你好 這個你們沒有開票吧 你收到的時候 借:銀行存款 貸:預(yù)收賬款 等到退回的時候,做相反的分錄
老師好,我前面做錯一筆分錄,借管理費用,貸現(xiàn)金?,F(xiàn)在這筆款不能走管理費用,要轉(zhuǎn)為固定資產(chǎn),我應(yīng)該怎么做呢
老師好,我們之前支付給中興通一筆服務(wù)費的款,當(dāng)時是借管理費用,現(xiàn)在收到了一筆中興通退款,我們在借方用紅字做了管理費用,出現(xiàn)了借方余額,請問這樣做是合理的嗎?
老師,之前一筆收入按無票收入報稅了,現(xiàn)在客戶把一部分退貨了,我已退款給他,這筆業(yè)務(wù)完整的帳務(wù)處理怎么做呢
老師請問,之前我們收到一筆管理費,然后現(xiàn)在要把這筆款退還 我應(yīng)該怎么做分錄賬務(wù)處理呢?
你好!老師,在村集體經(jīng)濟聯(lián)合社中我們前期收到一筆捐贈款用于以來水安裝該怎么做賬務(wù)處理,后期我們把這筆捐贈款用出去時又該怎樣做賬務(wù)處理呢?謝謝!
公司沒有收入,有實收資本,有銀行存款,未分配利潤是負(fù)數(shù),公司注銷的話,實收資本怎么處理
補員工的工傷補償款要報個稅嗎
原材料借方余額+原材料期初余額不等于倉庫賬的期初余額+當(dāng)期入庫余額怎么辦?又找不到原因
老師:請問,勞務(wù)派遣行業(yè)簡易計稅一般納稅人5%差額計稅,收取的服務(wù)費無論是開增值稅普票還是開增值稅專票都要繳納增值稅是嗎?
請問酒店為住戶購買的一年期的人身保險該怎么記賬?
老師你好,請教個事情:需要對注冊在廣州這個人力資源公司在異地辦一個分公司,僅僅為了繳納當(dāng)?shù)貑T工的社保用的,請問會計核算上分公司、總公司怎么核算報稅?
老師好!麻煩給發(fā)一份平時移交單子的表格
你好,公司付給國外公司的咨詢服務(wù)費,不涉及到報關(guān)吧?該如何繳稅?
您好老師,我想咨詢一下我公司有個辦公場地想租出去,但是我們公司營業(yè)范圍里面沒有租賃這一范圍,我想問問我們能不能開租賃發(fā)票,到時候會不會有問題
您好~想咨詢下,公司為一般納稅人,收到員工提交的報銷申請,為第三方平臺代理訂購的機票,代理費,退票費,這種普通發(fā)票,可以計算抵扣嗎?還是必須換開成專票,才能進項抵扣?
老師 當(dāng)時收到款時我是直接確認(rèn)了無票收入的 我這樣做是不對的嗎
那你這個要紅沖回去的
紅沖了 然后你說的分錄還要做嗎
那就不需要再做了
我當(dāng)時確認(rèn)收入這個分錄是做對了嗎 還是當(dāng)時就應(yīng)該做你說的分錄
那個是你當(dāng)時的,不知道后面的事情阿,當(dāng)時是沒有問題的
好的 那我現(xiàn)在紅沖就可以了是吧
是的,這個你紅沖回去的
好的 謝謝老師
不客氣 親,滿意請給五星好評哦? b( ̄▽ ̄)d