你好 退回來的管理費(fèi)用可以的 月末結(jié)轉(zhuǎn)損益就可以

老師您好,請問2020年12月份我預(yù)提了一筆加油費(fèi),當(dāng)時做的是借管理費(fèi)用,貸方是其他應(yīng)付款,現(xiàn)在2021年2月份我收到普通發(fā)票了,如何做賬呢?
老師,我們付了一筆款,對方也對應(yīng)的給我們開票了,后來對方這筆服務(wù)做不了,把扣除稅款剩余的款退回給我們了,但對方?jīng)]給開紅字發(fā)票,是普通,我們賬面上是不是稅額那部分記入費(fèi)用,其他的沖銷管理費(fèi)用?
老師好,我們之前支付給中興通一筆服務(wù)費(fèi)的款,當(dāng)時是借管理費(fèi)用,現(xiàn)在收到了一筆中興通退款,我們在借方用紅字做了管理費(fèi)用,出現(xiàn)了借方余額,請問這樣做是合理的嗎?
老師,幾個月前我們給了專利機(jī)構(gòu)一筆款,本月對方給我們退回了一部分,相應(yīng)發(fā)票也退回了,我做了兩筆分錄,收到錢時借:銀行存款 借:—應(yīng)付賬款;票到是借—管理費(fèi)用 貸—應(yīng)付賬款。這樣做可以嗎?
老師,8月支付員工體檢費(fèi)時沒收到發(fā)票,前會計(jì)做了借:管理費(fèi)用-辦公費(fèi),貸:銀行存款。12月收到體檢的普票并且銀行這個月收到多余的體檢費(fèi)退款,我做的是:借:管理費(fèi)用-辦公費(fèi)(紅字),借:預(yù)付賬款,這一筆就相當(dāng)于調(diào)整了前會計(jì)做錯的分錄,然后再借:銀行存款 借:管理費(fèi)用-辦公費(fèi),貸:預(yù)付賬款,這樣做對嗎
老師,固定資產(chǎn)清理的時候開票了,該怎么申報(bào)收入,分錄是怎樣的
偶然所得個稅申報(bào)選勞務(wù)報(bào)酬(不適用累計(jì)預(yù)扣法)?
認(rèn)股權(quán)證計(jì)算增加的普通股股數(shù)時,不是:(每股市價-行權(quán)價)*數(shù)量/每股市價嗎?每股市價不影響稀釋每股收益嗎?
甲卷煙廠為增值稅一般納稅人,2024年3月從煙農(nóng)手中購進(jìn)煙葉,支付買價100萬元,并且按照規(guī)定支付了10%的價外補(bǔ)貼,同時按照收購金額的20%繳納了煙葉稅。將其運(yùn)往乙企業(yè)(增值稅一般納稅人)委托加工成煙絲,支付不含稅運(yùn)費(fèi)7.44萬元,取得貨運(yùn)增值稅專用發(fā)票,向乙企業(yè)支付加工費(fèi),取得增值稅專用發(fā)票注明加工費(fèi)12萬元、增值稅1.56萬元。已知煙絲消費(fèi)稅稅率為30%,乙企業(yè)應(yīng)代收代繳消費(fèi)稅( ) 問,需要按照收購農(nóng)產(chǎn)品再扣除嗎?
老師出口退稅需要開具出口的發(fā)票么, 一個訂單分不同月份收到訂單定金和尾款, 然后分幾個報(bào)關(guān)單出貨的 那我開票的時候選擇哪個月的匯率
老師你好,新成立的公司,沒有業(yè)務(wù),需要報(bào)稅嗎
1一6月為核定征收,1一3月已交稅款,7一9月變查帳征收,7一9月開要23萬,無進(jìn)項(xiàng),如何申報(bào)
工程行業(yè)的成本票,到底怎么解決?有沒有在這個崗位做過的老師,給個實(shí)實(shí)在在的建議
分公司設(shè)立的相關(guān)資料在哪里下載。到線下去辦理的
企業(yè)會計(jì)準(zhǔn)則解釋第18號至幾月幾日起實(shí)行。


月末結(jié)轉(zhuǎn)損益,是不是得減去這一筆?
借本年利潤負(fù)數(shù) 貸管理費(fèi)用負(fù)數(shù)
嗯嗯,好的,謝謝老師
不用客氣 工作愉快