朋友您好,就當(dāng)賣給個人,這個沒有稅務(wù)風(fēng)險,就是交增值 稅,老板能不能接受

@董孝彬老師,別的老師別回答,老師,用錯科目怎么辦?
@董孝彬老師,別的老師別回答。那你合并報表咋做的?
@董孝彬老師,別的老師別回答,13&20那個留底還是沒搞清楚呢?
@董孝彬老師,別的老師別回答,那老師,信息流,具體在企業(yè)的體現(xiàn)是什么?
董孝彬老師好!請教您,應(yīng)收票據(jù)—張三(應(yīng)該是),錯寫成應(yīng)收票據(jù)—李四,要怎樣更正呀,謝謝老師!
老師,運(yùn)輸公司,名下沒有大車,都是租賃別人的車?yán)?,這樣合規(guī)嗎?
這次社保漲了,我個稅客戶端申報問題
好的,老師,企業(yè)所得稅報表新增的,職工薪酬填的數(shù)據(jù)是填7-9月的季度數(shù),還是1-9月全年的數(shù)據(jù)啊!
我公司是一般納稅人,新成立的,主要是承包商場在轉(zhuǎn)租給商戶,中間賺取差價,請問稅務(wù)可以簡易征收嗎?
老師,異地預(yù)繳了的稅款,但是公司利潤是負(fù)的,明年是不是得申請退稅呢
在EXCEL中怎么快速的把位于不同列的相同內(nèi)容放在同一列,行不變?
老師,您好,申報企業(yè)所得稅的時候總是有黃色的?是什么意思?
長投換出為什么不交增值稅?
甲卷煙廠為增值稅一般納稅人,2024年3月從煙農(nóng)手中購進(jìn)煙葉,支付買價100萬元,并且按照規(guī)定支付了10%的價外補(bǔ)貼,同時按照收購金額的20%繳納了煙葉稅。將其運(yùn)往乙企業(yè)(增值稅一般納稅人)委托加工成煙絲,支付不含稅運(yùn)費(fèi)7.44萬元,取得貨運(yùn)增值稅專用發(fā)票,向乙企業(yè)支付加工費(fèi),取得增值稅專用發(fā)票注明加工費(fèi)12萬元、增值稅1.56萬元。已知煙絲消費(fèi)稅稅率為30%,乙企業(yè)應(yīng)代收代繳消費(fèi)稅( )萬元。
老師好,固定資產(chǎn)發(fā)票開了半臺,只按發(fā)票折舊了,折舊第一年取得了另一半發(fā)票,小企業(yè)會計準(zhǔn)則,可以補(bǔ)提前幾個月的另一半折舊額嗎?
老師可以舉例講一下嗎?我不知道怎么操作
好的,確認(rèn) 收入,相當(dāng)于支付給個人 借:其他應(yīng)付? ?貸:主營收入? ?增值 稅 結(jié)轉(zhuǎn)成本,把庫存降下來 借:主營成本? 貸:庫存商品
老師的意思是無票收入如果1萬就不要勾選進(jìn)項了,之間交稅1300是這個意思吧
老師無票收入是買10000萬貨交增值稅1300不用勾選進(jìn)項是吧老師
您好,不是,有進(jìn)項就勾,我們確認(rèn)了收入就無稅務(wù)風(fēng)險,這樣完全可 以的 進(jìn)項稅是收付實現(xiàn)制一樣,不用和銷售貨物匹配的