你好,沒有成本票的匯算清繳納稅調(diào)整就行。
尊敬的老師您好:我是建筑勞務(wù)公司,總承包在外省承接工程,專業(yè)分包勞務(wù)給我公司,2019年12月開票給總承包200萬,回款70萬,之前會計12月計提的工資是1505800元,扣掉個稅20124,(個稅2020年1月申報扣款)掛其他應(yīng)付款工資1485676元(我公司到今天沒收到工程款就沒發(fā)工資 ),2020 年1月總承包在沒通知我們的前提下直接從農(nóng)民工專戶打給農(nóng)民工工資400萬,并沒扣個稅,現(xiàn)在我收到代付農(nóng)民工工資銀行回單,請問我公司應(yīng)收賬款130萬和其他應(yīng)付款工資1485676在賬上掛一年了,我該怎么做賬務(wù)處理,謝謝老師回復(fù)
老師您好,我們公司有筆業(yè)務(wù)總額90萬,對方2021年開具了發(fā)票,我們先付了60萬,30萬未付,然后我們的收入成本確認原則按照勞務(wù)進度來確認的,這90萬的業(yè)務(wù)我們成本只能確認一半45萬,但是付了60萬,所以我們有15萬進了預(yù)付賬款,未付的那個30萬是否應(yīng)該掛賬,掛在什么科目呢
請問老師,我公司有個項目,開立了農(nóng)工工資專戶,甲方轉(zhuǎn)了10萬工程款到專戶用于發(fā)放民工工資。針對民工工資,勞務(wù)公司給我公司開具了勞務(wù)費發(fā)票,我公司又用基本戶轉(zhuǎn)了10萬給勞務(wù)公司。如果把專戶的流水入賬,就要做工資表,又會產(chǎn)生一次工資成本,和勞務(wù)公司開具的勞務(wù)費發(fā)票沖突。但是不把專戶流水入賬,和甲方的10萬工程款往來沖不平。這種情況怎么處理呢?
老師,我想請教一下,我們公司做了一個項目,工程款500萬,回到公司賬戶400萬,另100萬按要求開了一個農(nóng)民工專戶,以前農(nóng)民工專戶的款過一年就全額退回來了,現(xiàn)在是要求用農(nóng)民工專戶的錢直接給農(nóng)民工發(fā)工資,我們不是直接雇的農(nóng)民工是雇的勞務(wù)公司,那付出去的這筆錢是勞務(wù)公司給我們開具發(fā)票了還是直接用發(fā)工資的明細入賬?
老師,我想請教一下,我們公司做了一個項目,工程款500萬,回到公司賬戶400萬,另100萬按要求開了一個農(nóng)民工專戶,以前農(nóng)民工專戶的款過一年就全額退回來了,現(xiàn)在是要求用農(nóng)民工專戶的錢直接給農(nóng)民工發(fā)工資,我們不是直接雇的農(nóng)民工是雇的勞務(wù)公司,那付出去的這筆錢是勞務(wù)公司給我們開具發(fā)票了還是直接用發(fā)工資的明細入賬?我現(xiàn)在入成本是拿什么憑證入?
老師,當(dāng)月工資在下個月15號前還沒有確定多少,那就暫時不報工資沒事吧?
資產(chǎn)負債表應(yīng)交稅費期末負數(shù)余額該如何處理
請問 ,我們公司是勞務(wù)派遣公司,不是汽車制造銷售業(yè)公司,公司賣掉了公司名下的自用車,收到賣二手車款,會計分錄怎么寫 ?
老師請問一下,收到注冊資本的530萬,又用來代發(fā)我市人力資源和社會保障局的農(nóng)民工工資 ,這筆代發(fā)的分錄怎么做
老師,請問下25年度企業(yè)所得稅的季度報表都填寫的是4-6月份的數(shù)據(jù)嗎
資產(chǎn)負債表的固定資產(chǎn)價值為負數(shù)怎么處理
添加辦稅員,怎么到手機上下載電子稅務(wù)局
沒有進銷存臺賬,沒有梳理齊呢?5月銷售成本不結(jié)賬可以,理清再轉(zhuǎn)可以嗎。
老師,您好!公司里進的款老板總是用幾個員工的卡里轉(zhuǎn)賬,其實這款最后都是老板轉(zhuǎn)自己卡里的,給員工轉(zhuǎn)也不能做工資,我目前都記在其他應(yīng)收款科目,然后再轉(zhuǎn)庫存現(xiàn)金科目里,但有時金額蠻大的,可是也不能總掛在其他應(yīng)收款里,這錢也不是員工借的,老師您有更好的方法嗎?怎么做更合理?
“樂桔桔欠著蒸蒸進項稅呢”老師,幫忙梳理一下這句話的關(guān)系,是誰收了誰的錢,誰欠了誰的票呢
現(xiàn)在已經(jīng)跨年度了的,調(diào)整應(yīng)該怎么做分錄呢?
你好? 原來沒票的分錄發(fā)來看一下?
借:工程施工/勞務(wù)15 貸:應(yīng)付賬款15 現(xiàn)在就是多計了15的成本
你好 借 應(yīng)付? 15 ,貸工程施工 15?
多記的紅沖處理就行了?
好的,謝謝
客氣的,祝您工作學(xué)習(xí)愉快。