借固定資產(chǎn) 借管理費用負數(shù)。
老師好:我去年買稅控盤時做的分錄: 借:管理費用—開辦費 160 貸:銀行存款 160 借:管理費用—開辦費 290 貸:銀行存款 290 借:管理費用一負450 貸:應交稅費一450 我發(fā)現(xiàn)這筆分錄寫錯了,要怎么改
老師好,我前面做錯一筆分錄,借管理費用,貸現(xiàn)金?,F(xiàn)在這筆款不能走管理費用,要轉(zhuǎn)為固定資產(chǎn),我應該怎么做呢
老師您好!我做21年匯算清繳時才發(fā)現(xiàn),我去年有一筆計提折舊的分錄做錯了。應該是借:管理費用-固定資產(chǎn)折舊,貸:累計折舊??墒俏屹~面上做的分錄確是借:管理費用-固定資產(chǎn)折舊,貸:固定資產(chǎn)。相當于我把這個固定資產(chǎn)折舊金額沒有,把固定資產(chǎn)原值給減少了。報表都已經(jīng)報了?,F(xiàn)在怎么調(diào)???謝謝老師!
老師,之前做的是兩個分錄,1、借固定資產(chǎn),貸銀行存款。2、借管理費用,貸固定資產(chǎn)。 那我現(xiàn)在要把上月這個分錄更正了,重新做固定資產(chǎn)折舊?,F(xiàn)在我做更正分錄,借固定資產(chǎn),貸管理費用,這樣可以嗎?
老師,之前一筆打印機,我計入借管理費用-辦公用品5000,應交稅費700,貸銀行存款6200,請問我現(xiàn)在需要將它調(diào)整為固定資產(chǎn),應該具體怎么做分錄?謝謝,請詳解
老師,有的小規(guī)模一年不超過500萬,需要交增值稅嗎
車間烤盤涂層翻新得費用寄在制造費用對嗎還是
老師你好,請教下您,就是我們是做售貨機的,有中間人找的地皮,但是地租費是我們公司對公付出去的,領導意思這個錢要掛在這個中間人頭上,因為我們也給中間人銷售額的提點做成本,那我這個分錄如何做呢,是借:其他應收款-中間人 3000貸,應付賬款-甲公司3000,借:主營業(yè)務成本-銷售提成 500 貸應付賬款-中間人,如果我要跟中間人對沖賬,是借:其他應收-中間人 貸:應付賬款-中間人么?具體分錄是什么呢
老師,申報印花稅的應稅憑證數(shù)量計數(shù)依據(jù)是什么
以前年度少記一筆庫存商品今年怎么調(diào)整?
老師,企業(yè)后買銀行理財入什么科目
請問銀行匯票是見票即付嗎
您好!老師煙酒店沒有進項發(fā)票,一直要開銷售發(fā)票出去這個可以開嗎?有風險嗎?
老師,老板的車維修花了4萬多,企業(yè)所得稅要調(diào)增嗎?謝謝
錄銀行賬時,應付賬款-xx 公司是負數(shù)怎么回事?哪里錯了嗎
都寫借方?
你好,借方負數(shù)就表示代發(fā)。
意思是沖減了前面的那筆管理費用
對的是的,是這么做的。