 
                            你好肯定是總分機(jī)構(gòu)的匯總金額

 
                                     
                                     
                                     
                                     
                                    企業(yè)所得稅匯算匯總納稅,分支機(jī)構(gòu)備案為不參與分配,請問年度匯算時總機(jī)構(gòu)申報時還會有分支機(jī)構(gòu)分配表嗎
老師,總分機(jī)構(gòu)匯總繳納企業(yè)所得稅,總機(jī)構(gòu)申報財務(wù)報表是填報總分機(jī)構(gòu)數(shù)據(jù)還是只填寫總機(jī)構(gòu)數(shù)據(jù)呢
匯總納稅企業(yè)匯算清繳時,總機(jī)構(gòu)除報送企業(yè)所得稅年度納稅中報表和年度財務(wù)報表外,還應(yīng)報送匯總納稅企業(yè)分支機(jī)構(gòu)所得稅分配表、各分支機(jī)構(gòu)的年度財務(wù)報表和各分支機(jī)構(gòu)參與企業(yè)年度納稅調(diào)整情況的說明;分支機(jī)構(gòu)除報送企業(yè)所得稅年度納稅申報表(只填列部分項目)外,還應(yīng)報送經(jīng)總機(jī)構(gòu)所在地主管稅務(wù)機(jī)關(guān)受理的匯總納稅企業(yè)分支機(jī)構(gòu)所得稅分配表、分支機(jī)構(gòu)的年度財務(wù)報表(或年度財務(wù)狀況和營業(yè)收支情況)和分支機(jī)構(gòu)參與企業(yè)年度納稅調(diào)整情況的說明。請問老師這個報送的其他資料,在哪里報送,我是總機(jī)構(gòu)。
老師,您好總分支機(jī)構(gòu)匯總申報企業(yè)所得稅,總機(jī)構(gòu)填分配表,里面的職工薪酬,資產(chǎn)總額,從哪里取數(shù)
分支機(jī)構(gòu)是獨立核算的,企業(yè)所得稅由總機(jī)構(gòu)匯總分?jǐn)偵陥?,總機(jī)構(gòu)在電子稅務(wù)局申報資產(chǎn)負(fù)債表的時候需要合并總分機(jī)構(gòu)的數(shù)據(jù)申報嗎?
 
                老師,固定資產(chǎn)清理的時候開票了,該怎么申報收入,分錄是怎樣的
偶然所得個稅申報選勞務(wù)報酬(不適用累計預(yù)扣法)?
認(rèn)股權(quán)證計算增加的普通股股數(shù)時,不是:(每股市價-行權(quán)價)*數(shù)量/每股市價嗎?每股市價不影響稀釋每股收益嗎?
甲卷煙廠為增值稅一般納稅人,2024年3月從煙農(nóng)手中購進(jìn)煙葉,支付買價100萬元,并且按照規(guī)定支付了10%的價外補(bǔ)貼,同時按照收購金額的20%繳納了煙葉稅。將其運(yùn)往乙企業(yè)(增值稅一般納稅人)委托加工成煙絲,支付不含稅運(yùn)費(fèi)7.44萬元,取得貨運(yùn)增值稅專用發(fā)票,向乙企業(yè)支付加工費(fèi),取得增值稅專用發(fā)票注明加工費(fèi)12萬元、增值稅1.56萬元。已知煙絲消費(fèi)稅稅率為30%,乙企業(yè)應(yīng)代收代繳消費(fèi)稅( ) 問,需要按照收購農(nóng)產(chǎn)品再扣除嗎?
老師出口退稅需要開具出口的發(fā)票么, 一個訂單分不同月份收到訂單定金和尾款, 然后分幾個報關(guān)單出貨的 那我開票的時候選擇哪個月的匯率
老師你好,新成立的公司,沒有業(yè)務(wù),需要報稅嗎
1一6月為核定征收,1一3月已交稅款,7一9月變查帳征收,7一9月開要23萬,無進(jìn)項,如何申報
工程行業(yè)的成本票,到底怎么解決?有沒有在這個崗位做過的老師,給個實實在在的建議
分公司設(shè)立的相關(guān)資料在哪里下載。到線下去辦理的
企業(yè)會計準(zhǔn)則解釋第18號至幾月幾日起實行。
這樣的話總公司的申報表營業(yè)收入這些金額會和財務(wù)報表不一致,這樣有沒有問題?
不要緊,是合并申報的
那分公司的申報表上填寫的金額是0嗎?
按照實際,總公司再系統(tǒng)計算分配
但是要總公司先申報的,這樣是不是在總公司交稅就可以?
是的,是這樣操作的
好的,謝謝!
不客氣祝你工作順利