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請董孝彬老師回答,非董孝彬老師請勿擾 1、那成品出庫(進銷存)這個進銷存的單價就是單位成本,而不是銷售單價對吧。只有7月入庫數(shù)量。6月成品結(jié)余還不知道,或者6月結(jié)余的成品可以用7月單位成本嗎?假如7月的單位成本也沒有這個成本,那我豈不是還要核算6月成本 2、成本核算表里,生產(chǎn)有領(lǐng)料,那也有退料和超領(lǐng)或其他出入庫。那我這個成品原材料成本要增或減吧,對嗎?老師。比如領(lǐng)料100+超領(lǐng)10+其他出庫15-退料3個=某工單成品原材料成本。對嗎?

2025-08-28 22:32
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2025-08-28 22:41

晚上好,1.是的,就是單位成本(加權(quán)平均的) 2.不用算6月,我們直接用財務(wù)賬套里的金額,和業(yè)務(wù)系統(tǒng)里的庫存數(shù)量,作為6月末的庫存 3.是的,是這么算原材料成本

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快賬用戶4311 追問 2025-08-29 09:00

1、老師,那如果不把BOM拆成材料,那我現(xiàn)在要把今年的所有委外加工的都核算出來嗎?還是像我昨天說的,7月就把委外BOM拆成材料來核算了,加工費全盤放在制造費用里了。 2、不用算6月,我們直接用財務(wù)賬套里的金額,和業(yè)務(wù)系統(tǒng)里的庫存數(shù)量,作為6月末的庫存:老師可以根據(jù)我昨天的資料演示一下嗎? 3、是的,是這么算原材料成本,公式怎么計算,老師可以根據(jù)我昨天成本表試算一下給我嗎

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齊紅老師 解答 2025-08-29 09:07

早上好,1.我認為要把委外加工單獨核算和管理的,總賬入賬也錯了,借:委外加工-原材料? 貸:原材料? ?,借:委外加工-加工費? 貸應(yīng)付,借:委外加工-半成品? 貸:委外加工-原材料? ? 委外加工-加工費 2.昨天的資料里沒有數(shù)量和金額呀,比如耳機某型號數(shù)量2,各型號總數(shù)200,財務(wù)金額1000000,這個型號的金額=2*預(yù)算單價(沒有就用市場賣價)/所有商品市場賣價總和*100000 3.您不是就是這個思路么

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快賬用戶4311 追問 2025-08-29 10:12

1、委外加工那我明白了,委外加工單獨做一個核算表格。那我現(xiàn)在要不要把今年1月到7月,這7個月的委外成本算出來。然后把7月的產(chǎn)成品核算出來。然后讓她把科目余額表委外加工費84多萬改掉。就不要放在制造費用里面了 2、哪個沒有數(shù)量,我重新發(fā)了7月銷退貨明細表(就是銷售出去的),老師看下郵箱,幫我補充一下可以嗎?財務(wù)金額指的是哪個,在科目余額表里面嗎庫存商品余額?預(yù)算單價可以是我7月的單位成本嗎?還是銷售不含稅單價? 4、是的

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齊紅老師 解答 2025-08-29 10:42

1.沒有必要,因為1-6不會去反結(jié)賬,老板也只讓做7月,把7月委外單獨核算,84萬7月加工費可以改賬 2.對的,財務(wù)就是庫存商品金額,預(yù)算單價咱有什么單價都行,預(yù)算的,現(xiàn)在的市場賣價,都是同一口徑就行 3.能告訴我具體看哪個工作表么,

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快賬用戶4311 追問 2025-08-29 10:59

1、這個成品出庫表(進銷存)可以幫我補充一下嗎?就在成本核算表最后一個工作表,我重新發(fā)了7月銷退貨明細表(就是銷售出去的),老師看下郵箱。

1、這個成品出庫表(進銷存)可以幫我補充一下嗎?就在成本核算表最后一個工作表,我重新發(fā)了7月銷退貨明細表(就是銷售出去的),老師看下郵箱。
1、這個成品出庫表(進銷存)可以幫我補充一下嗎?就在成本核算表最后一個工作表,我重新發(fā)了7月銷退貨明細表(就是銷售出去的),老師看下郵箱。
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齊紅老師 解答 2025-08-29 11:04

好的,我現(xiàn)在去收一下郵件

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齊紅老師 解答 2025-08-29 11:18

您好,回您郵件了,公式寫好了,把入出存的單價公式優(yōu)化了,原來的公式 會出現(xiàn)錯誤的

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快賬用戶4311 追問 2025-08-29 19:06

老師,幫忙審核下委外加工核算是否算對了。然后生產(chǎn)領(lǐng)料我就按這個單位成本領(lǐng)料就好了是吧。發(fā)你郵箱了

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齊紅老師 解答 2025-08-29 19:08

您好,我這會都下班了,現(xiàn)在沒有電腦哦,先跟我說下看哪個表吧,發(fā)太多我也搞不清

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快賬用戶4311 追問 2025-08-29 21:38

7月委外加工核算表。我算出來了。發(fā)你郵箱了。那您明早幫我審核一下

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齊紅老師 解答 2025-08-29 21:42

哦哦,好的,我一會去收郵件

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快賬用戶4311 追問 2025-08-29 21:51

1、那生產(chǎn)領(lǐng)用這個委外品,出庫單價就是委外的單位成本對吧 2、那我把7月產(chǎn)成品成本算出來,委外加工成本算出來。就把這兩個核算表發(fā)給全盤。她自已改7月份財務(wù)報表或新增委外加工科目就行了對嗎。

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齊紅老師 解答 2025-08-29 22:30

晚上好,表格我收到了,就是這個思路,半成品價值=原材料%2B加工費 我們還得有一個委外加工原材料和半成品的收發(fā)存、 您好優(yōu)秀,專業(yè)又謙虛,我看好您,以后是財務(wù)經(jīng)理

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晚上好,1.是的,就是單位成本(加權(quán)平均的) 2.不用算6月,我們直接用財務(wù)賬套里的金額,和業(yè)務(wù)系統(tǒng)里的庫存數(shù)量,作為6月末的庫存 3.是的,是這么算原材料成本
2025-08-28
原材料進銷存核心:期初結(jié)存 %2B 7 月入庫 = 7 月領(lǐng)用 %2B 7 月期末結(jié)存,7 月領(lǐng)用的數(shù)量和金額需與實際領(lǐng)料單一致。 銜接成本核算:7 月領(lǐng) 200 個物料,先全計入 “生產(chǎn)成本”;產(chǎn)成品只入庫 100 個,剩余 100 個在產(chǎn)線(在產(chǎn)品),按材料投入方式(如一次投入按數(shù)量)分配成本 ——100 個產(chǎn)成品對應(yīng) 100 個物料成本,100 個在產(chǎn)品對應(yīng) 100 個物料成本,這樣原材料領(lǐng)用數(shù)(200 個)與成本分配數(shù)(100%2B100)一致,進銷存就銜接上了。
2025-09-03
不好意思,剛才燒飯去了,我在等數(shù)據(jù)呀,7月入庫這些工單%2B成品,對應(yīng)的領(lǐng)料單沒有, 2.還有領(lǐng)料的單價也沒有,委外加工今天我們呆考慮加工費多少錢一個,管理以后再說,另外74個產(chǎn)品的BOM都有了嗎 3.BOM是收到的,我們理解是按拆成材料的BOM表%2B加工費記材料成本,
2025-08-23
你稍等一下,我和他說了,等會兒就來
2025-08-23
朋友您好,對不起,剛才補覺去了,第一個工作表給總賬的話,可以的,只是7月財務(wù)賬套里的原材料和庫存商品的庫存金額與ERP里不一樣。其實我們做完成本核算以后,總賬按照成本核算的表格做好財務(wù)和業(yè)務(wù)的庫存。業(yè)財都是一樣的,這樣才對。 2.就是說,進銷存啊,這些我們有系統(tǒng)的話,手工的話也沒必要做。如果要做的話是一定和業(yè)務(wù)一樣的。 3.對的,跟日期的模板是差不多。因為以前我在日企的時候,我們也是做這個產(chǎn)品大類,也每個大類里面有很多的品號。這個BOM表的用量沒有錯,是上面的產(chǎn)量和下面的用量相乘。 4.是您聰明覺得成本核算不難,其實成本核算不簡單的,這是最有含金量的一個財務(wù)崗位嘛。分步是太復(fù)雜了,一般是考試或半成品要直接出售時用。
2025-08-24
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