無(wú)票收入負(fù)數(shù),那我2023年的分錄我要怎么修改?
我公司是小規(guī)模納稅人,現(xiàn)在想補(bǔ)2023年的收入六十萬(wàn),2023年當(dāng)時(shí)每個(gè)季度都是零申報(bào),沒(méi)有收入,沒(méi)有費(fèi)用也沒(méi)有虧損。我現(xiàn)在申報(bào)了六十萬(wàn)收入以后,增值稅免稅,但是企業(yè)所得稅要補(bǔ)交多少呢?
老師你好,我這個(gè)工作經(jīng)歷那寫的不對(duì)啊,報(bào)考中級(jí)顯示工作年限不夠
老師你好,我報(bào)中級(jí),你看我工作經(jīng)歷哪寫的不對(duì)啊,報(bào)考年限不夠
老師,24年暫估成本20萬(wàn),匯算清繳前收到10萬(wàn),剩余10萬(wàn)已納稅調(diào)增,現(xiàn)在調(diào)增的10萬(wàn)后,分錄該怎么寫,是把原暫估分錄紅沖,還要再充未分配利潤(rùn)嗎?
老師,如果知道固定成本,還有變動(dòng)費(fèi)用的變動(dòng)率,利潤(rùn)定50%,怎么算吊牌價(jià)
老師,對(duì)公賬戶轉(zhuǎn)款法人個(gè)人卡,怎么才能合理合法的轉(zhuǎn)賬?對(duì)公轉(zhuǎn)法人個(gè)人有啥稅收政策啥的嗎?或者紅線之類的
請(qǐng)問(wèn)老師,今天6月份啟用金蝶標(biāo)準(zhǔn)版,然后把其他軟件的期末余額錄入到這個(gè)軟件中,但是在算利潤(rùn)表的時(shí)候,系統(tǒng)把1-5月份的數(shù)據(jù)也加上成了本期數(shù)據(jù),這個(gè)要怎么更正
今天發(fā)現(xiàn)2024年成本多結(jié)轉(zhuǎn),5月已做完匯算清繳,如何在這個(gè)月6月做分錄調(diào)整呢
請(qǐng)問(wèn),電子發(fā)票怎么作廢,謝謝
老師,公司租給老板住的宿舍產(chǎn)生的房租和水電費(fèi)如何入賬?
職工交通費(fèi)抵扣怎么抵?
最好的辦法呢?
同學(xué)你好,最好的辦法,變更增值稅申報(bào)表,所得稅匯算補(bǔ)報(bào)免稅收入。
好的,謝謝老師
同學(xué)你好,不客氣,祝你學(xué)習(xí)進(jìn)步,工作順利。