你好同學(xué)最高不能超過(guò)會(huì)計(jì)利潤(rùn)的12% 這個(gè)金額不對(duì)的應(yīng)該是360萬(wàn)才對(duì)

預(yù)計(jì)當(dāng)年捐贈(zèng)前的會(huì)計(jì)利潤(rùn)為3000萬(wàn)元,稅前扣除的公益性捐贈(zèng)限額297.88萬(wàn)元是怎么算出來(lái)的呀老師?
甲公司20×9年的會(huì)計(jì)利潤(rùn)預(yù)計(jì)為100萬(wàn)元(扣除捐贈(zèng)后的利潤(rùn)額).計(jì)劃通過(guò)公益性組織捐贈(zèng)8萬(wàn)元.直接向受贈(zèng)單位捐贈(zèng)4萬(wàn)元。甲公司本年度之前未發(fā)生過(guò)公益性捐贈(zèng)。不考慮其他納稅調(diào)整因素,請(qǐng)計(jì)算該公司當(dāng)年應(yīng)繳納的企業(yè)所得稅,并對(duì)其進(jìn)行納稅籌劃。
甲公司2019年度的利潤(rùn)總額為1000萬(wàn)元,通過(guò)民政部門(mén)向目標(biāo)脫貧地區(qū)捐贈(zèng)60萬(wàn)元,另通過(guò)公益性社會(huì)組織向衛(wèi)生事業(yè)捐贈(zèng)75萬(wàn)元,已知公益性捐贈(zèng)支出不超過(guò)利潤(rùn)總額12%的部分準(zhǔn)予扣除。則甲公司當(dāng)年度可以在企業(yè)所得稅稅前抵扣的捐贈(zèng)金額是()。
六、居民企業(yè)甲2019年當(dāng)年僅有一筆發(fā)生在11月的符合公益性捐贈(zèng)條件的慈善捐贈(zèng)130萬(wàn)元,在2020年年初對(duì)2019年所得稅匯算清繳時(shí),得知該企業(yè)年度會(huì)計(jì)利潤(rùn)900萬(wàn)元,無(wú)其他納稅調(diào)整金額。該企業(yè)2020年度發(fā)生公益性捐贈(zèng)200萬(wàn)元,2020年年度會(huì)計(jì)利潤(rùn)1000萬(wàn)元,無(wú)其他納稅調(diào)整金額。①請(qǐng)分別計(jì)算2019、2020年捐贈(zèng)扣除限額,應(yīng)納稅所得額,結(jié)轉(zhuǎn)至以后年度扣除的公益性捐贈(zèng)額;②假設(shè)2020年實(shí)際捐贈(zèng)100萬(wàn)元,請(qǐng)計(jì)算2020年捐贈(zèng)扣除限額,應(yīng)納稅所得額,結(jié)轉(zhuǎn)至以后年度扣除的公益性捐贈(zèng)額
六、居民企業(yè)甲2019年當(dāng)年僅有一筆發(fā)生在11月的符合公益性捐贈(zèng)條件的慈善捐贈(zèng)130萬(wàn)元,在2020年年初對(duì)2019年所得稅匯算清繳時(shí),得知該企業(yè)年度會(huì)計(jì)利潤(rùn)900萬(wàn)元,無(wú)其他納稅調(diào)整金額。該企業(yè)2020年度發(fā)生公益性捐贈(zèng)200萬(wàn)元,2020年年度會(huì)計(jì)利潤(rùn)1000萬(wàn)元,無(wú)其他納稅調(diào)整金額。①請(qǐng)分別計(jì)算2019、2020年捐贈(zèng)扣除限額,應(yīng)納稅所得額,結(jié)轉(zhuǎn)至以后年度扣除的公益性捐贈(zèng)額;②假設(shè)2020年實(shí)際捐贈(zèng)100萬(wàn)元,請(qǐng)計(jì)算2020年捐贈(zèng)扣除限額,應(yīng)納稅所得額,結(jié)轉(zhuǎn)至以后年度扣除的公益性捐贈(zèng)額
小規(guī)模公司有收入進(jìn)帳,但不開(kāi)票,可以先不做收入嗎
您好老師現(xiàn)在小規(guī)模納稅人餐飲服務(wù)行業(yè)的發(fā)票的稅率是多少呢?
老師,我這邊公司員工工資扣除部分扣了專項(xiàng)扣除三險(xiǎn)一金,員工自己個(gè)稅申報(bào)了專項(xiàng)附加,我按工資表實(shí)際發(fā)工資時(shí)按應(yīng)發(fā)工資扣個(gè)人承擔(dān)的三險(xiǎn)一金,這樣可以嗎?
業(yè)務(wù)員公差停車(chē)費(fèi)掛什么科目
@董孝彬老師,別的老師別回答,
老師,企業(yè)交1.1萬(wàn)元取暖費(fèi)用分?jǐn)倖徇€是可以直接記入費(fèi)用呢
老師好,我想要材料的進(jìn)銷(xiāo)存自動(dòng)模塊,有嗎
@董孝彬老師,別的老師別回答,老師。期初,對(duì)面的會(huì)計(jì)做的,我還不知道呢,需要再改的時(shí)候,我再找您,謝謝你了
老師好,我想問(wèn)所得稅與租賃的這道大題 方老師課件上寫(xiě)的分錄對(duì)遞延所得稅影響是-49.5417,然后她在前面講到當(dāng)期納稅調(diào)增30.2778(這個(gè)就是平常我們做所得稅匯繳的調(diào)法),這兩個(gè)數(shù)是要怎么才聯(lián)系上呀?
出口退稅申報(bào)出現(xiàn)這樣的警告,但是我反復(fù)檢查沒(méi)有錄錯(cuò)可以提交申報(bào)嗎?

