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老師,買了一個(gè)內(nèi)存條當(dāng)月開票當(dāng)月退貨發(fā)票沖紅了還要做賬么?怎么做?

2025-11-09 18:43
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計(jì)師;財(cái)稅講師

免費(fèi)咨詢老師(3分鐘內(nèi)極速解答)
2025-11-09 18:44

?同學(xué)您好,很高興為您解答,請稍等

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齊紅老師 解答 2025-11-09 18:46

您好,當(dāng)然要做賬,這樣才能保證賬是平的,具體做法分兩步:先按買內(nèi)存條的錢做一筆賬,比如借管理費(fèi)用-辦公費(fèi)100貸銀行存款100,然后收到紅字發(fā)票退貨后,再做一筆完全相反的賬把它沖掉,就是借管理費(fèi)用-辦公費(fèi) -100貸銀行存款-100,這樣一正一負(fù)就完事了,記得把兩張發(fā)票都收好附在憑證后面

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你好,那個(gè)不需要做賬的了
2025-01-03
你好;? ? 需要做賬的; 你發(fā)票開了就得做賬的;? ??
2022-09-05
借:原材料等 負(fù)數(shù) 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-增值稅進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出 正數(shù) ? ? ? 應(yīng)付賬款-負(fù)數(shù)
2022-02-22
你好 直接可以不用做的
2021-04-08
你好,不需要做額外的賬務(wù)處理的
2025-06-12
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齊紅老師 | 官方答疑老師

職稱:注冊會計(jì)師,稅務(wù)師

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