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我們小規(guī)模納稅人,前兩年由于發(fā)票稅率開錯,現(xiàn)在稅務(wù)要求我們更正申報補繳稅款,那申報的話如何申報,收入并沒有增加但是補交增值稅想當(dāng)于要增加收入,那是要更改當(dāng)年的所得稅匯算清繳嗎

2021-12-20 16:19
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2021-12-20 16:28

您好,那您應(yīng)當(dāng)沖減收入,更正納稅申報表

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快賬用戶3578 追問 2021-12-20 16:32

沖減收入?現(xiàn)在是直接按照應(yīng)補交的稅款計算不含稅金額來報的,這怎么沖減呢?不是增加收入了嗎

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齊紅老師 解答 2021-12-20 17:06

您好,看您稅率變化情況,就是稅率變化金額,調(diào)整收入

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快賬用戶3578 追問 2021-12-20 17:12

那最后就是調(diào)整增值稅申報表和年終的所得稅匯算清繳嗎?

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齊紅老師 解答 2021-12-20 17:16

您好,是的,您的理解非常正確

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快賬用戶3578 追問 2021-12-20 17:16

好的謝謝

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齊紅老師 解答 2021-12-20 17:45

您好,您客氣,小林非常榮幸能夠給您支持

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您好,那您應(yīng)當(dāng)沖減收入,更正納稅申報表
2021-12-20
你好! 只更正匯算清繳的報告就可以,季報不需要更正。
2022-01-07
同學(xué)你好 是什么企業(yè)會計準(zhǔn)則
2022-05-20
您好,是讓你修改2022年的申報表嗎
2023-08-17
你好,你的不含稅銷售額這個不變吧。
2021-12-23
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