同學(xué),你好
是可以的

老師,請問一般納稅人以前月份開的專用發(fā)票30萬,工程只有15萬,購買方要我們紅沖了原來30萬的發(fā)票,只開15萬的,之前的發(fā)票他沒有認(rèn)證,但是他說已經(jīng)做賬了,不給回原來的開發(fā)票,這樣可以嗎?是直接紅沖就可以了嗎?
請問公司的一個項目以前年度勞務(wù)成本掛賬應(yīng)付賬款15萬,農(nóng)民工工資專戶發(fā)放工資15萬入了成本但沒發(fā)票(這15萬欠票的農(nóng)民工工資正好就是勞務(wù)掛賬的15萬)?,F(xiàn)在的情況就是我賬上就多做了15萬的成本,還掛了應(yīng)付賬款15萬,請問一下,現(xiàn)在要調(diào)以前年度賬應(yīng)該怎么調(diào)?
請問公司的一個項目以前年度勞務(wù)成本掛賬應(yīng)付賬款15萬,農(nóng)民工工資專戶發(fā)放工資15萬入了成本但沒發(fā)票(這15萬欠票的農(nóng)民工工資正好就是勞務(wù)掛賬的15萬)?,F(xiàn)在的情況就是我賬上就多做了15萬的成本,還掛了應(yīng)付賬款15萬,請問一下,現(xiàn)在要調(diào)以前年度賬應(yīng)該怎么調(diào)?
我的增值稅這樣算下來不是60多萬,但是我能開回來的成本發(fā)票大概40多萬,這兩個可以互相抵嗎?
我是小規(guī)模 2022年收入60萬 成本80萬 虧損了 但是80萬里面有30萬是勞務(wù)費 這些費用個人沒有開回來發(fā)票 也就是說這30萬是無發(fā)票成本 現(xiàn)在匯算清繳 這些無成本發(fā)票怎么處理?
老師我們是商貿(mào)批發(fā)業(yè)之前會計增值稅稅負(fù)是0.08%,可以上調(diào)1%有風(fēng)險嗎?
老師好,小規(guī)模納稅人,就夫妻兩個人,每月個稅都申報了,但有時候工資沒發(fā)下來,但之前都是匯算清繳前補齊,這個季度企業(yè)所得稅申報表改了,需要填已計入成本的工資和實際支付的工資,這個不一致怎么辦?還有以后如果沒發(fā)工資,個稅申報零嗎?
老師企業(yè)所得稅報表,新出的事項1職工薪酬那,已計入成本費用的職工薪酬,還有一項是實際支付給職工的應(yīng)付職工薪酬,都填0可以不
老師企業(yè)所得稅報表,新出的事項1職工薪酬那,已計入成本費用的職工薪酬,還有一項是實際支付給職工的應(yīng)付職工薪酬,都填0可以不
老師企業(yè)所得稅報表,新出的事項1職工薪酬那,已計入成本費用的職工薪酬,還有一項是實際支付給職工的應(yīng)付職工薪酬,都填0可以不
@董孝彬老師那應(yīng)該怎么做呢?
請問老師第三季度預(yù)繳所得稅申報里面的實際支付的工資和計入成本費用的工資怎么取數(shù)?是填寫7月—9月的合計數(shù)嗎?
電話號碼失效怎么找回密碼
老師,裝訂憑證需要訂現(xiàn)金流量表嗎?小規(guī)模納稅人
你好,老師,我7月份要重新建賬,期初數(shù)據(jù)怎么取
好的,那5萬我直接不入賬了哈
同學(xué),你好
嗯嗯,可以的