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老師,外貿(mào)企業(yè)免退,因進(jìn)項(xiàng)發(fā)票不合規(guī)開的加工費(fèi)發(fā)票,2024年出口的現(xiàn)在還沒辦退稅,但當(dāng)時(shí)已做增值稅零稅率申報(bào)但賬面未記收入,且對(duì)應(yīng)進(jìn)項(xiàng)發(fā)票已經(jīng)勾選抵扣了,那現(xiàn)在要做進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出嗎同時(shí)補(bǔ)記收入還是說轉(zhuǎn)內(nèi)銷按13點(diǎn)來交增值稅?謝謝。

2025-08-28 22:03
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊(cè)會(huì)計(jì)師;財(cái)稅講師

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2025-08-28 22:04

?同學(xué)您好,很高興為您解答,請(qǐng)稍等

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齊紅老師 解答 2025-08-28 22:11

您好,2024 年出口的業(yè)務(wù)現(xiàn)在已經(jīng)過了退稅申報(bào)期(2025 年 4 月 30 日前),而且進(jìn)項(xiàng)發(fā)票不合規(guī)還已經(jīng)勾選抵扣了,所以現(xiàn)在得先把已抵扣的進(jìn)項(xiàng)稅額做轉(zhuǎn)出,再按內(nèi)銷補(bǔ)記收入并交增值稅,具體是按出口貨物離岸價(jià)算出不含稅收入后再算 13% 的銷項(xiàng)稅,比如離岸價(jià)是 11300 元,那不含稅收入就是 11300÷(1%2B13%)=10000 元,銷項(xiàng)稅就是 10000×13%=1300 元,也就是要按 13% 的稅率交 1300 元的增值稅,同時(shí)補(bǔ)記 10000 元的內(nèi)銷收入,不能再辦退稅了

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快賬用戶3469 追問 2025-08-28 22:32

進(jìn)項(xiàng)發(fā)票不合規(guī)指的是開的加工費(fèi)發(fā)票不是產(chǎn)品發(fā)票,導(dǎo)致退不了稅的,但當(dāng)月已經(jīng)按零稅率填了增值稅申報(bào)表的,但未做入金蝶賬面收入 現(xiàn)在按內(nèi)銷做收入交銷項(xiàng)稅的同時(shí)還需要做那張加工費(fèi)發(fā)票的對(duì)應(yīng)進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出嗎?

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齊紅老師 解答 2025-08-28 22:34

?您好,需要做那張加工費(fèi)發(fā)票的對(duì)應(yīng)進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出。因?yàn)楦鶕?jù)相關(guān)規(guī)定,納稅人取得的增值稅扣稅憑證不符合法律、行政法規(guī)或者國(guó)務(wù)院稅務(wù)主管部門有關(guān)規(guī)定的,其進(jìn)項(xiàng)稅額不得從銷項(xiàng)稅額中抵扣。你當(dāng)月按零稅率填了增值稅申報(bào)表,說明已經(jīng)將該加工費(fèi)發(fā)票的進(jìn)項(xiàng)稅額進(jìn)行了申報(bào)抵扣,但由于發(fā)票不合規(guī),現(xiàn)在按內(nèi)銷做收入交銷項(xiàng)稅時(shí),就需要將之前已抵扣的加工費(fèi)發(fā)票對(duì)應(yīng)進(jìn)項(xiàng)稅額做轉(zhuǎn)出處理。

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快賬用戶3469 追問 2025-08-28 22:34

又進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出又做內(nèi)銷交銷項(xiàng),感覺多交稅了呢 如果當(dāng)時(shí)直接做內(nèi)銷交銷項(xiàng)稅的同時(shí)那張進(jìn)項(xiàng)發(fā)票也是可以正常勾選抵扣的吧

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齊紅老師 解答 2025-08-28 22:38

?您好,不會(huì)多交稅呀。因?yàn)槟菑埣庸べM(fèi)發(fā)票不合規(guī),本身就不能用來抵扣進(jìn)項(xiàng)稅呀,所以做進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出是對(duì)的呀。而按內(nèi)銷做收入交銷項(xiàng)稅,是根據(jù)內(nèi)銷的業(yè)務(wù)來正常計(jì)算交稅的,這兩者不是重復(fù)交稅哦。如果當(dāng)時(shí)直接做內(nèi)銷交銷項(xiàng)稅,由于那張發(fā)票不合規(guī),也是不能正常勾選抵扣的,還是得做進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出呢。

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?同學(xué)您好,很高興為您解答,請(qǐng)稍等
2025-08-28
你好,同學(xué) 申請(qǐng)退稅,是需要有進(jìn)項(xiàng)稅發(fā)票的。只要出品符合條件,現(xiàn)在申請(qǐng)政策上還是允許的。 如果準(zhǔn)備走出口退稅,出口是免稅時(shí)開免稅發(fā)票。是免稅。
2022-06-29
您好,1.勾選-統(tǒng)計(jì)完成即可 2.不需要做這步操作
2021-01-12
你這些發(fā)票是打算用來退稅的嗎
2020-01-10
你就是賬面也是有做進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出嗎?
2024-05-15
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