晚上好,1.是的,就是單位成本(加權(quán)平均的) 2.不用算6月,我們直接用財務(wù)賬套里的金額,和業(yè)務(wù)系統(tǒng)里的庫存數(shù)量,作為6月末的庫存 3.是的,是這么算原材料成本

用友軟件里的事,就是在我結(jié)賬的時候,軟件里邊兒有這個供銷存?之前跟蔡老師說的時候是按原材料。就進原材料庫,入成品進入成品庫。那么銷售也是一樣,出成品就出成品庫,出原材料就出原材料庫。但是我公司之前老會計他做的賬是,只要是購進他全進的原材料庫。只要是銷售無論是銷售的原材料還是銷售的成品,他全走的成品庫。一月份之前我還是這么做的,因為二月份疫情期間沒上班,就空姐的賬沒有業(yè)務(wù)發(fā)生。到三月份我就聽用友唐經(jīng)理和蔡老師說就是銷售什么就從哪個庫出。我就銷售原材料,我走原材料庫,銷售成品有成品庫,這個月我就是這么結(jié)的。但是我家之前那個老會計是那么接的。到月底結(jié)賬的時候,正常結(jié)這個帳,我該對賬的都對了。但是走到那月末處理的時候。就出問題了,他就讓我輸這個產(chǎn)成品的成本。那么產(chǎn)成品的成本在這之前那個老會計它干的時候。說軟件兒這個人告訴他。在我公司的這個銷售出庫單里面,結(jié)完帳以后,在銷售出庫單里面。就是自動顯示出這個成本價。根據(jù)銷售出庫單里邊的這個單價的這個成本價去回填產(chǎn)成品的這個成本。
老師比較急,用友軟件里的事,就是在我結(jié)賬的時候,軟件里邊兒有這個供銷存?之前跟蔡老師說的時候是按原材料。就進原材料庫,入成品進入成品庫。那么銷售也是一樣,出成品就出成品庫,出原材料就出原材料庫。但是我公司之前老會計他做的賬是,只要是購進他全進的原材料庫。只要是銷售無論是銷售的原材料還是銷售的成品,他全走的成品庫。一月份之前我還是這么做的,因為二月份疫情期間沒上班,就空姐的賬沒有業(yè)務(wù)發(fā)生。到三月份我就聽用友唐經(jīng)理和蔡老師說就是銷售什么就從哪個庫出。我就銷售原材料,我走原材料庫,銷售成品有成品庫,這個月我就是這么結(jié)的。但是我家之前那個老會計是那么接的。到月底結(jié)賬的時候,正常結(jié)這個帳,我該對賬的都對了。但是走到那月末處理的時候。就出問題了,他就讓我輸這個產(chǎn)成品的成本。那么產(chǎn)成品的成本在這之前那個老會計它干的時候。說軟件兒這個人告訴他。在我公司的這個銷售出庫單里面,結(jié)完帳以后,在銷售出庫單里面。就是自動顯示出這個成本價。根據(jù)銷售出庫單里邊的這個單價的這個成本價去回填產(chǎn)成品的這個成本。
第一次做工業(yè)賬沒有經(jīng)驗,剛接手這家公司,管理不是很規(guī)范,材料和產(chǎn)品沒有入庫出庫,每月只有銷售產(chǎn)品的發(fā)票,銷售成本也是編的,所以目前有點蒙圈,不知道怎么合理做成本,請老師指導(dǎo)一下,公司產(chǎn)品很單一好核算的:1.購入原材料(入庫) 借:原材料—錫錠 原材料—銅 貸:銀行存款 2.車間領(lǐng)用原材料成本(出庫) 借:生產(chǎn)成本—后面接什么合適請老師告知 貸:原材料—錫錠/銅(兩種原材料) 3.結(jié)轉(zhuǎn)入庫產(chǎn)成品生產(chǎn)成本 借:庫存商品—鑼(就這一個產(chǎn)品) 貸:生產(chǎn)成本—后面怎么設(shè)明細? 4.結(jié)轉(zhuǎn)銷售成本(根據(jù)銷售收入核算成本對嗎?) 借:主營業(yè)務(wù)成本 貸:庫存商品—鑼 請老師好好看看,再把我不懂的地方解答一下
1、老板說:不能再把采購進來的物料視為全部成本結(jié)轉(zhuǎn), 2、全盤會計說:沒有采購的物料視為全部成本結(jié)轉(zhuǎn)的,是按占比領(lǐng)料的 3、老板說:成本提前結(jié)轉(zhuǎn),不能真實的反應(yīng)利潤,從7月份開始,用成品入庫,倒退的方式結(jié)合ERP系統(tǒng)的領(lǐng)料和BOW 表,做領(lǐng)料和結(jié)轉(zhuǎn), 4、全盤會計說:以前都是按BOW表占比0.7左右領(lǐng)料,不可能是按采購領(lǐng)料的 5、老板說:7月的成本太高,說不糾結(jié)前面,把7月的財務(wù)按正式的領(lǐng)料結(jié)轉(zhuǎn),給出做法,就是用用成品入庫,倒退的方式結(jié)合ERP系統(tǒng)的領(lǐng)料和BOW 表,做領(lǐng)料和結(jié)轉(zhuǎn) 6、那就是我成本會計做出來成品進銷存,材料進銷存,成本核算表再去結(jié)轉(zhuǎn) 老師,教我做下這個成本
請董孝彬老師回答,非董孝彬老師勿擾,委外回來的也按損耗率算的。系統(tǒng)數(shù)據(jù)進銷存不太準,6、7月份都有盤點。實物調(diào)系統(tǒng)數(shù)咯。 2、老師做的怎么樣了呢 3、我現(xiàn)在的理解是,把7月成品入庫的工單,這工單領(lǐng)料多少料,比如工單A7月完工入庫200個,我就乘以200個領(lǐng)料就是我7月的耗用?,F(xiàn)在看這意思主要把材料實際結(jié)轉(zhuǎn)
老師,請問申報經(jīng)營所得稅提示這樣,需要如何備注昵
營業(yè)外收入是增值稅報表里的哪個數(shù)
老師,這個單元格,我怎么打字呀,下面空白地方,不會設(shè)置了
老師,請問申報個人經(jīng)營所得水提示這個需要備注什么比較好的
老師 鋼材行業(yè)零售批發(fā)增值稅和企業(yè)所得稅稅負一般是多少啊。
舉個例子,幫我看看對不對。比方說7-9月利潤總額6萬元,10-12月利潤總額3萬元。若是7-9月暫估7萬,就是-1萬利潤,10-12月沖掉7萬暫估,7-9月是不是還是3萬利潤
老師,員工社保下個月遷移到另外一家公司,是這個月中斷參保還是下個月中斷呢
開回來的個人勞務(wù)發(fā)票15萬,但是不想要這么多成本,虧損難看??梢园l(fā)票附15萬,入賬10萬嗎
一般納稅人是怎么抵扣增值稅
最新的企業(yè)所得稅申報表增加了費用項目也包含了研發(fā)費用,并且直接100%扣除增加了利潤,而財務(wù)報表沒有變更是沒有扣除研發(fā)費用,導(dǎo)致兩邊凈利潤有差,請問要怎么填合適?
1、老師,那如果不把BOM拆成材料,那我現(xiàn)在要把今年的所有委外加工的都核算出來嗎?還是像我昨天說的,7月就把委外BOM拆成材料來核算了,加工費全盤放在制造費用里了。 2、不用算6月,我們直接用財務(wù)賬套里的金額,和業(yè)務(wù)系統(tǒng)里的庫存數(shù)量,作為6月末的庫存:老師可以根據(jù)我昨天的資料演示一下嗎? 3、是的,是這么算原材料成本,公式怎么計算,老師可以根據(jù)我昨天成本表試算一下給我嗎
早上好,1.我認為要把委外加工單獨核算和管理的,總賬入賬也錯了,借:委外加工-原材料? 貸:原材料? ?,借:委外加工-加工費? 貸應(yīng)付,借:委外加工-半成品? 貸:委外加工-原材料? ? 委外加工-加工費 2.昨天的資料里沒有數(shù)量和金額呀,比如耳機某型號數(shù)量2,各型號總數(shù)200,財務(wù)金額1000000,這個型號的金額=2*預(yù)算單價(沒有就用市場賣價)/所有商品市場賣價總和*100000 3.您不是就是這個思路么
1、委外加工那我明白了,委外加工單獨做一個核算表格。那我現(xiàn)在要不要把今年1月到7月,這7個月的委外成本算出來。然后把7月的產(chǎn)成品核算出來。然后讓她把科目余額表委外加工費84多萬改掉。就不要放在制造費用里面了 2、哪個沒有數(shù)量,我重新發(fā)了7月銷退貨明細表(就是銷售出去的),老師看下郵箱,幫我補充一下可以嗎?財務(wù)金額指的是哪個,在科目余額表里面嗎庫存商品余額?預(yù)算單價可以是我7月的單位成本嗎?還是銷售不含稅單價? 4、是的
1.沒有必要,因為1-6不會去反結(jié)賬,老板也只讓做7月,把7月委外單獨核算,84萬7月加工費可以改賬 2.對的,財務(wù)就是庫存商品金額,預(yù)算單價咱有什么單價都行,預(yù)算的,現(xiàn)在的市場賣價,都是同一口徑就行 3.能告訴我具體看哪個工作表么,
1、這個成品出庫表(進銷存)可以幫我補充一下嗎?就在成本核算表最后一個工作表,我重新發(fā)了7月銷退貨明細表(就是銷售出去的),老師看下郵箱。
好的,我現(xiàn)在去收一下郵件
您好,回您郵件了,公式寫好了,把入出存的單價公式優(yōu)化了,原來的公式 會出現(xiàn)錯誤的
老師,幫忙審核下委外加工核算是否算對了。然后生產(chǎn)領(lǐng)料我就按這個單位成本領(lǐng)料就好了是吧。發(fā)你郵箱了
您好,我這會都下班了,現(xiàn)在沒有電腦哦,先跟我說下看哪個表吧,發(fā)太多我也搞不清
7月委外加工核算表。我算出來了。發(fā)你郵箱了。那您明早幫我審核一下
哦哦,好的,我一會去收郵件
1、那生產(chǎn)領(lǐng)用這個委外品,出庫單價就是委外的單位成本對吧 2、那我把7月產(chǎn)成品成本算出來,委外加工成本算出來。就把這兩個核算表發(fā)給全盤。她自已改7月份財務(wù)報表或新增委外加工科目就行了對嗎。
晚上好,表格我收到了,就是這個思路,半成品價值=原材料%2B加工費 我們還得有一個委外加工原材料和半成品的收發(fā)存、 您好優(yōu)秀,專業(yè)又謙虛,我看好您,以后是財務(wù)經(jīng)理