您好,是的,就是所得稅費用增加,凈利潤減少
老師你好!第四季度所得稅正在申報,請問所得稅申報表的利潤是否要和財務(wù)報表一致?雖然我公司剛從核定征收改為了查賬征收,但稅務(wù)要求我們所得稅還是不能低于之前的兩點申報。那就是財務(wù)報表上的利潤實際沒有那么多也要做到和所得稅一樣嗎?
老師我想問一下:因為今年繳納的去年的企業(yè)所得稅我沒有計提,5月份進行匯算清繳的時候我直接借:未分配利潤 貸:應(yīng)交稅費-企業(yè)所得稅,所以現(xiàn)在想做完了,我的利潤表本年凈利潤比資產(chǎn)負債表的未分配利潤剛好多了匯算清繳企業(yè)所得稅的金額,請問我這個勾稽關(guān)系是不是對的呢?
老師,請教一下,發(fā)現(xiàn)去年12月份多計提的所得稅費用,還沒匯算清繳,需要改賬嗎,還是改表好,或者是匯算清繳時直接做調(diào)整?謝謝
#提問#老師,您好!我想問一下修改之前的年度所得稅匯算清繳,假如我的主表是有利潤,所得稅彌補虧損明細表是負數(shù)(虧損大于利潤),請問改完 不用繳納企業(yè)所得稅,對吧?
你好老師,我想問一下我上個月因為稅務(wù)稽查更正了22年的匯算清繳表,補繳了22年的企業(yè)所得稅,當時是調(diào)增了一下沒有票的費用,還有一些無法支付的應(yīng)付賬款。沒有修改我的22年的財務(wù)報表,現(xiàn)在想問一下我需要修改報表嗎
老師,抖音平臺26號以后的收入下月初才到賬,你不是說抖音平臺的收入要計入其他貨幣資金嗎?怎么又計入其他應(yīng)收款
老師好,我是一般納稅人,小企業(yè)會計準則,24年所屬期的企業(yè)所得稅匯算清繳后,需要補繳一筆企業(yè)所得稅,請問會計分錄怎么寫呢?
老師好,在計算股東是否行使配股權(quán)對股東財富的影響,一般來說不是用配股除權(quán)價去計算嗎?我做了很多計算題都是如此例如圖片一,可是為什么圖片三又另外再計算了一個配股除權(quán)參考價呢?好惱人,理解不了,麻煩教一教我問題在哪里。
老師,公司要是提前解除勞動合同的話公司說給賠償一個月工資是口頭說的,我怎么相信公司呢?要公司出具一個什么手續(xù),這個手續(xù)怎么寫呢?
老師那抖音平臺的收入26號以后的收入,下月初才到賬,怎么做賬,
公司現(xiàn)在做的是4月份的賬,給員工A發(fā)1月工資2640.91,給員工B發(fā)1月份工資7044.36,都是銀行存款發(fā)放,賬務(wù)處理怎么做
截止1.25號憑證未交增值稅貸方31640.98元,然后2.17號憑證更正后,未交增值稅最終借方余額33元,能對嗎@董孝彬老師
二胎產(chǎn)假有多少天?工資怎么發(fā)
老師,我想問一下,當月員工個人借款,買了一臺設(shè)備,貨到了,款付員工個人了,月末發(fā)票沒回來,我月末怎么做賬呢?怎么做預估呢?次月初怎么做賬呢
工業(yè)制造出口企業(yè),四月賣出出口貨物有一張報關(guān)單上的商品名稱是鑼和鑼架,這個鑼架是第一次出現(xiàn),不知道這一單的收入應(yīng)該怎么確認?我了解鑼架屬于配件,可以和主產(chǎn)品一起計入主營業(yè)務(wù)收入嗎?還是需要把鑼架單獨提出來?如果提出來那么應(yīng)該怎么賬務(wù)處理?
老師,那就在利潤表上的本年累計所得稅費用把這個所得稅金額加上去,如果這樣的話,那么和匯算清繳上的數(shù)據(jù)不一致吧
您好,是的,所得稅匯繳和年報都要更正才一致,這樣就要改25年年初,您不是說就改期末未分配利潤么
老師,改24年未分配利潤是吧,我已經(jīng)搞糊涂了
老師,如果改24年未分配利潤應(yīng)該怎么改,怎樣才平啊
您好,交所得稅寫的是所得稅費用就不用改期初未分配利潤,因為影響了25年利潤 如果交的所得稅用了未分配利潤,就要更正24年所報和所得稅匯繳申報表,這樣25年負債表期初未分配?利潤也變了
老師您好,25年報表可以再調(diào)整,現(xiàn)在主要是想把24年匯算清繳企業(yè)所得稅年報調(diào)整好,剛說把24年利潤表的所得稅費用加個23年匯算清繳的所得稅21元,這樣會不會和匯算清繳申報表不一致,因為申報表里顯示24年交了所得稅是358元,而利潤表的所得稅費用是379元,比申報表里多21元,這樣會有影響嗎,稅局會問嗎
您好,不會問的,21號也是交過的,23年年度匯繳有這個申報記錄
好的,太感謝老師了
?祝2025年:愿您所想,皆您所愿! ? ? ? 希望以上回復能幫助到您,感謝您給我一個五星好評~