 
                            同學(xué)你好 老師這個(gè)不在,你七點(diǎn)后再來

 
                                     
                                     
                                     
                                     
                                    董孝彬老師您好,剛剛問題還沒問完,想再請(qǐng)教一下,改年報(bào)是改利潤(rùn)表的所得稅費(fèi)用嗎
董孝彬老師,您發(fā)給我的個(gè)稅稅率表,第一個(gè)綜合所得安月?lián)Q算后的稅率,我不明白了是安這個(gè)稅率算,還是按您之前發(fā)的年稅率來算
董孝彬老師您好!剛才的問題還需要再問一下 謝謝!
董孝彬老師您好!昨天的問題還需要再問一下 謝謝!
董孝彬老師您好!昨天的問題還需要再問一下 謝謝!
 
                老師,固定資產(chǎn)清理的時(shí)候開票了,該怎么申報(bào)收入,分錄是怎樣的
偶然所得個(gè)稅申報(bào)選勞務(wù)報(bào)酬(不適用累計(jì)預(yù)扣法)?
認(rèn)股權(quán)證計(jì)算增加的普通股股數(shù)時(shí),不是:(每股市價(jià)-行權(quán)價(jià))*數(shù)量/每股市價(jià)嗎?每股市價(jià)不影響稀釋每股收益嗎?
甲卷煙廠為增值稅一般納稅人,2024年3月從煙農(nóng)手中購(gòu)進(jìn)煙葉,支付買價(jià)100萬(wàn)元,并且按照規(guī)定支付了10%的價(jià)外補(bǔ)貼,同時(shí)按照收購(gòu)金額的20%繳納了煙葉稅。將其運(yùn)往乙企業(yè)(增值稅一般納稅人)委托加工成煙絲,支付不含稅運(yùn)費(fèi)7.44萬(wàn)元,取得貨運(yùn)增值稅專用發(fā)票,向乙企業(yè)支付加工費(fèi),取得增值稅專用發(fā)票注明加工費(fèi)12萬(wàn)元、增值稅1.56萬(wàn)元。已知煙絲消費(fèi)稅稅率為30%,乙企業(yè)應(yīng)代收代繳消費(fèi)稅( ) 問,需要按照收購(gòu)農(nóng)產(chǎn)品再扣除嗎?
老師出口退稅需要開具出口的發(fā)票么, 一個(gè)訂單分不同月份收到訂單定金和尾款, 然后分幾個(gè)報(bào)關(guān)單出貨的 那我開票的時(shí)候選擇哪個(gè)月的匯率
老師你好,新成立的公司,沒有業(yè)務(wù),需要報(bào)稅嗎
1一6月為核定征收,1一3月已交稅款,7一9月變查帳征收,7一9月開要23萬(wàn),無進(jìn)項(xiàng),如何申報(bào)
工程行業(yè)的成本票,到底怎么解決?有沒有在這個(gè)崗位做過的老師,給個(gè)實(shí)實(shí)在在的建議
分公司設(shè)立的相關(guān)資料在哪里下載。到線下去辦理的
企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則解釋第18號(hào)至幾月幾日起實(shí)行。


這個(gè)是什么意思,可以直接點(diǎn)確定忽略嗎
第一行填寫計(jì)提的本年的工資,第二行填寫實(shí)際發(fā)放的本年的工資,
對(duì)呀,那為什么還有這個(gè)提示
第一行的數(shù)據(jù)大于第二行,我這么填了,最后還是有這個(gè)提示,可以直接忽略申報(bào)嗎
小規(guī)模印花稅沒有核定還需要申報(bào)嗎?什么情況下需要申報(bào)印花稅?如果是零申報(bào)又沒核定的話是不是就可以不用報(bào)了?
你填寫的第二行是不是包含今年發(fā)的去年工資了
我說了是發(fā)的今年的工資
沒有啊,公司今年才成立的,怎么可能有去年的工資,哎,不管了,就這樣申報(bào)了
印花稅需要你自己采集了然后申報(bào),趕緊的
為什么這個(gè)印花稅自動(dòng)就有這個(gè)數(shù)據(jù)在這里了
你這個(gè)申報(bào)了嗎?之前采集過嗎
我都沒有做稅源采集進(jìn)去填數(shù)據(jù),就有了,還有新公司,賬上有實(shí)收資本是不是也得申報(bào)印花稅啊
是的,先采集了再申報(bào),今晚必須都報(bào)完
進(jìn)來就是這樣的,我是直接按這個(gè)申報(bào)了算了嗎,好煩,我以為都不用交印花稅的
需要申報(bào)的,你們是什么行業(yè)
,還有新公司,賬上有實(shí)收資本是不是也得申報(bào)印花稅??????
為什么這個(gè)屬期自動(dòng)出來的是7月的啊。。。。
是的,這個(gè)也是要交的
你是幾月稅務(wù)登記的
好像是2月還是3月
那你之前所屬期是不是有沒申報(bào)的
5月收到一筆款4700,4700/1.01=4653.47。那為什么自動(dòng)出來的屬期是7月而不是5月呢,而且自動(dòng)帶出來的這個(gè)屬期也辦法修改
你七月是不是有未申報(bào)的
是的,我已經(jīng)按系統(tǒng)自動(dòng)帶出來的申報(bào)了,反正0.7元也不需要繳稅
嗯,一元以下是免交