您好,企業(yè)所得稅要補(bǔ)(600000-600000*0.03%*50%)*5%,后面是印花稅,5%是小微企業(yè)的所得稅優(yōu)惠稅率
您好,老師,想請教你一個(gè)問題。就是我們公司增值稅零申報(bào),所得稅也是零申報(bào),但是成本有做一點(diǎn)費(fèi)用進(jìn)去。個(gè)稅我們是如實(shí)申報(bào)的,一個(gè)月大概申報(bào)個(gè)稅工資二十多萬。但是個(gè)稅的工資沒有做到企業(yè)所得稅去申報(bào),一年下來已經(jīng)有一百來萬的個(gè)稅工資了,但是收入是零申報(bào)。我企業(yè)所得稅匯算清繳需要把個(gè)稅工資調(diào)整做進(jìn)去嗎? 還有接下來有收入了,一個(gè)月五六十萬這樣開票,這樣突然增加那么多收入,會(huì)不會(huì)引起稅局稽查
老師:我公司是小規(guī)模納稅人,在申報(bào)2022年第四季度時(shí),發(fā)現(xiàn)收入少報(bào)了40多萬,我在減免明細(xì)表里找了,沒有減免增值稅這個(gè)政策了,現(xiàn)在增值稅申報(bào)表的年度累計(jì)收入與財(cái)報(bào)年收入不一致,怎么處理呢?
老師好,我2022年度企業(yè)所得稅還沒有申報(bào),現(xiàn)在先申報(bào)2023年第一季度企業(yè)所得稅時(shí),因?yàn)榈谝患径戎鳡I業(yè)務(wù)虧損,有營業(yè)外收入,總利潤盈利,彌補(bǔ)以前虧損那欄填不了,但是前幾年都是虧損的,理論第一季度不要交企業(yè)所得稅,是因?yàn)槭遣皇且葏R算清繳2022年企業(yè)所得稅后,虧損的數(shù)據(jù)才會(huì)過來,才能申報(bào)2023年第一季度是企業(yè)所得稅,謝謝。
老師,我公司是農(nóng)業(yè)開發(fā)有限公司,2023年增值稅沒有申報(bào)無票收入(免征稅收入),同時(shí)也沒有入賬,現(xiàn)在成本和費(fèi)用高于收入幾十萬,所得稅匯算還能在不改增值稅報(bào)表的同時(shí)補(bǔ)報(bào)免征稅收入不?
我公司是小規(guī)模納稅人,現(xiàn)在想補(bǔ)2023年的收入六十萬,2023年當(dāng)時(shí)每個(gè)季度都是零申報(bào),沒有收入,沒有費(fèi)用也沒有虧損。我現(xiàn)在申報(bào)了六十萬收入以后,增值稅免稅,但是企業(yè)所得稅要補(bǔ)交多少呢?
老師,自然人扣繳客戶端那個(gè)軟件,換了電腦,是不是以前的數(shù)據(jù)就沒了,不能換電腦?
老師,我們是一般納稅人,這個(gè)月發(fā)現(xiàn)去年多結(jié)轉(zhuǎn)了成本,我們應(yīng)該怎么調(diào)整做賬啊,涉不涉及改電子稅務(wù)局報(bào)表啥的啊
老師您好,為什么不選擇贈(zèng)送行為
排貿(mào)易是什么意思???
請問信息技術(shù)服務(wù)的稅賦編碼是多少
老師,進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出,怎么處理?
會(huì)計(jì)要上崗,老板想要買一個(gè)財(cái)務(wù)管理軟件,要做詳細(xì)的成本分析,能推薦一下嗎
老師,我們有一個(gè)餐飲管理有限公司營業(yè)執(zhí)照,跟店面的注冊地址不符,是不是店面的營業(yè)執(zhí)照就掛這個(gè)餐飲管理有限公司的執(zhí)照啊
賣方收了運(yùn)費(fèi),開發(fā)票可以將運(yùn)費(fèi)直接記入商品的金額嗎?
老師,我們簽了一個(gè)合同,剛開始協(xié)商提供9個(gè)點(diǎn)的工程票?,F(xiàn)在協(xié)商提供13個(gè)點(diǎn)的材料票個(gè)1個(gè)點(diǎn)的人工票,這兩種哪個(gè)對我們有利